ПДВ при постачанні обладнання за контрактом з програмою ООН
Так, все правильно, підприємство реєструє ПН за правилом першої події за курсом НБУ, що діє на цю дату.
Також нагадаємо, що звільнення від ПДВ за п. 197.11 ПКУ застосовується лише до операцій, що фінансуються в межах проєктів МТД, які пройшли державну реєстрацію. Порядок залучення та використання МТД регулюється Постановою КМУ від 15.02.2002 № 153 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF#Text).
Тобто якщо виконавець проєкту (програми) МТД, який закуповуватиме товари (послуги) у вітчизняних постачальників з оплатою за рахунок МТД, планує забезпечити для таких постачальників пільгу з ПДВ (передбачену ПКУ та міжнародними договорами України), він має подати на реєстрацію план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД. Цей документ складають за формою додатка 5 до Порядку № 153 і розміщують на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади (крім інформації, що становить комерційну таємницю).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Уточнення звітності: як додати пропущену оплату ФОПу
Потрібно подати уточнюючий звіт?
Як правильно подати уточнюючий звіт…
Опис початкових залишків товарів для нової точки продажу
В цій точці обліку були такві первинні документи:
1. Опис залишку товарів станом на 26.11.2021 р.
2. форма ведення обліку
3. прибуткові та видаткові накладні.
Складнощі з виплатою зарплати працівникам ФОП під час навчання
1. Чи може податкова докопатись, що та готівка була отримана від підприємницької діяльності?
2. ФОП пропустив термін сплати податків з з/п. В разі…
Проблеми з лікарняним: звіти, штрафи та їх оскарження
Працівнику не можуть видавати лікарняний система не бачить, що працівник оформлений офіційно, в ПФУ сказали подати звіт, звіт подала, сформували ОК 5, а ці 3 місяці не зараховані до стажу. Це тимчасова помилка чи через те, що звіт поданий не по тій формі?
Наказ про вихід на роботу після лікарняного лікарняного періоду
Уточнення декларації з податку на прибуток та штрафні санкції
Документи для списання товарів ФОП: нюанси та вимоги
Сплата ЄСВ для ФОП 3 групи під час декретної відпустки
Облік програмного забезпечення: початкова вартість і витрати підприємства
Визначення дат для військового обліку і бронювання на підприємстві
Правила оформлення Додатка 5 для військового обліку та бронювання
Коригування обліку субпідрядника після аудиту: важливі нюанси
Оренда вантажного авто: питання з дизпаливом та обліком витрат
Яка дата подання звіту: фактична чи звітна
ФОП подає звіт за січень, лютий, березень за місячною формою для звітування. В самому звіті яку ставити "дата подання", наприклад за березень 2026 - дату 20.04.2026 чи фактичну 09.05.2026 (Звіт будемо відправляти 09.05.2026)? Чи має це значення…

