Звітність ТОВ на єдиному податку третьої групи: рекомендації
Підкажіть будь ласка, ТОВ на єдиному податку, 3 група, 5% без ПДВ
Підкажіть будь ласка, окрім податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), яку ще звітність має подати таке ТОВ? Яку саме форму за кодом?
ТОВ на ЄП 3 групи (5% без ПДВ) обов’язково подає фінансову звітність, за формами №1-м та №2-м (або №1-мс та №2-мс), залежно від статусу підприємства.
ТОВ на єдиному податку 3 групи зі ставкою 5% без ПДВ, окрім податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи (форма J0103509), зобов’язане щороку подавати фінансову звітність відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» і пункту 44.2 Податкового кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1110.
Фінансова звітність подається як додаток до декларації, не пізніше 28 лютого наступного року, у таких формах:
Якщо ТОВ класифікується як мале підприємство:
Форма №1-м – Баланс Форма №2-м – Звіт про фінансові результати (Код форми - S0111014)
Якщо ТОВ класифікується як мікропідприємство: Форма №1-мс – Спрощений баланс Форма №2-мс – Спрощений звіт про фінансові результати (Код форми - S0111007)
Податковий розрахунок (об’єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та ВЗ). Хто подає? Подається всіма роботодавцями, які нараховують зарплату працівникам; винагороди за договорами ЦПХ; інші виплати фізособам, з яких утримуються ПДФО, ВЗ та нараховується ЄСВ.
Тобто, ТОВ на ЄП 3 групи, якщо має найманих працівників або виплачує доходи фізособам, зобов’язане подавати об’єднаний Податковий розрахунок.
Звіт подається помісячно у формі J0500110.
А от щодо статисттчної звітності перевіряєте по коду ЄДРПОУ чи потрібно вам щось подавати за посиланням: https://ess.ukrstat.gov.ua/
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Повернення авансу: нова назва покупця в податкових документах
Виправлення помилки в звітності щодо донарахування ЄСВ за липень
Є відповідь АІ
Зразок договору оренди приміщення для магазину ФОП 2 групи
Запит на алгоритм розрахунку авансу і зарплати в 1С 8
Чи зобов'язане підприємство нараховувати лікарняний при низькій зарплаті
Чи підпадає оренда землі під мпз для садівництва
Є відповідь АІ
Питання щодо заповнення звітності за договором ГПХ та уточнень
Є відповідь АІ
Проблеми з актами від провайдера: бухоблік та звітність підприємства
Є відповідь АІ
Питання щодо відображення змін директорів у звітності
Є відповідь АІ
Включення РК на скасування ПДВ у декларацію за серпень
Порядок дій для бронювання директора після анулювання відстрочки
Чи обкладається ПДВ викуп частини паю в кооперативі
Проблема реєстрації ПН через розбіжність сум ПДВ та послуг
Є відповідь АІ
Нарахування ПДВ при здачі металобрухту від списання ОЗ
Є відповідь АІ
Виправлення об'єднаного звіту: перенесення відпусток у серпні
Чи потрібно два ПРРО для одного пристрою монобанку
Податки і зобов'язання при переуступці прав на квартиру
Укладвється з покупцем відповідний договір.наприклад сума договору…
Податкові наслідки безоплатної передачі товару нерезиденту: важливі питання
Відправляємо безоплатно товар нерезиденту. ВМД оформлюється з кодом 039. Які податкові для нас наслідки? Чи вважається це доходом нерезидента? Чи сплачується податок на репатріацію? Чи буде зніматися в додатку РІ вартість відправленого товару…
Є відповідь АІ


