СВ
Світлана Василівна
07.04.2023 | 10:29
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Все взаиморасчеты по сотрудникам по полученным ими подотчетным деньгам через кассу предприятия, снятых с корпоративной платежной банковской карты предприятия, закрепленной за сотрудником, с 01 апреля 2023г все равно проводить через счет 3721? и с 3721 сч и по ДТ 92/93/91 уже согласно например Зведенного звіту співробітника списывать расходы?
ТК
Таїса, консультант
експерт
07.04.2023 | 16:09
Очікує відповідь
Якщо ви видаєте аванс на выдрядження, то обов’язково потрібно використовувати субрахунки 371 та 372. Якщо не видаєте - то, на наш погляд, ви можете самі прийняти рішення, чи застосовувати ці субрахунки. Раді допомогти, звертайтесь ще
ЛА
Лариса
09.09.2026 | 10:50
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Можливість виписки двох податкових накладних на одну дату
предприяти плательщик НДС выписало 08.09.26 расходную накладную первое событие на общую сумма 300000.00грн в т.ч. ндс 50000.00 Заказчику на товар приобретенный у другово предприятия .которое выписало на наше предприятие налоговую накладную. у этого предприяти заблокировали…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
09.09.2026 | 11:21
ОЛ
Ольга
09.09.2026 | 00:00
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Термін сплати ЄСВ, ПДФО та ВЗ за серпень 2023 року
Нарахована винагорода за договором ЦПХ за серпень. До якої дати потрібно сплатити податки та винагороду у вересні…
ІК
Ірина, консультант
експерт
09.09.2026 | 07:58
ОК
Оксана
08.09.2026 | 23:50
Відповідь надано
Врахування мобілізованих працівників у середньообліковій чисельності підприємства
На підприємстві працюють 12 штатних працівників, ще 4 мобілізовані залишаються у штаті без нарахування зарплати. Чи потрібно включати мобілізованих до рядка 091 «Середньооблікова кількість штатних працівників» Податкового розрахунку, враховуючи п. 2.3, пп. 2.5.2 та 3.2.2…
ІК
Ірина, консультант
експерт
09.09.2026 | 07:40
АЛ
Аліна
08.09.2026 | 21:34
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Перерахунок відпускних: компенсація без коригування звітності за роки
Працівник звільняється, при розрахунку компенсації було виявлено неправильно розраховані відпускні за 2021р. Чи буде правильно зробити перерахунок відпускних з 2021р, доплатити працівникові, але не коригувати звітність за всі роки…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:00
ЛГ
Гавриш Людмила
08.09.2026 | 21:16
Відповідь надано
Чи можливо перезарахування ЄСВ, сплаченого не на правильний рахунок
Вітаю. Підприємство сплатило ЄСВ не на правильний рахунок. Чи можна подати заяву про перезарахування коштів на правильний рахунок? Чи все ж таки потрібно повертати кошти на розрахунковий рахунок підприємства…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 21:54
ВВ
Владислав Володимирович
08.09.2026 | 20:08
Відповідь надано
Як правильно відобразити РК з простроченням у ПДВ
Доброго дня. Постачальник запізно відправив РК на повернення коштів, і виходить що воно було зареєстровано з простроченням у пару днів. Як вірно нам відобразити дане РК у декларації з ПДВ? Якщо це РК стосується серпня, але зареєстровано з простроченням, ми ж все-одно…
СК
Світлана, консультант
експерт
09.09.2026 | 11:14
НХ
Хоменко Наталія Іванівна
08.09.2026 | 19:24
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Оформлення позички службового автомобіля директору під час відпустки
Доброго дня , директор (власник) їде у відпустку та хоче використовувати службовий автомобіль , чи може ТОВ оформити з директором договір позички та чи виникне додаткове благо…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 23:06
ТЕ
Тетяна Власова
08.09.2026 | 18:50
Відповідь надано
Банк відмовляється закрити валютний контроль: законність ситуації під питанням
ТОВ отримали товар з імпорту на суму: 161 808,25 дол. За цей товар було зроблено три платежі 98 011,71 дол, 46000 дол, 17796,54 дол., два останніх були від 08.04 та 09.04 з формулюванням "передоплата", оскільки бухгалтер ще не знала, що декларацію вже оформлено 07.04 до…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
09.09.2026 | 09:20
УЛ
Уляна
08.09.2026 | 18:49
Відповідь надано
Чи потрібно повідомляти податкову про внутрішнього сумісника
Добрий день,чи потрібно подавати повідомлення в податкову,на внутрішнього сумісника…
АК
Анастасія, консультант
експерт
09.09.2026 | 11:01
ЛЕ
Леся
08.09.2026 | 18:48
Відповідь надано
Чи обов'язковий колективний договір при наявності інших документів
Добрий день.На підприємстві є положення про оплату праці .Правила внутрішньготрудового розпорядку .Чи має бути колективний договір чи необовязково.Дякую…
ОК
Олена, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:25
ВВ
Валентина Василівна
08.09.2026 | 18:29
Відповідь надано
Необхідність подання 4 ДФ та Додатку Д1 після ліквідації
ФОП припинив діяльність 31.08.2026р.Подав ліквідаційний Розрахунок по ЄСВ і 4ДФ,але в 4ДФ не показав виплати оренди за липень-серпень іншому ФОПУ з ознакою 157.Чи потрібно додатково подати 4 ДФ з такими виплатами?Який тип звіту обрати? Чи потрібно ще раз подавати Додаток Д1…
ІК
Ірина, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:38
ІБ
Богословська Ірина
08.09.2026 | 18:19
Відповідь надано
Як уникнути блокування податкових накладних при реєстрації
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, є новостворене ТОВ, платник ПДВ. Є вхідні ПН -номенклатура-біг беги, оренда спец техніки та складів. Тоюто ліміт для реєстраціі є. Треба зареєструвати вихідні НН на послуги зберігання та розвантаження. Що робити, щоб податкові НЕ заблокували…
ОК
Ольга, консультант
експерт
09.09.2026 | 10:41
ОБ
Бойчук Ольга
08.09.2026 | 17:56
Відповідь надано
Як заповнити додаток 12 для заброньованого працівника
Вітаю. Працівника прийнято на роботу за основним місцем роботи. При отриманні військово-облікового документу - в документі зазначено, що працівник заброньований до 04.2027р. (на іншому підприємстві.) Як поточному підприємству заповнити додаток 12(відомість операт.обліку) в…
ЛА
Лакіс Аліна, редакторка новин 7eminar
експерт
08.09.2026 | 18:05
ОЛ
Олена
08.09.2026 | 17:45
Відповідь надано
Заповнення звітів 1-ПВ з урахуванням мобілізованих працівників
Як заповнити звіт 1-ПВ місячний та 1-ПВ квартальний якщо є мобілізовані працівники на пі-ві, які отримують систематичну матеральну допомогу щомісяця…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
09.09.2026 | 00:27
ФМ
ФМ Ложістік Дніпро
08.09.2026 | 16:46
Відповідь надано
Вибір стану об'єкта оподаткування для орендованих складів
Добрий день! Підкажіть будь ласка, який має бути обраний "Стан об'єкта оподаткування" в звіті 20ОПП для об'єктів, які взято в оренду (склади): орендується чи експлуатується…
ВК
Віталіна, консультант
експерт
08.09.2026 | 20:46
НА
Наталія
08.09.2026 | 16:44
Відповідь надано
Дооцінка фруктосховища: документи, проводки та податкові наслідки
Вітаю! ТОВ має фруктосховище (балансова вартість 1000000,00). На сьогодні ринкова вартість фруктосховища значно вища. Як зробить дооцінку , якими документами це оформить. На що це вплине. Бухгалтерські проводки цієї операції. Які податки треба сплатить при цій операції…
ТК
Тамара, консультант
експерт
09.09.2026 | 10:38
КА
Катерина
08.09.2026 | 16:34
Відповідь надано
Питання військового обліку: штатні обов'язки чи аутсорсинг
на перевірку потрібно надати Наказ про покладання обовязків із ведення військового обліку. чи обовязково ця особа має бути в штаті під-ва або сумісник? чи дозволено підписувати договір з якоюсь фірмою на ведення військ.обліку типу аутсорсингу? (по типу як бух.бюро допомагають на…
ТК
Таміла, консультант
експерт
08.09.2026 | 17:19
КУ
Кубишкіна Оксана
08.09.2026 | 16:33
Відповідь надано
Компенсація невикористаної відпустки: розрахунок днів та середньої зарплати
Добрий день!
ТОВ, загальна система.
01.08.24 працівник прийнятий на роботу.
09.04.25 мобілізований.
З 29.01.25 по 31.01.25 був у відпустці за свій рахунок за згодою сторін по сімейним обставинам.
У щорічній відпустці не був. Щорічна відпустка…
ТОВ, загальна система.
01.08.24 працівник прийнятий на роботу.
09.04.25 мобілізований.
З 29.01.25 по 31.01.25 був у відпустці за свій рахунок за згодою сторін по сімейним обставинам.
У щорічній відпустці не був. Щорічна відпустка…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
09.09.2026 | 00:17
БР
Бровко Наталія Олегівна
08.09.2026 | 16:29
Відповідь надано
Помилка у реєстрації ПДВ: як виправити невірні платіжні накладні
ТОП платник ПДВ напротязі 7 місяців реєстрував ПН покупцю не вірно. Реєстрували на неплатника, а покупець був платником ПДВ. Як вірно вийти з цієї ситуації…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.09.2026 | 17:08
МБ
Бойко Марина Павлівна
08.09.2026 | 16:27
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Коригування податкових накладних при зарахуванні оплат і поставок
Підприємство постачальник по виставленому рахунку № 1 у червні отримало оплату за товар у сумі 7000 грн., але не відвантажило його. І виписало податкову накладну датою отримання коштів. Потім у серпні виставило інший рахунок № 2 на суму 12000 грн. По цьому рахунку відвантажило…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
08.09.2026 | 22:54


