Штрафи за невідображення нульових ПН та 4ДФ для військових
ПДФО Відповідно до п. 170.7.8 ПКУ, не підлягають оподаткув. тов. та посл., надані, зокрема, військовослужб., які зазн. у п. 165.1.54 ПКУ, пункт в), так само і по ПДВ ми користуємось пільгою за п. 197.1.33 Питання: які в цьому випадку можуть бути штрафні санкції, якщо не відобразити в 4ДФ їх інформаційно з 0, та не виписувати нульові ПН на фіз осіб і 2-гу нульову з кодом невид 15?
Розглянемо Ваші питання:
1) Якщо в 4ДФ не відображали, то, на нашу думку, штрафу не має бути.
Відповідно до п. 119.1 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2388) неподання, подання .... не в повному обсязі податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми, нараховані (виплачені) фізичним особам за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.
У Вас немає ПДФО і ВЗ. Тому помилка у звіті не призвела до заниження/завищення податкового зобов’язання та/або до зміни платника податку За такі порушення штраф не мають накласти.
2) У разі нереєстрації «особливої» ПН. Це ПН / РК, які складені на перевищення бази оподаткування над договірною ціною. Тобто, ПН / РК із типом невидачі покупцю 15.
У разі порушення строку реєстрації таких ПН / РК штраф становить 2% від обсягу постачання, але не більше 1 020 грн. Тобто, який би не був строк прострочки реєстрації таких ПН / РК розмір штрафу не зміниться.
За нереєстрацію «особливих» ПН / РК штраф становить 5% від обсягу постачання, але не більше 3 400 грн.
«Штрафи за несвоєчасну реєстрацію / нереєстрацію ПН та РК» https://7eminar.ua/news/8652-strafi-za-nesvojecasnu-rejestraciyunerejestraciyu-pn-ta-rk
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Нарахування ЄСВ за лікарняним після припинення трудових відносин
Уточнення декларацій з ПДВ: чи потрібно переглядати всі звіти
якщо зараз уточнити декларацію за грудень 2023 року і включити дану ПН, то потрібно уточняти всі декларації з ПДВ по даний час…
Можливість включення ПН до податкового кредиту через коригування
Покрокова інструкція для заповнення балансу та звіту фінрезультатів
Виникнення реєстраційних коду при поверненні товару та коштів
3. Тут я заплуталась . Друга подія через деякий час Продавець…
Момент визнання доходу при реалізації товару: нюанси бухобліку
Є відповідь АІ
Чи потрібно відображати незареєстрований РК у декларації з ПДВ
Є відповідь АІ
Порядок складання первинних документів для нарахування відпускних
Дякую…
Є відповідь АІ
Порядок оформлення лікарняних: підписи та документи для виплати
Як правильно складати лікарняні:
1)Сам лікарняний з сайту ПФУ
2) протокол прийняття рішень 3) розрахунок середньої зп для нарахування 4) заявка розрахунок
5) прийняття заявки 6)…
Проблеми з подачею декларації ПДВ після анулювання реєстрації
1. Як подати декларацію з ПДВ за серпень, якщо її не пропускає система?
3. Коли та за якими…
Є відповідь АІ
Оплата від соціальних виплат: нюанси для ФОП 2 групи
Повернення авансу: нова назва покупця в податкових документах
Виправлення помилки в звітності щодо донарахування ЄСВ за липень
Нарахування компенсації: відпустки, звільнення та облік днів
Чи має право на ПСП працівник з неповним робочим днем
Є відповідь АІ
Правила оренди приміщення ФОП на загальній системі оподаткування
Є відповідь АІ
Зразок договору оренди приміщення для магазину ФОП 2 групи
Є відповідь АІ
Коригування звітів: як правильно відобразити зміни в ЄСВ
Дії компанії щодо неявки військовозобов’язаного працівника на роботу
Є відповідь АІ

