Виправлення донарахувань ЄСВ у звітності: код, штрафи, пеня
Пеня буде лише у разі виникнення недоїмки по ЄСВ. Строк сплати донарахованого ЄСВ був 20.09.2025 (ч.8 ст.9 Закону №2464 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n234). Якщо після цієї дати з урахуванням донарахування ЄСВ маєте недоїмку, тоді тільки донараховуйте пеню й відображайте її в рядку 5 Податкового розрахунку.
Відображення донарахованої суми ЄСВ за серпень ви зазначили правильно- можливо таке відображення в поточному звіті згідно пп.8 п.10 розд V Порядку №4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n1364 з КТН 2 в гр.9 й зазначенням місяця донарахування - 08.2025, база донарахування- в гр.18, ЄСВ - в гр.20. В основному розрахунку ця сума потрапить в рядки 4, 4.1 та в суму рядка 7.
Більше про виправлення помилок: https://7eminar.ua/events/4846/11066 та https://7eminar.ua/events/4898/11167
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Повернення авансу: нова назва покупця в податкових документах
Виправлення помилки в звітності щодо донарахування ЄСВ за липень
Є відповідь АІ
Зразок договору оренди приміщення для магазину ФОП 2 групи
Запит на алгоритм розрахунку авансу і зарплати в 1С 8
Чи зобов'язане підприємство нараховувати лікарняний при низькій зарплаті
Чи підпадає оренда землі під мпз для садівництва
Є відповідь АІ
Питання щодо заповнення звітності за договором ГПХ та уточнень
Є відповідь АІ
Проблеми з актами від провайдера: бухоблік та звітність підприємства
Є відповідь АІ
Питання щодо відображення змін директорів у звітності
Є відповідь АІ
Включення РК на скасування ПДВ у декларацію за серпень
Порядок дій для бронювання директора після анулювання відстрочки
Чи обкладається ПДВ викуп частини паю в кооперативі
Проблема реєстрації ПН через розбіжність сум ПДВ та послуг
Є відповідь АІ
Нарахування ПДВ при здачі металобрухту від списання ОЗ
Є відповідь АІ
Виправлення об'єднаного звіту: перенесення відпусток у серпні
Чи потрібно два ПРРО для одного пристрою монобанку
Податки і зобов'язання при переуступці прав на квартиру
Укладвється з покупцем відповідний договір.наприклад сума договору…
Податкові наслідки безоплатної передачі товару нерезиденту: важливі питання
Відправляємо безоплатно товар нерезиденту. ВМД оформлюється з кодом 039. Які податкові для нас наслідки? Чи вважається це доходом нерезидента? Чи сплачується податок на репатріацію? Чи буде зніматися в додатку РІ вартість відправленого товару…
Є відповідь АІ

