Заголовок тимчасово відсутній
Ризиково, якщо не будете відображати нарахування ЄСВ у відповідному додатку до податкової декларації.
Відповідно до наказу ДПС від 24.12.2012 № 1185 у складі витрат відображається сплата внесків до ПФУ, у тому числі на користь найманих працівників, та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
До моменту подання додатку по ЄСВ в складі податкової декларації сплачені внески вважаються авансом. Цей аванс перетвориться в нарахування тільки за наслідками звітування. Якщо такі внески не відобразити в додатку по ЄСВ (Ви пишите, що прийняли рішення не платити в 2023 році), сплачені внески так і залишаються переплатою, яку можна повернути .
З огляду на це відносити в такій ситуації ЄСВ на витрати з метою зменшення об’єкта оподаткування є ризиковим. На мою професійну думку цього робчити не можна.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Чи потрібно складати окремі ТТН для різних замовлень
Є відповідь АІ
Облік реалізації списаних кондиціонерів після їх пошкодження підприємством
ПДВ: Реєстрація накладної та відображення послуг нерезиденту в звіті
Є відповідь АІ
Витрати на оцінку і страхування майна в бухобліку підприємства
Ціна товару в акті прийому: реальна чи з націнкою
Виправлення помилок в Об’єднаному звіті: код та відпустка
Є відповідь АІ
Чи може новий працівник розпочати роботу без документів
Правильність дій ТОВ щодо ПДВ після знищення товару
Звіт про працевлаштування осіб з інвалідністю для ФОПів
Є відповідь АІ
Виправлення ПДВ для покупця: наслідки та правильні дії
Є відповідь АІ
Оформлення бухгалтерських проводок для ремонту приміщення підрядником
Є відповідь АІ
Правила заповнення документів для перевезення вантажів Польща-Україна
Правомірність зарахування оплати за будівельні роботи від ФОП
Оплату від Замовника Підрядник отримав на свій банківський рахунок, імовірно, через касу банка чи через термінал. В платіжній…
Чи може ФОП 2 групи отримати фіндопомогу від товариств
Є відповідь АІ
Облік відсотків за кредитом при придбанні основних засобів
Є відповідь АІ
ЄСВ для новоствореного ФОП: платити тільки за вересень
Є відповідь АІ
Процедура бронювання працівника: коли і як повідомляти ПФУ

Є відповідь АІ
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні працівника-сумісника
Зміни в обліку транспортних послуг: код 49,41 чи 52,29
Правильне зазначення номенклатури товару в специфікації замовлення
Підкажіть, будь ласка, як правильно зазначати номенклатуру товару в специфікації.
Наприклад, є стандартна номенклатура Постачальника товару «Двері алюмінієві», але Покупець хоче, щоб у специфікації в назві кожної позиції додатково зазначалися розмір…

