Заголовок тимчасово відсутній
Підкажіть, будь ласка, 06.12.2024 р. було створено ТОВ, засновники - фіз. ос. і юр. ос. В протоколі зазначено, що одна фіз. ос. вносить грошові кошти, інша - нерухомість. Як правильно потрібно було показати внески до статутного капіталу, якщо кошти внесено у січні 2025 та нерухомість передано нотаріально затвердженим актом теж у січні? У грудні 2024? код 178? як виправити, якщо не показали? Шляхом подання уточнюючої? І чи потрібно ці внески показувати фізичним особам у декларації про майновий стан? Дякую!
Розглянемо окремо Ваші питання:
1) Інформація про внесок до СК наводиться в додатку 4ДФ за той місяць, в якому відбулося фактичне внесення майна/грошових коштів. Тобто, в січні 2025 року.
Зараз Вам потрібно подати Уточнюючий розрахунок за січень 2025 року.
Податковий розрахунок з типом форми «Уточнюючий» подається у складі головного розрахунку та 4ДФ, в якому потрібно виправити помилки.
Податкові розрахунки нумеруються в хронологічному порядку в межах звітного місяця, тому, якщо Звітний Податковий розрахунок за звітний місяць був № 1, то Уточнюючий за цей місяць буде № 2.
У заголовній частині Розрахунку заповнюємо рядки 01—05, рядки 07-110 не заповнюються, а в рядку 064 проставляємо позначку, що подаємо відповідні додатки.
В Додатку 4ДФ вносите лише додаткові рядки, всі інші рядки повторювати не потрібно.
Для виправлення помилки заповнюєте потрібні рядки із зазначенням у графі 10 ознаки «0» (на введення).
В Уточнюючому Додатку 4ДФ рядок ВСЬОГО не заповнюється. Якщо у Звітному Додатку 4ДФ був заповнений рядок 04 та 05, то в Звітному новому його потрібно продублювати.
2) Особа, яка здійснила майновий/грошовий внесок до статутного капіталу юрособи, річну декларацію не подає за умови, що немає інших причин для її подання.
Якщо фізособа зобов’язана подавати декларацію з інших підстав, то суму майнового внеску відображають у ряд. 11.3 розд. ІІІ податкової декларації.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Перерахування коштів між фізичними особами: ПДФО та військовий збір
Облік амортизації зварювального апарату у виробництві та ремонтах
Як оформити подарункові сертифікати в бухгалтерії та податковій накладній
Особливості заповнення та реєстрації експортної ПН за ВМД
ПН реєструється одна =0 чи треба реєструвати на продавця…
Чи враховуються доплати за суміщення при нарахуванні відпускних
Питання щодо реєстрації офісу та звітності за гіг-контрактами
Є відповідь АІ
Добові за відрядження за кордоном: нарахування та оподаткування
Звітність щодо придбання автомобіля: терміни та код в МЕДКУ
Подання легкового автомобіля в 20-ОПП: строки та нюанси
Облік витрат на страхування автомобіля: включати чи ні
Є відповідь АІ
Компенсація при звільненні: розрахунок для жінки з декрету
Як правильно порахувати компенсацію при звільненні жінці в вихідний день 20 вересня 2026 при виході з догляду за дитиною до 3х років за згодою сторін? Період догляду до 3х років припав на 27.11.2023 по 20.09.2026р,оклад 2023р у неї - 9500 грн і на сьогодні не…
Є відповідь АІ
Виправлення помилки в об'єднаній звітності до завершення терміну
Куди сплачувати ЄСВ після зміни податкової адреси ФОП
Є відповідь АІ
ПДВ та прибуток: коли відображати при відшкодуванні шкоди
Як виправити дату та код товару в податковій накладній
Є відповідь АІ
Заповнення форми 20-ОПП для неприбуткової організації житлового комплексу
Є відповідь АІ
Оподаткування внесення основних засобів до статутного капіталу підприємства
Підприємство (платник ПДВ ,на загальних умовах) є засновником іншої юридичної особи-100% прийняло рішення внести основні засоби (будівлі ) до статутного капіталу.
Які наслідки по оподаткуванні даної операції ( ПДВ та ПНП у підприємства засновника.)…
Є відповідь АІ
Коректні способи звільнення працівника та відпустка з компенсацією
Правильне оформлення актів і податкових накладних для абонплати
Деяким контрагентам виставляються рахунки 1 числа як "Абонентська плата по договору № ___ ". Акти за таку абонплату мають бути 30 (31) числа.
Яке має бути…
Оформлення відрядження для директора: облік витрат без документів
Директор інколи просить бухгалтера сплатити за страховку грін-картою.
Чи обов'язкво оформлювати відрядження, чи можна просто проводити в обліку списуючи через 39 рахунок?
(
Директор не бажає оформлювати…


