ОЛ
Летошко Олена Петрівна
05.01.2023 | 15:04
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня) В 2021 році отримали штрафні санкціїї за несвоєчасну реєстрацію ПН (850 грн) . Суму штрфу сплатили, але на 150 грн більше (1000 грн). Потім 1000 грн. списали на витрати і закрили на 79 рахунок. Як тепер виправитися в 2022 році?

Анастасія, консультант
експерт
06.01.2023 | 16:34
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: треба зняти зайві витрати, щоб не було питань при перевірці.
У бухобліку це робиться за рахунок нерозподіленого прибутку (рах.44). У декларації за 2021 рік, якщо відображено витрати 1000 грн., треба це виправити та подати уточнену декларацію.
Тобто в обліку - переплата до бюджету. Її можна повернути, якщо подати заяву у довільній формі (п.43.4 ПКУ), або зачекати 1095 днів та списати на витрати.
Раді допомогти, звертайтесь ще
У бухобліку це робиться за рахунок нерозподіленого прибутку (рах.44). У декларації за 2021 рік, якщо відображено витрати 1000 грн., треба це виправити та подати уточнену декларацію.
Тобто в обліку - переплата до бюджету. Її можна повернути, якщо подати заяву у довільній формі (п.43.4 ПКУ), або зачекати 1095 днів та списати на витрати.
Раді допомогти, звертайтесь ще
ОО
Остапович Оксана
11.06.2026 | 22:49
Відповідь надано
Повідомлення Пенсійного фонду при працевлаштуванні пенсіонерів: документи
при працевлаштувані пенсіонерів на роботу, чи потрібно повідомляти Пенс. фонд ? якщо так, то які документи потрібно надавати Пенс. фонду…
ІК
Ірина, консультант
експерт
12.06.2026 | 08:12
ОО
Остапович Оксана
11.06.2026 | 22:46
Відповідь надано
Зміни у фінансовій звітності при працевлаштуванні інвалідів
чи є зміни при подані звітності помісяної при працевлаштувані інвалідів…
ІК
Ірина, консультант
експерт
12.06.2026 | 08:07
ОМ
Ольга Михайлівна
11.06.2026 | 21:36
Відповідь надано
Вибір рахунків та калькуляція для діяльності автомийки самообслуговування
Доброго дня!МКП платник податку на заг-них підставах (ПДВ касовий метод)Ввели в експлуатацію тимчасову споруду "Мийка самообслуговування на три пости"Вид діяльності є у нашому переліку КВЕД (не основний)Допоможіть,які рахунки краще застосувати для даного виду діяльності? Чи…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
12.06.2026 | 08:53
ОП
Пряха Оксана Василівна
11.06.2026 | 21:24
Відповідь надано
Виплата авансу під час відпустки: звітність та нюанси
Співробітник був у відпустці б/з зарплати з 01.05 по 31.05 включно. Йому помилково був виплачений аванс, який буде врахований в наступний місяць, зарплата не нараховувалась. Чи показувати цю виплату в об"єднаній звітності? Якщо так, то де саме - лише в 4дф? Дякую…
НК
Наталя, консультант
експерт
11.06.2026 | 22:49
ВБ
Бруєва Вікторія Валеріанівна
11.06.2026 | 21:13
Відповідь надано
Проблеми з подачею заяви про довідку для декретних ФОП
Добрий вечір! Не можу відправити ЗАЯВУ про надання довідки про відсутність заборгованості для декретних ФОП, кожен раз пише помилку. В заяві вказую -Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 8 липня 2010…
МК
Марина, консультант
експерт
12.06.2026 | 06:47
ГА
Ганна
11.06.2026 | 20:12
Відповідь надано
Види ставок та норми годин для неповної зайнятості працівників
Напишіть всі види ставок та норми годин під ставки при неповній зайнятості…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
12.06.2026 | 10:04
ЛІ
Лілія
11.06.2026 | 19:59
Відповідь надано
Облік відпусток працівників з бронюванням: як правильно звітувати
Як краще показувати перехідні відпускні в Д1 та 4ДФ працівникам з бронюванням? Чи нормально сприймають, якщо показати в звіті за травень відпускні за 27.05-02.06 ? чи краще розбити на 2 звіти…
ІК
Ірина, консультант
експерт
12.06.2026 | 07:58
НА
Наталя
11.06.2026 | 19:55
Відповідь надано
ПДВ на імпорт послуг: податковий кредит та компенсаційні нарахування
Вітаю.
Резидент платник ПДВ купує послуги ПЗ у нерезидента без ввоза в Україну які продаються також іншому нерезиденту без вивоза з України ( за територією України) чи потрібно виписувати ПН на імпорт послуг і включати в ПК по даті реєстрації ПН? При реалізації нерезиденту…
Резидент платник ПДВ купує послуги ПЗ у нерезидента без ввоза в Україну які продаються також іншому нерезиденту без вивоза з України ( за територією України) чи потрібно виписувати ПН на імпорт послуг і включати в ПК по даті реєстрації ПН? При реалізації нерезиденту…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.06.2026 | 09:53
КА
Катерина
11.06.2026 | 19:44
Відповідь надано
Запис про навчання в трудовій книжці: печатка потрібна чи ні
Доброго дня! Підкажіть будь ласка де написано що запис про навчання в трудовій книжці який заповнений першим роботодавце не завіряється печткою ? Чи завіряється якщо можна з посиланнями на нормативку Дякую…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
12.06.2026 | 10:04
ГА
Ганна
11.06.2026 | 18:39
Відповідь надано
Вибір індексу для наказу зі штатного розпису: -од чи -ктр
Какой индекс для наказу з штатного розпису -од или -ктр…
ОК
Олена, консультант
експерт
12.06.2026 | 01:46
ІД
Драбинка Ірина Павлівна
11.06.2026 | 18:06
Відповідь надано
Виправлення помилок у ПДВ: РК чи ПН для експортної операції
Підприємство у жовтні 25 року зареєструвало ПН на експорт дров колотих. Але не весь товар попав у ПН ( у ВМД більша сума, у ПН менша). Помилились на 1 м3 дров . Як правильно зробить: РК чи ПН згідно ВМД на суму помилки . Дякую…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.06.2026 | 08:29
ЛА
Лариса Праведна
11.06.2026 | 18:01
Відповідь надано
Сума ЄСВ при допомозі по вагітності: нарахування та звітність
4174,38
Допомога по вагітності та пологах (продовженя), за період 29.05.2026 по 11.06.2026 р. яка сума ЄСВ? 1902,34? чи за кожен місяць окремо єсв нараховується і донараховується? В звіті відображати за червень двома рядками В Д1? травеньі червень? і в якому єсв…
Допомога по вагітності та пологах (продовженя), за період 29.05.2026 по 11.06.2026 р. яка сума ЄСВ? 1902,34? чи за кожен місяць окремо єсв нараховується і донараховується? В звіті відображати за червень двома рядками В Д1? травеньі червень? і в якому єсв…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.06.2026 | 21:23
НК
КУЛЄША НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
11.06.2026 | 17:30
Відповідь надано
Виправлення помилки в розрахунку відпускних та зарплати працівника
Добрий день. Підкажіть, будь ласка. Працівнику 15.05.26 було видано відпускні за травень. Але коли нараховували зп за травень 2026р., було виявлено помилку в розрахунку відпускних (менше видано відпускних). 31.05.2026 у відомості за травень 2026р. нараховано правильну суму…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.06.2026 | 21:00
НА
Надія
11.06.2026 | 17:14
Відповідь надано
Правила виписки податкових накладних при поступовій поставці товарів
Добрий день. Є специфікація на поставку: Товар А - 8 шт., товар Б - 16шт. Замовник оплатив аванс 50% специфікації (умови оплати по договору 50% аванс, 50% доплата після відвантаження товарів). Зробили відвантаження в перший день товар А-4 шт, товар Б- 8шт., і на другий день…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.06.2026 | 08:51
ЛЕ
Леся
11.06.2026 | 17:13
Відповідь надано
Доплати працівникам ЗДО за інклюзію: хто та як оформлює
У ЗДО з 01 червня усі групи є інклюзивні, яким працівникам належить доплата 20 % за інклюзію (а саме цікавить вихователь-логопед, заступник директора з освітнього процесу, вихователь-методист, практичний психолог, інструктор з фізкультури), я як документально оформити такі…
ЛК
Ліна, консультант
експерт
12.06.2026 | 07:24
ІР
Ірина
11.06.2026 | 17:07
Відповідь надано
Оформлення винаймання житла для працівників без податкових ризиків
Скажіть будь-ласка як оформити винаймання житла для працівників будівельного під-ва, щоб уникнути додаткове благо та не сплачувати ПДФО, ВЗ, ЄСВ при надані працівниках іногородній житла в гуртожитку, де всі витрати бере на себе підприємство…
ІК
Ірина, консультант
експерт
11.06.2026 | 21:16
ОА
Ольга Анатоліївна
11.06.2026 | 17:05
Відповідь надано
Визначення бази оподаткування ПДВ при продажу товару
Добрий день. ТОВ-платник ПДВ придбало товар від постачальника за ціною 100 грн. без ПДВ. До первісної вартості товару включені витрати на доставку в розмірі 10 грн. без ПДВ. Всього первісна вартість товару склала 110 грн. Продали товар за 50 грн. без ПДВ. Як вірно визначити…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
12.06.2026 | 07:54
ТА
Таранець Інна
11.06.2026 | 17:04
Відповідь надано
Перерахунок страхових платежів: ризики для податкового обліку підприємства
Підприємство уклало ДМС на працівників. Страхові суми сплачуються щоквартально: за наступний квартал до останнього дня поточного кварталу. На початку третього місяця поточного кварталу працівник звільнився, страхова зробила перерахунок, але суму не було використано для…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
12.06.2026 | 09:16
ТЕ
Тетяна
11.06.2026 | 17:03
Відповідь надано
Питання щодо звіту в ТЦК про транспортні засоби ТОВ
Вітаю, питання стосовно подання звіту до ТЦК про наявність транспортних засобів. ТОВ не повідомляли ТЦК про відповідального за військовий облік та не доплачує за це нікому. Чи подавати цей звіт в ТЦК? Які штрафи та терміни перевірки? Дякую…
АК
Анастасія, консультант
експерт
11.06.2026 | 17:13
НК
Кравец Наталья
11.06.2026 | 16:58
Відповідь надано
Бронювання працівника за сумісництвом: чи повідомляти ТЦК
Добрий день. Підприємство критичності немає. Директор, який оформлений у нас за сумісництвом, за основним місцем роботи отримав бронювання. Чи потрібно у нашому дод.5 зробити відмітку про бронювання, і чи потрібно про це ставити ТЦК до відома…
АР
Аліна, редакторка новин 7eminar
експерт
11.06.2026 | 17:34

