Сумніви щодо анулювання ЕМД та переоцінки монетарних зобов'язань
Згідно вашої відповіді на дане запитання 29.09.2026 о 16:42
ми мали б зробити запис: Дт 704 Кт 362 (або Дт 362 Кт 704 сторно) на таку ж саму суму – 840 000 грн.
Є сумнів стосовно відповіді : при записі суми 840 000 грн на повернення (анулювання) ЕМД у частині доходу не буде порушуватися стандарт МСБО 21 про монетарні статті іх переоцінку і за яким курсом визнається припинення монетарних зобовязань ? Чим керуватися в даному випадку ?
Все залежить від того, чи переоцінювалася така дебіторська заборгованість після її визнання.
Відповідно до п. 5 НП(С)БО 21 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#o35 дохід визнається за курсом НБУ на дату операції і потім не переоцінюється. Монетарна стаття (Дт 362) переоцінюється на кожну звітну дату та на дату погашення (п. 7 та п. 8 НП(С)БО 21), а курсова різниця йде до складу доходів/витрати (714/945).
Отже, сторно доходу робиться саме за курсом визнання (840 000 грн), а не за курсом дати анулювання (860 000 грн). Це не порушує НП(С)БО 21 і є правильним для скасування доходу. Курсова різниця по дебіторській заборгованості (звичайно, якщо її нараховували), має відображатися окремо, а не всередині доходу.
Відповідно, якщо Ви не розраховували курсову різницю, то в такому разі Вам треба зробити запис Дт 704 Кт 362 тільки на суму 840000 грн і все. Курсової різниці немає.
Якщо ж Ви розраховували курсову різницю за даною дебіторкою, то тоді Вам треба робити запис: Дт 704 Кт 362 на суму 840 000 грн та Дт 714 Кт 362 чи Дт 362 Кт 945 методом "червоного сторно", який відображає сторно курсової різниці.
Тобто, якщо у Вас не відбулося реалізації як такої, то відповідно ефект від цього має бути нульовий. Інакше кажучи, якщо вивезення не відбулося, то по суті продажу як експорту не було. Тому треба просто скасувати операцію.
Сторно доходу на 860 000 грн при його визнанні на суму 840 000 грн зменшує дохід на 20 000 більше, ніж він був початково визнаний, що апріорі не можливо.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Звірка військового обліку: документи та працівники для подання ТЦК
А ще які документи треба до тцк тов подати на звірку? Бо хочемо через пошту…
Відповідь АІ схвалено експертом
Як правильно подати звіт про внесок на підтримку осіб з інвалідністю
Необхідність формування резерву для ювілейних відпусток працівників підприємства
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати звіт J0500701 для ОСББ без працівників
Чи потрібно подавати звіт J0500701 без найманих працівників
Перехід з "Дія Сіті Стартап" на "Дія Сіті": необхідні дії
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно здавати звіти ТОВ за вересень 2026 року
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно здавати пусту декларацію з ПДВ при відсутності операцій
Є відповідь АІ
Зразок заповнення звіту щодо працевлаштування осіб з інвалідністю
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Коригування фінрезультату при достроковому розірванні договору оренди
Чи може ТОВ продавати товар своєму ФОП-партнеру
ТОВ займається оптовою торгівлею жіночної білизни, є імпортером товару. Директор та власник ТОВ в той же час є ФОПом, який займається роздрібною торгівлею жіночої білизни. Чи може ТОВ продати товар ФОПу?
Дякую…
Відшкодування витрат на податки під час закордонного відрядження
Показ митної декларації у декларації з ПДВ: нюанси та питання
Відповідь АІ схвалено експертом
Заповнення звіту про працевлаштування інвалідів: уточнення для підприємств
Відповідь АІ схвалено експертом
Оформлення трудових відносин директора та бармена в ТОВ
Перехід ПДФО при звільненні: де сплачувати та як звітувати
Обов'язкове відображення виплат ФОП у податковій звітності підприємств
Якщо такі виплати не відображені у звітності, які штрафні санкції та інші види…
Коректне відображення звільнення працівниці на лікарняному по пологам
06.08 пішла в декрет. (зп та відпускні попередню вже сплачені), у цьому ж місяці була компенсація лікарняних та сплата ЄСВ, у версені 22.09 звільнилась. Як вірно відобразити у додатку 1 за серпень…
Обов'язок ФОП щодо подання звітності 4ДФ та штрафи
Чи зобов’язаний ФОП подавати додаток 4ДФ до Податкового розрахунку та відображати в ньому виплати постачальникам за придбані товари, роботи або послуги?
Якщо ФОП здійснює…


