АН
Анна
20.07.2023 | 00:22
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
виявили помилки за 2022 рік: невірно були пораховані оклад та відпускні в деяких місяцях, працівнику через те що невірно в 1с внесли графік роботи (щось було завищено, щось занижено). якщо скласти в підсумку за рік сума заниженням дорівнює сумі завищення відпускних і окладів. Було складено бух довідку поточною датою на виправлення і для подальшого вірного розрахунку відпускних. Питання: як уточнити за минулі періоди об'єднані звіти бо виходить в одних місяцях буде завищено, в інших занижено, які будуть штрафи? якщо не уточняти які наслідки якщо виявлять це при перевірці?
ТК
Таїса, консультант
експерт
20.07.2023 | 16:29
Відповідь надано
У Вашій ситуації жодних штрафів не буде, адже коригування в бухобліку у Вас проведені у поточному періоді. А тому і донарахування відпускних і сторнування зарплати за минулі періоди Вам потрібно відобразити саме у Д1 за поточний період до Звітного Розрахунку. Отже, Вам доцільно керуватися нормою абз. 47 п. 1 розд. IV Порядку № 4, а саме: якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у ФОП того місяця, у якому були здійснені нарахування. Аналогічна норма зазначена і в п. 1.6.2. Інструкції № 5. Тому якщо сторнували у поточному періоді в бухобліку зарплату за минулі періоди через те, що вона помилково була завищена, таке сторно слід включити до фонду оплати праці поточного періоду і відобразити у складі зарплати за поточний період (згорнути із цієї сумою) одним рядком. Водночас відпускні у Д1 відображаються окремим рядком з КТН "10" за місяці, за які їх нарахували. Тому у Вашій ситуації якщо донарахували чи сторнували відпускні за минулі періоди, їх слід відобразити у Д1 за поточний період окремим рядком (у гр. 10 зазначається відповідний період) з КТН "10" (у гр. 09) і в графі 16, 17, 20 вказувати або донараховану суму відпуских і суму ЄСВ за минули період зі знаком "+" , або сторновану суму відпускних і суму ЄСВ за відповідний минулий період зі знаком "-" . Адже нагадаю, відповідно до абз. 48 п. 1 розд. IV Порядку № 4, внесення від'ємних значень сум нарахованої зарплати (нарахованого доходу) допускається лише у разі відображення, зокрема, сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Таким чином у Д1 за липень (якщо коригування в бухобліку провели у липні) суми коригувань по зарплаті відобразяться одним рядком із сумою зарплати за липень. А от суми донарахованих і сторнованих відпускних за минулі періоди через виявлену помилку і перерахунок відобразяться окремими рядками, при цьому кількість таких рядків дорівнюватиме кількості місяців, за які коригувалися відпускні. Раді допомогти, звертайтесь ще
ТА
Татьяна
14.05.2026 | 17:17
Відповідь надано
ПДВ: Чи потрібно реєструвати податкову накладну при продажу
Добрий день!
Придбали три партії товарів: перша партія 20кг за 300 грн, друга партія 400 кг за 200грн, третя партія 200кг за 310 грн. Середня вартість за 620 кг згідно обліку скдадає 238,7грн (148000грн\620кг). Плануємо продати 100кг товару по ціні 250грн, питання в тому…
Придбали три партії товарів: перша партія 20кг за 300 грн, друга партія 400 кг за 200грн, третя партія 200кг за 310 грн. Середня вартість за 620 кг згідно обліку скдадає 238,7грн (148000грн\620кг). Плануємо продати 100кг товару по ціні 250грн, питання в тому…
ТЕ
Тетяна
14.05.2026 | 16:14
Відповідь надано
Оподаткування дивідентів та авансові внески для ТОВ на загальному системі
Доброго дня, ТОВ до 31.03.26 року була на єдиному податку 5%, З 01.04.26 р була переведена на загальну систему. Підкажіть чи потрібно платити авансовий внесок податку на прибуток, якщо товариство у травні місяці 2026р прийняло рішення(одноосібний власник) про виплату дивідентів…
ІР
ІРИНА
14.05.2026 | 16:07
Відповідь надано
Як зареєструвати розрахунок коригування на повернення коштів
Добрий день!
ТОВ зробило передплату за товар 335200,00 (в т.ч. ПДВ 55866,67) 06.05.26
08.05.2026 отримали товар на суму 296735,80 (в т.ч. ПДВ 49455,97)
13.05.2026 постачальник повернув 38 464,20
Податкову накладну постачальник ще не зарестрував.
Як…
ТОВ зробило передплату за товар 335200,00 (в т.ч. ПДВ 55866,67) 06.05.26
08.05.2026 отримали товар на суму 296735,80 (в т.ч. ПДВ 49455,97)
13.05.2026 постачальник повернув 38 464,20
Податкову накладну постачальник ще не зарестрував.
Як…
ЦИ
Цимбалюк Надія Вікторівна
14.05.2026 | 16:03
Відповідь надано
Заповнення декларації: безоплатні послуги з ПДВ чи без
Добрий день! Виникло питання стосовно заповлення додатку БД до декларації з ПнП. У таблиці 6 - Вартість безоплатно наданих послуг - вказується з ПДВ чи сума без ПДВ? Чи потрібно у Акті - прийому передачі товарів при такій безоплатній передачі, вказувати суму з ПДВ чи без ПДВ…
ОК
Оксана
14.05.2026 | 15:53
Відповідь надано
Зміни у військовому обліку: що повідомити до 5 числа
По каким изменениям у военнообязанного надо сообщать в ТЦК?до 5числа…
НА
Наталія
14.05.2026 | 15:49
Відповідь надано
Взаємозалік боргів між працівником і ТОВ: можливості та нюанси
Доброго дня, працівник ТОВ надав безвідсоткову поворотню фін. допомогу ТОВ, також він придбав у ТОВ товар та платить за його зберігання, ТОВ винна йому 200 000 грн а працівник винен тОВ 20 000 . чи можна провести взаємозалік? дякуємо…
ТЕ
Тетяна
14.05.2026 | 15:27
Відповідь надано
Як правильно зареєструвати ПН при поверненні товару
Доброго дня. Ситуація: наші покупці купили хімії на 225 кг, але згодом експеримент не пройшов та вони з накладною на повернення відправили нам 135 кг. По факту використали тільки 90 кг. Я ще не реєструвала ПН, як правильно зареєструвати, щоб потім не робити РК до цієї поставки…
ТЕ
Тетяна
14.05.2026 | 15:17
Відповідь надано
Куди сплатити цільовий внесок по інвалідах для ТОВ
Доброго дня! Куди потрібно сплатити цільовий внесок по інвалідах, коли юридична адреса ТОВ м. Київ і стоїть на обліку в Центральній державній Податковій інспекції, а підрозділ за місцем здійснення фактичної діяльності в м. Тернопіль? Потрібно реквізити і як прописати в…
ВВ
Власенко Валентина Федорівна
14.05.2026 | 15:16
Відповідь надано
Невідомість щодо оформлення документів на працівника, призваного ТЦК
Нашого працівника прямо на вулиці забрав ТЦК . Нам не відомо якого району ТЦК і в який підрозділ його оприділили . Що нам писати в табелі і як оформити на нього документи де нам взяти підтверження що він служить…
VI
Viktoria
14.05.2026 | 14:54
Відповідь надано
Об’єднана звітність: відображення працівника у відпустці без зарплати
Добрий день. Формуємо обєднану звітність за квітень. Працівник з 1 по 14 квітня був у відпустці без збереження зарплати та звільнився 14 квітня. Компенсації при звільненні не було, оскільки він використав всю відпустку. Нарахувань у квітні не було. Чи маємо ми відобразити даного…
IN
incognito
14.05.2026 | 14:33
Відповідь надано
Відшкодування ПДВ: які додатки потрібні та що включати
ТОВ виробляє власну продукцію та більше половини експортує за кордон. Хоче заявити бюджетне відшкодування пдв. Які додатки до декларації в цьому випадку мають бути заповнені та чи можливо ставити на бюджетне відшкодування пдв не тільки від сировини а же й від пакувальних…
ІР
Ірина
14.05.2026 | 14:33
Відповідь надано
Вибір правильного коду для керівника виробничо-технічного відділу
Доброго дня. ми будівельна організація. в нас є посада керівник виробничо-технічного відділу. зараз ми приводимо у відповідність до класифікатора професій усі посади. знайшли такий код 1222.2 - начальник виробничого відділу. але він ніби у промисловості, а не в будівництві. та…
ВІ
Вікторія
14.05.2026 | 14:23
Відповідь надано
Чи можна врахувати витрати без страхової компанії у чеку
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, працівник повернувся з відрядження і надав фіскальний чек з автостанції де є всі обов"язкові реквізити квитка тільки немає страхової компанії чи можна його брати на витрати? Дякую…
АЛ
Алла
14.05.2026 | 14:11
Відповідь надано
Правильне відображення сидру в декларації акцизного податку Україні
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, при продажу акцизного товару — сидру — у декларації акцизного податку (розділ 1) до якої саме строки потрібно його відносити:
* до строки 1.2 «Виноробна продукція»,
чи
* до строки 1.3 «Пиво»?
Будемо вдячні за уточнення…
* до строки 1.2 «Виноробна продукція»,
чи
* до строки 1.3 «Пиво»?
Будемо вдячні за уточнення…
ІГ
Гусєва Ірина
14.05.2026 | 14:02
Відповідь надано
Чи потрібно доплачувати за виконання обов'язків директора
Вітаю . Директор іде у відпустку ,виконання обов'язків покладає на нач. відділу збуту. Чи потрібно доплачувати нач. відділу збуту за виконання обов'язків директора, якщо це прописано в посадовій інструкції нач. відділу збуту…
ОЛ
Ольга
14.05.2026 | 14:01
Відповідь надано
Облік доходу від кешбеку: врахування в податку на прибуток
Добрий день, під-во резидент дія сіті, платник податку на прибуток на загальних підставах, отримали дохід від зп проекту в Монобанк(1% кешбеку) з призначенням "Виплата заохочення згідно умов Договору банківського обслуговування із виплати цільових коштів за ___р." підкажіть як…

