Як правильно відобразити лікарняний у травневому звіті
Оскільки лікарняний було нараховано у лютому в обліку, але не відображено у звітності, необхідно виправити дані Д1 та 4ДФ за лютий.
Виправлення помилок у податковому розрахунку проводимо згідно з розділом V Порядку № 4 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n1364).
Вам потрібно подати "уточнюючий" податковий розрахунок за відповідний місяць (02-2026) з додатком Д1, в якому буде заповнено 1 рядок: код особи 29 (гр. 08), тип нарахування 2 (гр. 09), 02-2026 (гр. 10), кількість календарних днів лікарняного у гр. 12, гр. 16 = гр. 17 = сума лікарняного, гр. 20 = ЄСВ на суму лікарняного.
Із гр. 20 Д1 ЄСВ за типом нарахування "2" переноситься у р. 4.1 та 4 податкового розрахунку.
Можна також провести виправлення і у поточному звіті за травень 2026, наприклад, якщо його ще не подано, (замість подання уточнюючого), використовуючи такий самий порядок відображення: додати описаний вище рядок до звітного Д1.
Щоб виправити дані додатку 4ДФ треба обов’язково подавати "уточнюючий" звіт за лютий 2026, в якому буде 2 рядки:
- неправильний (точно так, як було у звітному) з ознакою 1 в гр. 10 на вилучення даних;
- правильний з ознакою 0 в гр. 10 на введення даних (вказуємо повні правильні суми).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Подання звіту ФОП за лютий: місячна форма чи інша
Його подати зараз по місячній формі…
Проблеми з поданням заяви № 1-ПДВ через Електронний кабінет
Умови використання сертифікату резиденства для уникнення оподаткування
Звітність ФОП: подавати стару форму чи дочекатися нової
Чи можуть ФОП отримувати роялті за ліцензійним договором
Залучення ФОПа на сумісництво: можливості та нюанси працевлаштування
Є відповідь АІ
Вибір найменування нерезидента у податковій накладній: важливі нюанси
Які документи потрібні для консигнації без видаткової накладної
Дисконтування гарантійного платежу при оренді: ПДВ та нюанси
Дооцінка основних засобів при ліквідації акціонерного товариства
ПДВ: коли складати податкову накладну за інвойсом
Облік дебіторської заборгованості та повернення: проводки і дії підприємства
Визначення коду послуги для внутрішньофірмових послуг нерезидента
Є відповідь АІ
Нарахування лікарняних та терміни виплати зарплати у 4 ДФ
дякую…
Чи потрібно нараховувати компенсацію за відпустку для ФОП
2) ще двоє на період 15.06.-17.07.26 (одній з них 17 років). Чи треба за цей час нараховувати компенсацію днів відпустки? скільки днів вийде? розрахунковий період як рахується ? В першому…
Чи потрібен ПРРО для продажу через Etsy та Payoneer
Є відповідь АІ
Питання відображення звільнення голови профспілки у звітності
Є відповідь АІ


