ІН
Інна
09.10.2023 | 12:19
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
підприємство платник пдв на загальній системі з ПР передає на секртифікацію 2 зразка власної продукції, які в процесі будуть знищені .Сетифікат дійсний на 12 місяців як обліковувати витрати на сертифікаціію? як обліковувати витрати повязані з переданою продукціює, та чи потрідно буде проводити донарахування ПДВ якщшо сертифікація проводиться в Польщі дякую
ПК
Поліна, консультант
експерт
09.10.2023 | 15:58
Очікує відповідь
Згідно з Інструкцією № 291 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#n1077 ): "На субрахунку 941 "Витрати на дослідження і розробки" ведеться облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають Національному положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
НПСБО 8 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#o17 ):
"Дослідження - заплановані підприємствами дослідження, які проводяться ними уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань." "Розробка - застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.". Отже, зразки списуються на рах.941.
Сертифікат, на нашу думку, не є нематеріальним активом, оскільки він не може бути відчуджений.
Це витрати майбутніх періодів: "До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; ... тощо." (Інструкція № 291 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#n441 )
ПДВ не нараховується, оскільки передача зразків пов"язана з господарською діяльністю, це не реалізація, а списання з балансу. Вивезення зразків здійснюється в певному митному режимі, в залежності від нього і нараховується ПДВ (ст.206 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5135 ).Якщо це експорт, ПДВ нараховується за нульовою ставкою, податковий кредит не компенсується Раді допомогти, звертайтесь ще
НПСБО 8 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#o17 ):
"Дослідження - заплановані підприємствами дослідження, які проводяться ними уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань." "Розробка - застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.". Отже, зразки списуються на рах.941.
Сертифікат, на нашу думку, не є нематеріальним активом, оскільки він не може бути відчуджений.
Це витрати майбутніх періодів: "До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; ... тощо." (Інструкція № 291 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#n441 )
ПДВ не нараховується, оскільки передача зразків пов"язана з господарською діяльністю, це не реалізація, а списання з балансу. Вивезення зразків здійснюється в певному митному режимі, в залежності від нього і нараховується ПДВ (ст.206 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n5135 ).Якщо це експорт, ПДВ нараховується за нульовою ставкою, податковий кредит не компенсується Раді допомогти, звертайтесь ще
ЛЮ
Людмила
21.08.2026 | 11:52
Відповідь надано
Призначення директора-власника: важливі аспекти кадрового управління
доброго дня! якщо директор-власник був призначени…
АК
Аліна, консультант
експерт
21.08.2026 | 11:56
ВІ
Вікторія
21.08.2026 | 11:28
Відповідь надано
Облік середньої зарплати при повторному працевлаштуванні працівника
Добрий день! 26.08.26 звільняємо заброньованого працівника з посади менеджера, а 27.08.26 беремо його знову на роботу на нову посаду керівником і подаємо знову на бронювання, як бути із середньою зп. за серпень заброньованого, вона рахується в загальному по людині в сумі з…
ГК
Галина, консультант
експерт
21.08.2026 | 11:43
ОЛ
Ольга
21.08.2026 | 11:27
Відповідь надано
Який розрахунковий період використовувати для компенсації відпустки
Працівник працює з 7.08.25 звільняється 21.08.26 , який розрахунковий період брати для визначення середньої з\п для компенсації за невикористану відпустку.
Серпень 2025-липень 26
чи вересень 25-липень 26…
Серпень 2025-липень 26
чи вересень 25-липень 26…
ІК
Ірина, консультант
експерт
21.08.2026 | 11:37
ЛІ
Лілія
21.08.2026 | 10:20
Відповідь надано
Запит щодо форми звіту про виконання нормативу для інвалідів
Вітаю. Підкажіть будь ласка чи є вже форма звіту по виконанню нормативу по інвалідам…
АК
Анастасія, консультант
експерт
21.08.2026 | 11:26
AN
Anonymous
21.08.2026 | 10:04
Відповідь надано
Чи вплине сумісництво вчителя на квоту для підприємства
Доброго дня!
Підприєство яке має статус критичного планує оформити за сумісництвом вчителя чи буде він генерити квоту для нашого підприємства…
Підприєство яке має статус критичного планує оформити за сумісництвом вчителя чи буде він генерити квоту для нашого підприємства…
АК
Анастасія, консультант
експерт
21.08.2026 | 11:25
СВ
Світлана
21.08.2026 | 09:40
Відповідь надано
Як закрити ФОП 2 групи та перейти на загальну
вітаю як закрити фоп 2 група? можливо перейти на загальну три роки не вести діяльність а потім як зробити?
дякую…
дякую…
АК
Анастасія, консультант
експерт
21.08.2026 | 11:54
ТА
Татьяна Грищенко
20.08.2026 | 21:27
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено експертом
Перевезення ПММ: працевлаштування водія за сумісництвом можливе
Доброго вечора, підприємство планує займатися перевезенням ПММ та хоче прийняти водія за сумісництвом, але у цього водія є бронювання за основним місцем роботи. Чи можливе таке працевлаштування, чи немає ніяких заброн та підводних каменів в такому працевлаштуванні водія для…
ОК
Олена, консультант
експерт
20.08.2026 | 23:02
ТЕ
Тетяна
20.08.2026 | 20:47
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правильне відображення нарахувань у 4ДФ за липень 2026 року
Вітаю.Працівника звільнено 26.06.2026 з основного місця роботи (розрахункові не виплачено), а 29.06.2026 прийнято за сумісництвом до того самого роботодавця. Є заборгованість із виплати ЗП з вересня 2025 р. У липні виплачено частину цієї заборгованості (за 1-шу половину вересня)…
ОК
Ольга, консультант
експерт
20.08.2026 | 23:18
ОІ
Ільчук Олена Володимирівна
20.08.2026 | 19:54
Відповідь надано
Коли змінюється податкове призначення матеріалів при виробництві
Підприємство виготовляє продукцію яка в залежності від покупця може обкладатися ПДВ чи ні. Повстало питання коли виникає зміна податкового призначення матеріалів якщо надіййшло замовлення на продукцію без ПДВ, а для її виготовлення є в наявності матеріали з різними податковими…
СК
Світлана, консультант
експерт
21.08.2026 | 11:11
ОЛ
Олена
20.08.2026 | 19:24
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Помилка в заповненні професійної назви та коду в Д5
Здаю уточнюючий Д5 (об'єднан.звітн)через Приват24, в графі 13 вставляю скопійовану назву :Священнослужитель (священник, пастор, пресвітер, диякон, рабин, машгіах кашрут, моель, софер, імам, мулла і т. ін.)з довідника Медок(такий же, як в ДК перевіряла),в графі 14-2460, в графі…
МК
Марина, консультант
експерт
20.08.2026 | 23:07
СА
Аббасова Світлана Вікторівна
20.08.2026 | 19:12
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Помилкова ПН: анулювання через невірний ІПН покупця
ТОВ зареєструвало ПН від 17.07.26 в реєстрі але покупець її відхилив бо в його ІПН не вказано 0 на початку номера. Тобто не існує такого покупця з невірним ІПН. Що відмічати в табличці в лівому верхньому куту РК на анулювання такої помилкової ПН? Підлягає реєстрації продавцем…
ОК
Олександра, консультант
експерт
20.08.2026 | 22:18
ОК
Оксана
20.08.2026 | 18:23
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Виправлення помилки в Додатку 1 ОЗ через технічний збій
Добрий день.
Підкажіть, будь ласка, яким чином можна виправити наступну помилку в Додатку 1 ОЗ. Співробітника прийнято з 01.06.2026, кадровий наказ від 29.05.2026. Через технічний збій при формуванні ОЗ за травень 2026 співробітник вивантажився в Додаток 1, і в полі кіл-ть…
Підкажіть, будь ласка, яким чином можна виправити наступну помилку в Додатку 1 ОЗ. Співробітника прийнято з 01.06.2026, кадровий наказ від 29.05.2026. Через технічний збій при формуванні ОЗ за травень 2026 співробітник вивантажився в Додаток 1, і в полі кіл-ть…
ІК
Ірина, консультант
експерт
20.08.2026 | 21:19
ЮЛ
Юлія
20.08.2026 | 18:21
Відповідь надано
Обов'язок дисконування заборгованості за пільговими кредитами: нюанси
Добрий день. Чи виникає обов'язок дисконування заборгованості за кредитом з пільговими умовами кредитування (програма 5-7-9)? якщо необхідно здійснювати, то з якою періодичністю для ТОВ на ЄП та на загальній системі оподаткування? як розраховується…
СК
Стефанія, консультант
експерт
21.08.2026 | 11:56
ОЛ
Олена
20.08.2026 | 18:08
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Переведення працівників на змінний графік: порядок і доплати
ФОП має найманих працівників. Виробництво. Трудові договори заключенні на 5 денку. Планує декілька працівників перевести на змінний графік роботи з вечірніми і нічними змінами. Який порядок такого переведення і які доплати для вечірніх і нічних змін поставити? Дякую…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
21.08.2026 | 08:04
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
20.08.2026 | 18:00
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи можна виправити помилку в декларації до отримання акта
Доброго дня! У травневій декларації з ПДВ 2026 року повторно відобразили податковий кредит за квітень (завищили кредит). В Електронному кабінеті вже з'явився сформований акт камеральної перевірки, але на руки в паперовому вигляді ми його ще не отримували. Згоди на електронне…
ОК
Олександра, консультант
експерт
21.08.2026 | 09:33
ВІ
Вікторія Руснак
20.08.2026 | 17:58
Відповідь надано
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно сплачувати ЄСВ, якщо немає заборгованості
Доброго дня, якщо ФОП 2 група на єдиному податку 20 відсотків з 01.01.2026 року не сплачував Єдиний соціальний внесок ( ЄСВ ) , а в електронному кабінеті нема заборгованості, то можна не сплачувати чи всетаки потрібно , і чи буде штраф за несвоєчасну сплату…
МК
Марина, консультант
експерт
21.08.2026 | 00:53
ГА
Галина
20.08.2026 | 17:56
Відповідь надано
Питання про заповнення ТТН: права постачальника і одержувача
Товар відвантажується із заводу в м. Одеса. Перевізник «Рабен Україна» везе його через транзитні склади. На наш склад у Чернівецькій області товар привозить інше (фінальне) авто з Чернівецької філії «Рабена». Постачальник передав ТТН, де графи «Автомобіль», «Причіп», «Водій»…
СК
Стефанія, консультант
експерт
21.08.2026 | 11:32
ГА
Галина
20.08.2026 | 17:50
Відповідь надано
Чи необхідна паперова ТТН при доставці «Новою поштою»
Постачальник відправляє товар через «Нову пошту». Зазвичай ми підшиваємо до Видаткової накладної Експрес-накладну (ЕН) від перевізника, яка містить усі необхідні дані про рух вантажу.Запитання:Чи обов'язково оформлювати класичну паперову ТТН (Форма № 1-ТН) при доставці «Новою…
СК
Стефанія, консультант
експерт
21.08.2026 | 10:12
ТД
Денисенко Тетяна Митрофанівна
20.08.2026 | 17:34
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Покрокова інструкція з перебронювання військовозобов'язаних через Дію
Доброго дня. Наше підприємство було критично важливим відповідно розпорядження ОВА до 28.10.2026. У серпні подали новий пакет документів та отримали нове розпорядження обласної військової адміністрації про підтвердження статусу підприємства критично важливого до 18.08.2027. Яким…
ПК
Поліна, консультант
експерт
21.08.2026 | 09:54
ТЕ
Тетяна
20.08.2026 | 17:07
Відповідь надано
Питання компенсації щорічної відпустки при звільненні працівника
Вітаю. Працівник прийнятий 24.08.22 р., звільняється 24.08.26р. Перебував у відпустці без збереження з/п у зв"язку з воєнним станом з 01.04.24 по 31.05.24 та з 01.07.24 по дату звільнення. Яку кількість днів щорічної основної відпустки потрібно компенсувати? Щорічна відпустка 24…
ІК
Ірина, консультант
експерт
20.08.2026 | 17:59

