Списання заборгованості: юридичні нюанси та резерви для підприємств
Щодо нарахування резерву сумнівних боргів
НПСБО 10 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99#top) визначає анступне:
"7. Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим
активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості,
призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за
чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної
вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних
боргів."
Отже, для ТОВ_3 заборгованість по Дт 377/ТОВ_2 - є придбаним боргом, а тому резерв сумнівних боргів на таку заборгованість не нараховується.
На кредиторську заборгованість ТОВ_3 перед ТОВ _1 такж резерв сумнівних боргів не нараховується (не передбачено нормати національних стандартів).
Щодо списання боргів
Заборгованості у ТОВ _3, які виникли на підставі договору відступлення права вимоги боргу з ТОВ_1 обілковуються в загальному порядку кожна окремо - до дати погашення (оплати) або до дати списання:
1) дебіторська заборгованість колись може бути списана на витрати Дт 944 Кт 377/ТОВ_2
При списанні будуть коригування по п. 139.2 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%81#n10685):
- на збільшення - сума по Дт 944 (ряд. 2.1.3 додатку РІ)
- на зменшення - та сама сума, якщо дотримані вимоги п. 14.1.11 ПКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%81#n256), (ряд. 2.2.3 додатку РІ)
2 креиторська заборгованість - на доходи Дт 685/ТОВ_1 Кт 717/719.
коригувань немає, все як в бухобілку
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Штрафи за реєстрацію ПДВ-накладної після тривалого терміну
Вимоги до відкриття ФОП для продажу сільгосптехніки і мастил
Реєстрація податкової накладної при оплаті нерезиденту-індивідуалу
Чи можуть заступник директора та директор мати один код
Відображення інвестиційної винагороди в бухобліку фермерського господарства
Дякую…
Чи потрібно платити внесок при працевлаштуванні інваліда 1 групи
Питання щодо обліку тимчасового ввезення товару та ПДВ
В Декларації зазначено частковий ПДВ при режимі тимчасового імпорту – 27% (3% за кожний місяць х 9 міс).
Питання:
1.Так як товар не переходить до…
Правила включення ЄСВ до декларації ФОП за 2025 рік
ФОП на 3 групі: як вказати чисельність працівників у звіті
Оподаткування доходів ФОП за актами виконаних робіт у 2026 році
ПДВ при постачанні рекламних матеріалів за грантовим проєктом
України". В договорі продукція відвантажується без ПДВ за рахунок гранту. Підкажіть, будь ласка, як я повинна…
Заповнення Додатку 5 при зміні коду професії працівника
Звітність про працевлаштування інвалідів: терміни та форми звітів
та в який термін…
Документи для обліку працівника з інвалідністю та податків
Працівник з інвалідністю
Попередньо надана група по 01.04.2026
У квітні проходить перекомісію
Які документи потрібно взяти з працівника, для правильного відображення податку 8.41%, і коли виникає право у роботодавця обліковувати працівника…

