Виправлення декларації ФОП: нова звітність чи уточнення
До закінчення граничного терміну звітування подається Звітна нова декларація з правильними показниками, яка просто перекриває подану раніше Звітну декларацію.
Тобто Звітна нова декларація просто заповнюється правильними показниками - так, як це мало бути з самого початку.
В полі 02 вказуєте «Звітна нова» – якщо Декларацію подають до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період із виправленими показниками після поданої Декларації з типом «Звітна».
Тип форми декларації обирають на етапі створення декларації.
При створенні декларації в полі Стан документа оберіть не Звітний документ, а Новий звітний документ, і позначка "х" в полі "Звітна нова" проставиться автоматично.
Ще один важливий момент: програма автоматично проставила номер однотипного документу у періоді, не змінюйте його, тільки проконтролюйте, щоб цей номер був на одиничку більше, ніж у Звітний декларації.
Отже, Звітна нова декларація "лягає зверху" і повністю замінює Звітну декларацію. Показники із Звітної декларації анулюються, і в системі залишається тільки інформація із Звітної нової декларації.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Як уникнути штрафів при згорілому імпортному товарі
Є відповідь АІ
Термін інвентаризації майна після руйнівного прильоту: важливі нюанси
Запит на наявність посадової інструкції для лікаря-стоматолога
Є відповідь АІ
Порядок включення РК та ПН у декларацію з ПДВ
Є відповідь АІ
Як правильно списувати паливо при несправному спідометрі навантажувача
Звітність про внески: ФОП з працівниками та інвалідністю у 2026 році
Право на використання кредиту ПДВ у міжнародному проекті допомоги
Оподаткування відсотків з депозиту для ФОП третьої групи
Оплата від державного казначейства: чи потрібно нараховувати ПДВ
Податкові наслідки безоплатного міжнародного перевезення товарів підприємством
Чи буде виникати заборгованість перед…
Чи потрібно заповнювати розділ 2 Звіту про інвалідів
Переваги та ризики різних варіантів оренди приміщення для бізнесу
2) Фізична особа → ТОВ на ЄП 3 група → ТОВ на загальній системі платник ПДВ…
Є відповідь АІ
Включення працівника в середньооблікову кількість під час відпустки
Є відповідь АІ
Чи можна використати ліміт для реєстрації ПДВ за вересень
Є відповідь АІ
ФОП 2 групи: чи потрібен ПРРО для оплати частинами
Взаємозалік з постачальником: до якої накладної коригування
У серпні з постачальником по одній додатковій угоді виникла заборгованісь на суму 20 тис грн., а по іншій - передоплата на 20 тис.грн (оплата 20.08.26).
01.09.26 підписали з постачальником акт про взаємозалік. До якої податкової накладної постачальник…
Правомірність виключення лікарняних при розрахунку відпусток працівників
Як правильно розрахувати дохід і дні відпустки працівника
Складнощі застосування касового методу при договорах з лікарнями
Є відповідь АІ

