Як закрити переплату по кредиту на 0,01 євро
Таку сплачену суму можете віднести на інші витрати на рах.952 чи 949
Виходячи з того, що така сума не є суттєвою і навіть при виникненні розбіжностей з банком може бути результатом математичних округлень, то ви можете віднести її до складу інших витрат.
Для такого списання потрібно скласти бух.довідку на підставі виписки про погашення кредиту чи акту звірки з банком про суми нарахованих відсотків.
І вже в періоді остаточного погашення списати на рахунок витрат на 952 чи 949 рахунок, так як креит повністю погашений і кредитний рахунок закритий.
На нашу думку, навіть в разі перевірки навряд чи податківці будуть не визнавати такі фактично сплачені витрати. Враховуючи критерій суттєвості, якщо він закріплений у вашій обліковій політиці, то ви можете визнати ці суми витратами і привести у відповідність рахунки обліку, щоб на них не "висіли" такі копійки.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Нюанси валютних операцій для ФОП: податки та інвойси
І провели такому фопу оплату у валюті, як формувати інвойс, як на ФОП і рахувати податок як на загальній системі 18%, 5% ?
чи потрібно рахувати ЄСВ 22% з…
Облік доходу від продажу нежитлового приміщення на єдиному податку
Можливість складання зведеної ПН за день для постачальників
Уточнення щодо заповнення декларації з ПДВ за липень
Документи для списання неліквідного товару в оптовій торгівлі
Включення ПДВ у податковий кредит: нюанси авансового звіту
Чи можна залишити прочерк у ПН для інтернет-провайдера
Визначення коду УКТЗЕД для авансових платежів при постачанні
Відображення розблокованих податкових накладних у звітності за ПДВ
Є відповідь АІ
Проблеми з реєстрацією ПДВ через переплату контрагента у день повернення
Оренда нежитлового приміщення: облік та виставлення рахунків
Чи ставити позначку про неповний робочий час у звітності
Оплата навчання працівника: ПДФО, ВЗ та відображення в 1ДФ
Є відповідь АІ
Помилки в нарахуванні ЄСВ: уточнення щодо додатку Д1
Є відповідь АІ
Оформлення документів при розвозі продукції: дати і підписи
Просимо…
Є відповідь АІ
Затримка імпорту через форс-мажор: чи потрібен сертифікат підприємству
Як правильно розрахувати відпускні з урахуванням лікарняного
з 02.12.2025-06.04.2026 була на лікарняному по вагітності,
з 07.04.2026-10.05.2026 взяла щорічну відпустку, з 11.05.2026- взяла відпустку по догляду за дитиною до 3 років з 08.06.2026-вийшла…
Є відповідь АІ
Уточнюючий звіт: помилка в додатку 5 та періоді
Є відповідь АІ
Витрати на офісні потреби: як підтвердити та обліковувати
Підкажіть, будь…
Є відповідь АІ

