ІР
Ірина
26.12.2022 | 15:35
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Заміна обладнання в рамках гарантійної заміни. Є 2 варіанти. 1. - ВН на повернення неякісної продукції від покупця , - ВН на новий товар, відвантаження клієнту. РК та виписка нової ПН ( в залежності від 1ої події). 2. акта про передачу нам від клієнта без зазначення ціни на підставі дефектного акту, і по такому ж акту передача клієнту заміни на нове обладнання. Які податкові наслідки з ПДВ для 2 варіантів? і який варіант краще обрати ( чи все залежить як зазначено в контракті)?
ТК
Таїса, консультант
експерт
27.12.2022 | 10:25
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: Вважаємо більше зрозумілим та простішим у використанні перший з варіантів. При поверненні виникає необхідність зробити РК, що Ви і робите — датою виписки накладної на повернення, код причини коригування 103 “Повернення товару або авансових платежів”. Та далі, в залежності від ситуації, виникає нова перша подія: або при отриманні коштів (п.187.1 “а” Податкового Кодексу), або при відвантажені нового обладнання (п.187.1 “б” Податкового Кодексу). Другий варіант, вважаємо, має певні недоліку — саме тому, що він відображає такі ж операції, але без зазначення ціни. Крім того, передається нове обладнання, і також за документом без зазначення ціни. Отже, не зважаючи на відсутність ціни, та інших вартісних показників в документах, є ризик, що орган ДПС при перевірки може донарахувати ПДВ, особливо це стосується операції з передачі нового обладнання. Тому краще вибрати перший варіант, та зафіксувати його в договорі. Раді допомогти, звертайтесь ще
ЮЛ
Юлія
12.05.2026 | 14:37
Відповідь надано
Правильність виписки податкових накладних при поверненні товару
Добрий день. МИ ТОВ платник ПДВ, зробили оплату 29/04нам виписали податкову накладну, 30/04 було відвантаження і 30/04 було повернення цього товару. ПРодавець виписує "-"РК на податкову накладну за 29/04 і виписує нову податкову на 30/04. Чи правильні дії продавця ?Дякую…
ТК
Камєнєва Тамара Михайлівна
12.05.2026 | 12:02
Відповідь надано
Чи потрібно подавати податковий розрахунок самозайнятій особі
Доброго дня, самозанята особа адвокат проводит платежі на ФОП за різні послугт. Податковий розрахунок з ЄСВ, ПДФО, В/З подавати до ДПС потрібно? Благодарю…
НА
Наталія
12.05.2026 | 11:58
Відповідь надано
Вказівка адреси проживання в повідомленні про облікові дані
Доброго дня. В Дод.4 Повідомлення про зміну облікових даних - необхідно вказувати адресу зареєстрованого місця проживання та фактичну адресу. Тобто, якщо працівник зареєстрований в м. Нікополь (я подаю дод.4 в ТЦК Нікополя ), а проживає фактично в м. Суми - то так й вказую в…
МА
Марія
12.05.2026 | 11:26
Відповідь надано
Облік доходів ФОП-репетитора: договори, акти та призначення платежу
ФОП 3гр репетитор.Як здійснювати облік?
Що писати в призначенні платежу?
Потрібно заключати договори з учнями та підписувати акт прийому-передачі наданих послуг?
Сайту не має, лише сторінка в Інстаграм…
Що писати в призначенні платежу?
Потрібно заключати договори з учнями та підписувати акт прийому-передачі наданих послуг?
Сайту не має, лише сторінка в Інстаграм…
БР
Бровко Наталія Олегівна
12.05.2026 | 11:24
Відповідь надано
Перевірка обліку комісійних доходів для реєстрації платником ПДВ
ТОВ загальноподатник, не платник ПДВ, проводить змагання за спонсорські кошти. Для проведення змагань ТОВ заказує виробництво і реалізацію білетів через комісіонера. Отримуємо акт про реалізацію з сумою оплати (кошти заходять нам на рахунок) і окремо акт нарахованой комісійной…
НА
Наталія
12.05.2026 | 10:54
Відповідь надано
Запитання про податкову декларацію та оплату податку на прибуток
Доброго дня. ЮО (приватна охоронна діяльність) з 01.01.2026року перейшла з ЄП 3-я гр. 5% на загальну систему оподаткування, та зареєстрована платником ПДВ. Річний дохід за попередні 3 роки не перевищував 1 млн. гривнів. Запитання: 1. Податкову декларацію з податку на прибуток ми…
СВ
Світлана
12.05.2026 | 10:51
Відповідь надано
Відображення благодійної допомоги в декларації по прибутку підприємства
Добрий день. Наше підприємство перерахувало кошти як благодійно допомогу неприбуткової організації. Сума допомоги не перевищує 4% прибутку за минулий рік. Я правильно відобразити цю благодійно допомогу в декларації по прибутку якщо сума 4% не перевищує…
ЛЮ
Людмила
12.05.2026 | 10:43
Відповідь надано
Військовий облік іноземців: чи потрібно ставати на облік
Добрий день!В нас вже більше як 8 років працює людина , яка має посвідку на постійне проживання в Україні, але на обліку ТЦК не стоїть так як говорить що він іноземець? Чи мають такі особи стати на облік…
ВІ
Вікторія
12.05.2026 | 10:43
Відповідь надано
Порушення термінів пробиття чеків та повернення товарів: штрафи
Вітаю. Якщо товар був проданний 10.02.2026 а чек був пробитий 12.05.2026, чи є це порушення? та якщо по чеку пробитому 10,02,2026 було зроблено помилкове повернення 12,05,2026, чи є це порушення? Які штрафи? Дякую…
ЛЮ
Людмила
12.05.2026 | 10:38
Відповідь надано
Оприбуткування товарів: одиниці виміру та фасування в бухобліку
Вітаю. ТОВ імпортує товари в інвойсі постачальник вказує одиницю виміру штуки, а фактично товари приходять в пакуванні наприклад 100шт (дрібний товар і його не продають по штучно). Чи може підприємство оприходувати товар зразу пакуваннями? Чи приходування має бути тільки в…

Коваль Лариса
12.05.2026 | 10:10
Відповідь надано
Чи потрібно ФОП 2 групи подавати місячний звіт в травні
Вітаю! Чи потрібно ФОПу 2 гр. подавати місячний обєднаний звіт за квітень 26 р. до 20.05? Чи чекати квартальну форму? дякую…
АЛ
Алла
12.05.2026 | 10:07
Відповідь надано
Закриття ФОП: нюанси оренди, ремонту і повернення коштів
Підскажіть, ФОП орендує приміщення в іншого ФОП під кавʼярню, є підписаний договір.
Орендар ФОП робив там ремонт, та зараз бізнес йде в нуль, тому ФОП хоче закрити всій ФОП. Домовляються з власницею приміщення продати приміщення і кожен забрати вкладенні кошти.
Орендар ФОП робив там ремонт, та зараз бізнес йде в нуль, тому ФОП хоче закрити всій ФОП. Домовляються з власницею приміщення продати приміщення і кожен забрати вкладенні кошти.
КА
Катерина
12.05.2026 | 09:57
Відповідь надано
Питання щодо бази ПДВ при імпорті товарів для ТОВ
ТОВ платник ПДВ реалізує імпортний товар
1.Що є мінімальною базою ПДВ: фактична ціна придбання у нерезидента (інвойс) чи вартість по 281 рахунку?
2.Чи включаються до «ціни придбання» як бази оподаткування додаткові витрати: мито, послуги брокера, сертифікація та…
1.Що є мінімальною базою ПДВ: фактична ціна придбання у нерезидента (інвойс) чи вартість по 281 рахунку?
2.Чи включаються до «ціни придбання» як бази оподаткування додаткові витрати: мито, послуги брокера, сертифікація та…

