Заголовок тимчасово відсутній
Якщо ліквідаційна декларація за 2025 рік подана і вона вже прийнята, то звітувати за новою формою не потрібно, оскільки не може бути дві ліквідаційні декларації за один період.
Однак, краще було дочекатись появи нової форми декларації з відображенням у ній нарахування авансових внесків з ВЗ.
Якщо після появи нової форми декларації за 2025 рік ДПС надасть роз’яснення, що потрібно використовувати нові форми, то ФОП потрібно буде подати заяву до ДПС на визнання ліквідаційної декларації за старою формою помилково проданою з присвоєнням її статусу «Історія подання» і лише після цього подати ліквідаційну декларацію за новою формою.
Термін подання ліквідаційної декларації при закритті ФОП 24.01.2025 року до 10.05.2025 року (40 к.д. після закінчення кварталу, у якому ФОП подав заяву на закриття) (п. 294.6 ПКУ) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7133 Тому, час ще є.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Помилка при сплаті: ПДВ замість військового збору, як виправити
Укладання допуг за програмування: наслідки для ПДВ і розподілу
Є відповідь АІ
Розбіжності в декларації ПДВ: аргументація правильності декларування РК
Розподіл ПДВ: пільгові операції та їх вплив на наступні місяці
Є відповідь АІ
Коригування ПДВ: наслідки за запізніле виписування нульового коригування
Є відповідь АІ
Чи потрібно сплачувати ЄСВ ФОП за червень 2026 року
Є відповідь АІ
Коригування ПДВ: проводки та витрати при нестачі товару
ППР форми «В4» — щодо зменшення від’ємного значення ПДВ на суму 315 950,00 грн у
зв’язку з виявленою нестачею товару.
ППР форми «ПН» — щодо обов’язку скласти та зареєструвати зведену…
Є відповідь АІ
Різниця в сумах ПДВ: чи варто панікувати при експорті
Додаткові відпустки за роботу з комп'ютером: хто має право
Є відповідь АІ
Що робити з боргом перед ФОП при його закритті
Є відповідь АІ
Вплив сумісництва на бронювання військовозобов'язаного працівника ФОП
Є відповідь АІ
Чи буде штраф за помилкову реєстрацію ПДВ у декларації
Питання:
Пн на суму 550000,00 від 05.06.26 помилково зареєтрували на 55000,00. 01.07.26 р. виявили помилку та склали Рк на збільшення. Якщо зареєтрувати Рк до 18.07.26р. і включити Пн і Рк у декларацію червня чи буде якийсь штраф…
Коригування податкової накладної при переплаті за товар: рекомендації
Перевірка військових документів при прийомі на роботу: рекомендації
Коли виписувати податкову накладну: дата реалізації чи оплати
Є відповідь АІ
Правильний розподіл ПДВ при купівлі пального для адміністративних потреб
Є відповідь АІ
Актуальні строки реєстрації розрахунку коригувань ПДВ в Україні
Виправлення помилки в номері будинку у формі 20-ОПП
Як правильно списати основні засоби з балансу платника ПДВ
На балансі юр особи , платник пдв, є основні засоби, вони не продаються, як їх правильно списати з балансу ? як правильно виписати податкову накладну на цю операцію ? дякую…


