Оптимальна послідовність переходу з ФОП 3 на 2 групу
Перед тим, як планувати зміну групи, обов’язково перевірте відсутність податкового боргу. Це один із найпоширеніших підводних каменів, який може зруйнувати всі плани переходу.
Згідно з Податковим кодексом України, ФОП не може змінити групу єдиного податку, якщо на день подання заяви має податковий борг. Важливий нюанс: недоїмка з ЄСВ не вважається податковим боргом і не перешкоджає зміні групи.
Для переходу з 1-го кварталу (з 1 січня) заяву потрібно подати до 16 грудня попереднього року. Це найпопулярніший період для зміни, оскільки дозволяє планувати податкову стратегію на весь рік.
Анулювання ПДВ-реєстрації за ініціативою платника ПДВ
Для анулювання ПДВ-реєстрації за ініціативою платника такий платник має подати в ДПС за місцем перебування на обліку заяву за формою №3-ПДВ (додаток 3 до Положення №1130). Електронний ідентифікатор заяви J/F 1310404.
Конкретних строків подання заяви для анулювання ПДВ-реєстрації немає. Але оскільки рішення про анулювання ПДВ-реєстрації приймається контролюючим органом протягом 10 календарних днів після подання заяви (п. 5.3 Положення №1130), то треба враховувати цей термін при прийнятті рішення про подання заяви.
Наприклад, якщо суб’єкт господарювання бажає анулювати ПДВ-реєстрацію з 1 січня 2026 року, то заяву варто подати не пізніше 21 грудня.
Отже, рішення про анулювання реєстрації за заявою платника ПДВ приймається контролюючим органом протягом 10 календарних днів після подання заяви за формою №3-ПДВ. А сама реєстрація анулюється або датою подання заяви, або датою прийняття органом ДПС рішення про таке анулювання (п. 5.11 Положення №1130).
https://7eminar.ua/news/6452-anulyuvannya-rejestraciyi-platnikom-pdv-pidstavi-ta-procedura
До 16 грудня 2025 року (включно): Подати до податкової служби за місцем реєстрації:Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування (в електронному або паперовому вигляді) із зазначенням бажання перейти на 2 групу ЄП з 01.01.2026 року та відмови від реєстрації платника ПДВ.
Заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою №3-ПДВ.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Звірка військового обліку: документи та працівники для подання ТЦК
А ще які документи треба до тцк тов подати на звірку? Бо хочемо через пошту…
Відповідь АІ схвалено експертом
Як правильно подати звіт про внесок на підтримку осіб з інвалідністю
Необхідність формування резерву для ювілейних відпусток працівників підприємства
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати звіт J0500701 для ОСББ без працівників
Чи потрібно подавати звіт J0500701 без найманих працівників
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Включення мобілізованих та працівників у відпустці до Додатку 4ДФ
входять всі працівники з якими укладені трудові договори,включаючи мобілізованих?,працівники,які цілий місяць у відпустці без збереження зарплати(воєнний стан)? Чи тільки ті,які показані у Додатку 4ДФ…
Перехід з "Дія Сіті Стартап" на "Дія Сіті": необхідні дії
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно здавати звіти ТОВ за вересень 2026 року
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно здавати пусту декларацію з ПДВ при відсутності операцій
Є відповідь АІ
Зразок заповнення звіту щодо працевлаштування осіб з інвалідністю
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Коригування фінрезультату при достроковому розірванні договору оренди
Чи може ТОВ продавати товар своєму ФОП-партнеру
ТОВ займається оптовою торгівлею жіночної білизни, є імпортером товару. Директор та власник ТОВ в той же час є ФОПом, який займається роздрібною торгівлею жіночої білизни. Чи може ТОВ продати товар ФОПу?
Дякую…
Відшкодування витрат на податки під час закордонного відрядження
Показ митної декларації у декларації з ПДВ: нюанси та питання
Відповідь АІ схвалено експертом
Заповнення звіту про працевлаштування інвалідів: уточнення для підприємств
Відповідь АІ схвалено експертом
Оформлення трудових відносин директора та бармена в ТОВ
Перехід ПДФО при звільненні: де сплачувати та як звітувати
Обов'язкове відображення виплат ФОП у податковій звітності підприємств
Якщо такі виплати не відображені у звітності, які штрафні санкції та інші види…
Коректне відображення звільнення працівниці на лікарняному по пологам
06.08 пішла в декрет. (зп та відпускні попередню вже сплачені), у цьому ж місяці була компенсація лікарняних та сплата ЄСВ, у версені 22.09 звільнилась. Як вірно відобразити у додатку 1 за серпень…


