Оподаткування ПДВ у тристоронньому договорі: нюанси та особливості
ПН слід виписати на дату першої події на отримувача товару, тобто реципієнта. Адже ПН завжди виписується на покупця (отримувача) товару (незалежно від того, хто сплачує кошти за такі товари ). Відповідне роз'яснення ДПС надане в ЗІР https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=28753.
Якшо оплата здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, то операція із постачання звільняється від оподаткування відповідно до п. 197.11 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/ed20250801#n4722. Так, звілняються від оподакування операції із:
- постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
- постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.
З метою підтвердження права на застосування ПДВ-пільги платник податку – продавець зберігає у справі (https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=36352):
копію реєстраційної картки проєкту, у рамках реалізації якого закуплено товари, роботи, послуги, засвідчену печаткою партнерів з розвитку або виконавця проєкту;
копію плану закупівлі, засвідчену печаткою партнерів з розвитку або виконавця проєкту;
копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідчену підписом та печаткою виконавця проєкту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проєкту МТД та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Яка дата подання звіту: фактична чи звітна
ФОП подає звіт за січень, лютий, березень за місячною формою для звітування. В самому звіті яку ставити "дата подання", наприклад за березень 2026 - дату 20.04.2026 чи фактичну 09.05.2026 (Звіт будемо відправляти 09.05.2026)? Чи має це значення…

