Проблеми з подачею Додатка 1 ЄСВ для ФОП на ЗС
Було надано відповідь, що ТАК. В колонці 3 - прибуток по місяцях, в колонці 4 - нуль, в колонці 5 - розмір внеску 22, і далі -нуль. Але якщо в колонці 4- нуль, то система не дає поставити розмір внеску 22. Що робити? Або не подавати Додаток1, або ставити розмір внеску -нуль?
Якщо ФОП на ЗС є одночасно найманим працівником і ЄСВ за нього сплачує роботодавець, то такий ФОП звільнений від сплати ЄСВ «за себе» не залежно від суми отриманого доходу від підприємницької діяльності.
Це передбачено у п. 6 ст. 4 Закону про ЄС https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n57
Тому, такий ФОП може не подавати Додаток ЄСВ 1 у складі декларації про майновий стан та доходи за 2025 рік якщо за всі місяці року роботодавець сплатив ЄСВ не менше ніж 22 % від МЗП.
Але якщо ФОП подає Додаток ЄСВ 1, то потрібно у графі 3 вказати дохід на ЗС за цей місяць, у графі 4 – 0.00 (база нарахування ЄСВ), у графі 5 – 22, у графі 6 також 0.00.
Таким чином нарахування по ЄСВ у ФОП немає, але він показує, що дохід на ЗС був, але ЄСВ не нараховувався через наявність пільги.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Помилка при сплаті: ПДВ замість військового збору, як виправити
Укладання допуг за програмування: наслідки для ПДВ і розподілу
Є відповідь АІ
Розбіжності в декларації ПДВ: аргументація правильності декларування РК
Розподіл ПДВ: пільгові операції та їх вплив на наступні місяці
Є відповідь АІ
Коригування ПДВ: наслідки за запізніле виписування нульового коригування
Є відповідь АІ
Чи потрібно сплачувати ЄСВ ФОП за червень 2026 року
Є відповідь АІ
Коригування ПДВ: проводки та витрати при нестачі товару
ППР форми «В4» — щодо зменшення від’ємного значення ПДВ на суму 315 950,00 грн у
зв’язку з виявленою нестачею товару.
ППР форми «ПН» — щодо обов’язку скласти та зареєструвати зведену…
Є відповідь АІ
Різниця в сумах ПДВ: чи варто панікувати при експорті
Додаткові відпустки за роботу з комп'ютером: хто має право
Є відповідь АІ
Що робити з боргом перед ФОП при його закритті
Є відповідь АІ
Вплив сумісництва на бронювання військовозобов'язаного працівника ФОП
Є відповідь АІ
Чи буде штраф за помилкову реєстрацію ПДВ у декларації
Питання:
Пн на суму 550000,00 від 05.06.26 помилково зареєтрували на 55000,00. 01.07.26 р. виявили помилку та склали Рк на збільшення. Якщо зареєтрувати Рк до 18.07.26р. і включити Пн і Рк у декларацію червня чи буде якийсь штраф…
Коригування податкової накладної при переплаті за товар: рекомендації
Перевірка військових документів при прийомі на роботу: рекомендації
Коли виписувати податкову накладну: дата реалізації чи оплати
Є відповідь АІ
Правильний розподіл ПДВ при купівлі пального для адміністративних потреб
Є відповідь АІ
Актуальні строки реєстрації розрахунку коригувань ПДВ в Україні
Виправлення помилки в номері будинку у формі 20-ОПП
Як правильно списати основні засоби з балансу платника ПДВ
На балансі юр особи , платник пдв, є основні засоби, вони не продаються, як їх правильно списати з балансу ? як правильно виписати податкову накладну на цю операцію ? дякую…


