Порядок відображення відпускних днів у податковому розрахунку
Підкажіть як бути, працівник в 8-му місяці перебував у щорічній відпустці 21 день(у 8-му)+3 дня (у 9місяці.).
21 день від пробув у відпустці, а ти з 1.09.25 вийшов на роботу.
Відпускні були виплачени в повному обсязі в серпні.
Також показані в податковому розрахунку.
Працівник хоче ці 3 дні догуляти в листопаді.
Розумію, що в робочих стосунка буде 17 днів, а як треба буде показати в Податковому розрахунку, за відпускні розрахувалися ще у 8місяці?
Якщо у серпні відпускні були нараховані за 24 дні відпустки (за 21 день серпня та 3 дні вересня), і відображені в додатку 1 за серпень місяць в окремих рядках, то сторнування відпускних буде показано в тому місяці, коли було проведене коригування. Якщо відпускніз за 3 дні вересня було сторноване у вересні, то в додатку 1 показуйте це таким чином:
1 рядок - зарплата за відпрацьовані дні вересня, при чому в гр 14 будуть показані 30 днів трудових відносин,
2 рядок - сторновані відпускні, зокрема в гр 8 категорія 1, в гр 9 - тип 10, в гр 10 - 09.2025, в гр 16,17 сума сторнвоаних відпускних зі знаком мінус, в гр 20 ЄСВ зі знаком мінус.
Також звертаю вашу увагу, що для сторнування відпускних за 3 днів відпустки мають бути підстави (законодавчі + наказ).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
🎂 Святкуємо 7EMINAR DAY разом!
Даруємо найвигідніші ціни року та сюрпризи — лише раз на рік, не пропустіть!
Найвигідніші ціниОплата від державного казначейства: чи потрібно нараховувати ПДВ
Чи потрібно заповнювати розділ 2 Звіту про інвалідів
Є відповідь АІ
Чи можна використати ліміт для реєстрації ПДВ за вересень
Є відповідь АІ
ФОП 2 групи: чи потрібен ПРРО для оплати частинами
Взаємозалік з постачальником: до якої накладної коригування
У серпні з постачальником по одній додатковій угоді виникла заборгованісь на суму 20 тис грн., а по іншій - передоплата на 20 тис.грн (оплата 20.08.26).
01.09.26 підписали з постачальником акт про взаємозалік. До якої податкової накладної постачальник…
Коригування помилки в РК: повернення товару та реєстрація
Підкажіть, будь ласка, щодо правильності виправлення РК до ПН.
18 вересня 2026 року відбулося повернення товару. На повернення було складено та зареєстровано РК із кодом причини 102, але в ньому допущено помилку в кількості: замість фактичного повернення…
Правомірність виключення лікарняних при розрахунку відпусток працівників
Як правильно розрахувати дохід і дні відпустки працівника
Складнощі застосування касового методу при договорах з лікарнями
Коригування нарахувань лікарняних при зовнішньому сумісництві та звітах
Питання про фінмоніторинг та облік винагороди для спеціаліста
Є відповідь АІ
Скасування відрядження: бухгалтерські проводки та податкові наслідки
Є відповідь АІ
Бухгалтерські проводки для закриття розрахунків зі страховою компанією
Відпустка за власний рахунок: законні варіанти та звітність працівників
Звітність ФОП після закриття: терміни та обов'язки по ЄСВ
Єсв за себе заплатив включно по жовтень 2026 р…
Чи потрібно складати окремі ТТН для різних замовлень
Є відповідь АІ
Компенсація витрат за відрядження: необхідність реєстрації податкової накладної
Кошти були перераховані на розрахунковий рахунок підприємства, які у…
Є відповідь АІ


