Як відобразити виплати та податки після звільнення працівника
Відображення в звітності залежить від місяця нарахування лікарняного в обліку
В Додатку 1 нарахування лікарняного показуйте в грудні, за умови, що нарахування лікарняного в обліку було здійснено в грудні.Якщо лікарняний нараховували в січні після звільнення працівника, Додаток 1 не заповнюйте, оскільки після звільнення працівника підприємство не несе обов'язків страхувальника, та відповідно платника ЄСВ.
В Додатку 4ДФ якщо нарахування лікарняного було в обліку проведено в грудні, лікарняний та податки відображайте в графах 3а, 4а, 5а Додатку 4ДФ за грудень. Якщо лікарняний був сплачений до дня вствновленого терміну виплати заробітної плати за 2 половину грудня, графи 3, 4, 5 також заповнюєте в грудні. В іншому разі виплату лікарняного і сплату податків відображаєте в графах 3, 4, 5 додатку 4ДФ за січень з ознакою доходу 101.
Якщо лікарняний нараховували в січні, після звільнення працівника, нарахування та виплату лікарняного відображаєте в Додатку 4ДФ за січень з ознакою доходу 127.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Наказ про вихід на роботу після лікарняного лікарняного періоду
Уточнення декларації з податку на прибуток та штрафні санкції
Документи для списання товарів ФОП: нюанси та вимоги
Облік програмного забезпечення: початкова вартість і витрати підприємства
Коригування обліку субпідрядника після аудиту: важливі нюанси
Яка дата подання звіту: фактична чи звітна
ФОП подає звіт за січень, лютий, березень за місячною формою для звітування. В самому звіті яку ставити "дата подання", наприклад за березень 2026 - дату 20.04.2026 чи фактичну 09.05.2026 (Звіт будемо відправляти 09.05.2026)? Чи має це значення…
Особливості оформлення директора-засновника у ТОВ на єдиному податку
Переміщення працівника: чи змінюється базовий місяць для індексації
Чи потрібно подавати форму №1-ОПП при зміні директора
Виплата компенсації за невикористану відпустку померлого працівника
Повернення оплати ФОП: коли зменшувати дохід за спрощеною системою
Звітність ФОП: можливість подання нового 1ДФ після помилки
Обов'язок ФОП 2 групи: звітність по нежитлових приміщеннях
Вибір кодів УКТЗЕД для балеток з екошкіри: рекомендації
Уточнення помилок у звітності: подача за місячним розрахунком
По якій формі звітності подавати уточнення до цих податкових розрахунків? Поки не затверджена нова форма звіту - подавати по місячному под. розрахунку…

