ОК
Оксана
25.10.2023 | 14:29
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Підприємство ( з оборотом більше 40 млн.) співпрацює з контрагентом- покупцем систематично з 2009 року. Але була перерва від 25.09.2017 по 18.01.2022. Облік та розразахунки ведуться згідно рахунків. По одному із рахунків за 2009 є наявна заборгованість від покупця. У покупця згідно акту звірки на 2023 рік борг відсутній. Борг не визнають.
Які дії потрібно зараз у 2023 році зробити підприємству –продавцю? Чи можна зараз у третьому кварталі 2023 року списати заборгованість покупця. Обидва підприємства платники ПДВ.
Які дії потрібно зараз у 2023 році зробити підприємству –продавцю? Чи можна зараз у третьому кварталі 2023 року списати заборгованість покупця. Обидва підприємства платники ПДВ.
ПК
Поліна, консультант
експерт
27.10.2023 | 15:30
Очікує відповідь
Можна припустити, що строк позовної давності сплив десь у 2012 році. Саме тоді і слід було списати заборгованість покупця на витрати (за рахунок резерву сумнівних боргів або на рах.944).
Наразі треба виправити помилку 2012 року - це робиться у жовтні 2023 через рах.44. Тобто Дт 44 Кт 361 (п.4 НПСБО 6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99#o23 , п.4.11 Положення № 88 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#n160 ). На 01.01.2023 виправляється сальдо рах.44.
Виправлену фінзвітність нікуди подавати не потрібно, адже проведення зроблено зараз. Виправити помилку треба в бухобліку - там немає строку давності, а от виправляти податкову звітність пізно, адже строк давності для виправлення помилок закінчився (п.102.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2287 ).
Списувати зараз на витрати 2023 року витрати 2012 року не радимо, адже їх просто знімуть при перевірці. ПДВ лишається без змін Раді допомогти, звертайтесь ще
Наразі треба виправити помилку 2012 року - це робиться у жовтні 2023 через рах.44. Тобто Дт 44 Кт 361 (п.4 НПСБО 6 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99#o23 , п.4.11 Положення № 88 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#n160 ). На 01.01.2023 виправляється сальдо рах.44.
Виправлену фінзвітність нікуди подавати не потрібно, адже проведення зроблено зараз. Виправити помилку треба в бухобліку - там немає строку давності, а от виправляти податкову звітність пізно, адже строк давності для виправлення помилок закінчився (п.102.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n2287 ).
Списувати зараз на витрати 2023 року витрати 2012 року не радимо, адже їх просто знімуть при перевірці. ПДВ лишається без змін Раді допомогти, звертайтесь ще
ОД
Душенок Оксана
08.10.2026 | 17:34
Відповідь надано
Відомості з пенсійного фонду для звіту про осіб з інвалідністю
Вітаю. Звіт про внесок за осіб з інвалідністю - чи потрібно додатково отримувати якісь відомості з пенсійного фонду щоб підтвердити що людина яку вказуємо у звітності має інвалідність? Чи є якісь узгодження між податковою і пенсійним…
ОК
Ольга, консультант
експерт
08.10.2026 | 18:20
АН
Анастасія
08.10.2026 | 16:22
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Запитання щодо звітності про внески на працевлаштування інвалідів
Доброго дня. Два питання про звітність про нарахування, обчислення та сплату внеску на працевлаштування осіб з інвалідністю. Перше питання, якщо на підприємстві оформлено тільки дві людини чи подавати такий звіт? Друге питання, фоп 2 група, найманий працівник інвалід 3 групи…
МК
Марина, консультант
експерт
08.10.2026 | 16:37
ОЛ
Ольга
08.10.2026 | 16:18
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Благодійна допомога церкві: податкові аспекти та бухгалтерський облік
Вітаю! Юр.особа - платник ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах — планує перерахувати кошти як благодійну допомогу церкві (релігійній організації).
Просимо роз’яснити:
Чи встановлена максимальна сума такої допомоги у 2026 році?
Чи обов’язково…
Просимо роз’яснити:
Чи встановлена максимальна сума такої допомоги у 2026 році?
Чи обов’язково…
ОК
Ольга, консультант
експерт
08.10.2026 | 17:11
ПР
Прохорчук Валерія
08.10.2026 | 16:05
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи зобов'язане представництво складати звітність за нерезидента
Вітаю! Іноземна компанія здійснює діяльність в Україні через постійне представництво. З 2021 року до ДПС подається декларація з прибутку та фінансова звітність від імені нерезидента, а не представництва.
Чи означає це, що представництво не зобов’язане окремо складати та…
Чи означає це, що представництво не зобов’язане окремо складати та…
АК
Аліна, консультант
експерт
08.10.2026 | 16:12
СВ
Светлана
08.10.2026 | 15:58
Відповідь надано
Чи потрібно ФОП 2 групи подавати звітність без виплат
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи має фоп 2 група подавати об'єднану звітність за 3 квартал, якщо з липня 26р. найманих працівників немає, та виплати іншим фопам чи фізичним особам не робились, тобто звіт буде пустим…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.10.2026 | 18:13
ТЕ
Тетяна
08.10.2026 | 15:53
Відповідь надано
Пільгова ставка ЄСВ: терміни застосування після втрати інвалідності
Працівник 07.10.2026 перестав бути інвалідом до якої дати йому слід застосовувати пільгову суму есв 8,41 %…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.10.2026 | 20:14
ОА
Агнієва Олена Михайлівна
08.10.2026 | 15:43
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи може ФОП продати обладнання без КВЕД на продаж
ДД! Чи може ФОП (ветеринарна діяльність) продати своє обладанна без КВЕД на продаж…
АК
Анастасія, консультант
експерт
08.10.2026 | 16:11
ЛЮ
Людмила
08.10.2026 | 15:37
Відповідь надано
Військовий збір: чи враховується як податок за кордоном
Добрий день! питання: чи є військовий збір податком? ситуація: ми виплачуємо дивіденди засновнику, наш засновник часто перебуває за кордоном і в країна, де він знаходиться, він подає декларацію про доходи, які він отримав в Україні. Місцева податкова не роздивляється суму…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.10.2026 | 18:04
ОР
Радчук Ольга
08.10.2026 | 14:56
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Нарахування та сплата податків: правильне відображення у звітності
Підприємство у вересні нарахувало дохід фізособі (1500 грн). Сплата податків з доходу теж була у вересні (345 грн), а сплата доходу фізособі відбулась у жовтні (1155 грн). Чи можна у вересні, у місяці нарахування і сплати податків, показати у графі 3 дод. 4ДФ виплату на суму…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.10.2026 | 20:09
ЯН
Яна
08.10.2026 | 14:54
Відповідь надано
Як правильно скласти зведену ПН з неповними даними
Доброго дня) мені потрібно зробити зведену компенсуючу ПН з типом причини 8 (була операція експорту експедиторських послуг), в неї в мене має потрапити 10 вхіжних ПН з яких 9 на мене зареєстррували, я можу прописати їх номер та дату в зведеній ПН , а 1 ні, як мені правильно…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.10.2026 | 16:02
ДО
Оксана Д
08.10.2026 | 14:40
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Правильне нарахування паїв при виплаті продукцією фермерів
Доброго дня. Як правильно нараховувати паї при виплаті продукцією(зерном)? Як заповнювати звіт 4ДФ при виплаті таких паїв? Яку суму ставимо в нарахування…
ВК
Віра, консультант
експерт
08.10.2026 | 20:23
ТА
Татьяна
08.10.2026 | 14:01
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Виправлення звітності щодо працівника з інвалідністю третьої групи
Подала за липень , серпень об'єднану звітність и не указывала нигде что у нас один сотрудник с инвалидность 3 группа. Как исправить эти отчёты теперь? Хочу показать что у нас есть инвалид…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.10.2026 | 17:15
ГМ
Галина Михайлівна
08.10.2026 | 14:01
Відповідь надано
Коли фермерське господарство має стати платником ПДВ
У 2025 році ФГ було платником єд. податку 3 групи(5%). В 2026 році стало платником єд. податку 4 групи. У листопаді-грудні 2025 року реалізовано продукції на суму 795 тис. грн. В лютому 2026 р. реалізовано прод. на суму 340 тис. грн. В березні 2026 р. реалізовано на суму 375…
СК
Стефанія, консультант
експерт
08.10.2026 | 14:32
ГМ
Галина Миколаївна
08.10.2026 | 13:58
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи дозволено заповнювати подорожній лист раз на місяць
Доброго дня. Ми купили вантажний автомобіль скажіть будь ласка чи можно заповнювати подорожній лист 1 раз на місяць. Ми будемо розвозити нашу продукцію покупцям . забирати для себе товар…
СК
Стефанія, консультант
експерт
08.10.2026 | 14:37
ОК
Клис Олена Володимирівна
08.10.2026 | 13:50
Відповідь надано
Чи можна приєднати день до щорічної відпустки
Робітник працює в змінному графіку 24 години(16/8),на свої робочі дні зміни на 8.10 та 9.10 написав заяви: на 08.10.26р увільнення від роботи в зв'язку з донацією крові -зі збереженням середнього заробітку,а на 09.10.26р-написав заяву на відпустку за власний рахунок.Другий день…
НК
Наталя, консультант
експерт
08.10.2026 | 15:25
ІР
Ірина
08.10.2026 | 13:42
Відповідь надано
Необхідні документи та податкові наслідки для генератора 2026 року
Вітаю. Підприємство планує придбати дизельний генератор потужністю більше 20 КВт. Які у 2026 році потрібні дозвільні документи для його встановлення? Які можуть бути податкові наслідки? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
08.10.2026 | 14:35
НА
Наталія Іванівна, Руслана
08.10.2026 | 13:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Взаємозалік між контрагентами: оформлення та ПДВ у 2026 році
Вітаю.Чи можемо ми,ТОВ на заг.ситемі оподаткування, зробити взаємозалік з контрагентом, який одночасно є нашим покупцем та постачальником. Ми купили у нього товар 30.09.2026р. на 1000,00 грн.,а його борг перед нами за товар, який він брав 07.02.2022 року- 200 000,00. Якими…
СК
Світлана, консультант
експерт
08.10.2026 | 16:38
ОЛ
Ольга
08.10.2026 | 13:17
Відповідь надано
Облік лікарняних: нарахування та виплата в вересні 2023 року
Добрий день.
Працівник був на лікарняному з 27.08-4.09. з 27.08-31,08 - оплата за рахунок п-ва з 1.09.4.09 за рахунок фонду.
Всі лікарняні було нараховано та виплачено у вересні , як в обєднані це все відобразити. В Д1 в 14 графі як…
Працівник був на лікарняному з 27.08-4.09. з 27.08-31,08 - оплата за рахунок п-ва з 1.09.4.09 за рахунок фонду.
Всі лікарняні було нараховано та виплачено у вересні , як в обєднані це все відобразити. В Д1 в 14 графі як…
ОК
Ольга, консультант
експерт
08.10.2026 | 14:10
ОЦ
Цекот Оксана Василівна
08.10.2026 | 13:10
Відповідь надано
Відповідь АІ відхилено експертом
Облік векселів у розрахунках за ремонтні роботи підприємства
добрий день.Наше підприємство виконує ремонтні роботи, покупець хоче розраховуватись векселем( в договорі прописано-може бути проведений шляхом передачі векселя). Потім той вексель викупить венчурний фонд. Що у нас в обліку? ПНП ПДВ, розрахунки з покупцем, проводки в бухобліку…
ОК
Ольга, консультант
експерт
08.10.2026 | 17:58
АЛ
Аліна
08.10.2026 | 13:00
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Коректне відображення військового збору у звіті 4ДФ працівника
Перевели працівника на основне місце через прийняття/звільнення. В 4дф через відображення окремими рядочками військовий збір на 0,01коп. менше виходить ніж розраховано з загальної суми. Як правильно показати в звіті з загальної суми чи з окремо нарахованих…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.10.2026 | 17:03


