Проводки по ПДВ та оформлення документів у комісійній угоді
В бухгалтерському обліку комісіонера бухгалтерськи записи наступні (цифри умовні ):
Дт 025 (за балансовий рахунок ) на суму 1800000 грн. - отриманий товар від постачальника;
Дт641/ПДВ – Кт644 на суму 30000 грн. - відображений податковий кредит згідно із зареєстрованою ПН;
Кт025 (забалансовий рахунок) на суму 180000 грн. - передано товар комітенту;
Дт643 – Кт641/ПДВ на суму 30000 грн. – нараховані зобов’язання з ПДВ;.
Дт311 – Кт685 на суму 180000 грн. – отримані кошти від комітента за вже придбаний товар;
Дт685 – Кт631 на суму 180000 грн. - відображено заборгованість перед постачальником за товар;
Дт631 – Кт311 на суму 180000 грн. – перераховано постачальнику за товар;
Дт644 – Кт643 на суму 30000 грн. – здійснено залік податкового кредиту та податкових зобов’язань з ПДВ;
Дт361 – Кт703 на суму 9000 грн. – оформлений акт на комісійні послуги;
Дт703 – Кт643 та Дт643 – Кт641/ПДВ на суму 1500 грн. – нарахування ПДВ;
Дт311 – Кт361 на суму 9000 грн. – отримана оплата від комітента за комісійні послуги.
Щодо дати оформлення ПН – якщо передача товару комітенту оформлена раніше отримання оплати, то це буде першою подією (п.п.187.1 «а» ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4528 ).
Відповідно – складання ПН на цю дату цілком обґрунтовано.
Щодо дати складання Звіту комісіонера та акту виконання комісійних послуг – так, вважаємо, що цілком вірно та обґрунтовано складання цих документів на дату передачі товару комітенту.
Адже ж на цей момент комісіонер виконав усі умови.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Складнощі з виплатою зарплати працівникам ФОП під час навчання
1. Чи може податкова докопатись, що та готівка була отримана від підприємницької діяльності?
2. ФОП пропустив термін сплати податків з з/п. В разі…
Проблеми з лікарняним: звіти, штрафи та їх оскарження
Працівнику не можуть видавати лікарняний система не бачить, що працівник оформлений офіційно, в ПФУ сказали подати звіт, звіт подала, сформували ОК 5, а ці 3 місяці не зараховані до стажу. Це тимчасова помилка чи через те, що звіт поданий не по тій формі?
Наказ про вихід на роботу після лікарняного лікарняного періоду
Уточнення декларації з податку на прибуток та штрафні санкції
Документи для списання товарів ФОП: нюанси та вимоги
Сплата ЄСВ для ФОП 3 групи під час декретної відпустки
Облік програмного забезпечення: початкова вартість і витрати підприємства
Коригування обліку субпідрядника після аудиту: важливі нюанси
Яка дата подання звіту: фактична чи звітна
ФОП подає звіт за січень, лютий, березень за місячною формою для звітування. В самому звіті яку ставити "дата подання", наприклад за березень 2026 - дату 20.04.2026 чи фактичну 09.05.2026 (Звіт будемо відправляти 09.05.2026)? Чи має це значення…

