Заголовок тимчасово відсутній
В червні 2024 року зареєстрували податкову накладну, яку потрібно було зареєструвати в травні 2024. І в травні і в червні 2024 по декларації ПДВ було до сплати. Пізніше, за травень зареєстрували податкову, але уточнюючу по декларації не подавали, а за червень РК не реєстрували.
Підкажіть, будь ласка, як краще діяти в цій ситуації. РК з (-) зареєструвати червнем 2024 (датою невірної ПН) і подати уточнюючу? Або РК поточним періодом і уточнюючу за 06/2024, а в декларації за травень 2025 суму РК в рядку 7.1 показую, а в рядку 9 цю суму РК не враховувати? Або якийсь інший варіант?
Наперед дякую!
Потрібно подати УР до декларації з ПДВ за травень 2024 року на збільшення зобов’язань з ПДВ.
Та доведеться перед поданням УР сплатити ПДВ (на рахунок в СЕА ПДВ) – тоді штраф 3% та пеня не застосовуються (п.69.38 підр.10 розд.ХХ ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8462 ).
Та також складаєте датою від травня 2025 року РК на анулювання (з кодом 103) до ПН від червня 2024 .
Крім того, слід подати УР до декларації з ПДВ за червень 2024 р. на зменшення зобов’язань з ПДВ.
Тобто помилкову ПН датою від червня 2024 р. та РК до неї не потрібно відображати в деклараціях з ПДВ.
З подібного приводу є роз’яснення податківців: «…в декларації платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в декларації» (роз’яснення ГУ ДПС у Львівській області «Як у випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг необхідно відобразити податкові зобов’язання в податковій декларації з ПДВ?» опубліковано 23.06.21 р., посилання на повний текст: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/477249.html ).
Да також з метою уникнення перевищення також варто в декларації за травень 2025 р. в рядку 7.1 зазначити дані мінусового РК, але без включення до підсумкового рядку 9.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Проблеми з подачею декларації ПДВ після анулювання реєстрації
1. Як подати декларацію з ПДВ за серпень, якщо її не пропускає система?
3. Коли та за якими…
Повернення авансу: нова назва покупця в податкових документах
Виправлення помилки в звітності щодо донарахування ЄСВ за липень
Чи має право на ПСП працівник з неповним робочим днем
Є відповідь АІ
Зразок договору оренди приміщення для магазину ФОП 2 групи
Документи та податки для фінансової допомоги учаснику бойових дій
Валютні операції: облік авансу та реєстрація податкових накладних
я реєструю податкову накладну…
Запит на алгоритм розрахунку авансу і зарплати в 1С 8
Чи зобов'язане підприємство нараховувати лікарняний при низькій зарплаті
Чи підпадає оренда землі під мпз для садівництва
Є відповідь АІ
Питання щодо заповнення звітності за договором ГПХ та уточнень
Є відповідь АІ
Проблеми з актами від провайдера: бухоблік та звітність підприємства
Є відповідь АІ
Питання щодо відображення змін директорів у звітності
Є відповідь АІ
Включення РК на скасування ПДВ у декларацію за серпень
Порядок дій для бронювання директора після анулювання відстрочки
Чи обкладається ПДВ викуп частини паю в кооперативі
Проблема реєстрації ПН через розбіжність сум ПДВ та послуг
Є відповідь АІ
Нарахування ПДВ при здачі металобрухту від списання ОЗ
Є відповідь АІ

