Податкові наслідки та бухгалтерські проводки для безкоштовної допомоги
Вважаємо, що наслідків з ПДВ у ТОВ, який є платником за договором, немає.
У Вашої ситуації сторонами ПДВ – відносин є ТОВ постачальник отримувач (військова частина ).
Саме тому ПН потрібно буде складати на адресу військової частини.
Є відповідне роз’яснення ДПС України: «незалежно від того, що згідно з умовами договору виконання обов’язку щодо оплати за товари/послуги покладено на іншу особу, податкова накладна складається на покупця (отримувача) товарів/послуг» ( категорія ЗІР 101.16 «податкові накладні» відповідь на питання «Який порядок складання податкової накладної при поставці товарів/послуг покупцю, якщо договором передбачена оплата за такі товари/послуги від третьої особи?», посилання на повний текст: https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=28753 ).
Перерахування коштів на адресу ТОВ1 Ви відображаєте записом Дт377ТОВ1 – Кт311.
На жаль, але інші умови договору нам невідомі.
Наприклад, у разі, якщо Ви таке перерахування зробили на умовах, згідно з якими ніякої компенсації не передбачено, то таку суму слід віднести на витрати: Дт949 – Кт377ТОВ1.
Якщо отримуєте (що навряд чи) : Дт311 – Кт377В/Ч та Дт377В/Ч – Кт377ТОВ1.
Але, ще раз підкреслюємо, що нам невідомо, як згідно з договором повинні закриватися розрахунки.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Проблеми з лікарняним: звіти, штрафи та їх оскарження
Працівнику не можуть видавати лікарняний система не бачить, що працівник оформлений офіційно, в ПФУ сказали подати звіт, звіт подала, сформували ОК 5, а ці 3 місяці не зараховані до стажу. Це тимчасова помилка чи через те, що звіт поданий не по тій формі?
Наказ про вихід на роботу після лікарняного лікарняного періоду
Уточнення декларації з податку на прибуток та штрафні санкції
Документи для списання товарів ФОП: нюанси та вимоги
Сплата ЄСВ для ФОП 3 групи під час декретної відпустки
Облік програмного забезпечення: початкова вартість і витрати підприємства
Коригування обліку субпідрядника після аудиту: важливі нюанси
Яка дата подання звіту: фактична чи звітна
ФОП подає звіт за січень, лютий, березень за місячною формою для звітування. В самому звіті яку ставити "дата подання", наприклад за березень 2026 - дату 20.04.2026 чи фактичну 09.05.2026 (Звіт будемо відправляти 09.05.2026)? Чи має це значення…

