Заголовок тимчасово відсутній
Потрібно лише договір ПФД? Чи є якісь нюанси щодо оподаткування ФОП і ТОВ?
Ні, не може.
ФОП на ЄП не може надавати ПФД на ЄП. Не можуть бути платниками ЄП 1-3 груп суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва (пп. 6 п. 291.5.1 ПКУ). За ДК 009:2010, надання поворотної фінансової допомоги належить до коду 64 «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення» та є забороненим для здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності. ФОП, який надав поворотну фіндопомогу, порушив умови перебування на спрощеній системі, тому він зобов’язаний оподаткувати дохід у сумі повернених йому коштів за ставкою 15 % і перейти з наступного кварталу на загальну систему оподаткування (ЗІР, 107.04) https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=31627
Така позиція ДПС щодо надання фінансової допомоги на ЄП. ФОПу на єдиному податку не варто надавати фіндопомогу. Краще оформити її видачу від себе як від громадянина (не згадуючи в договорі про свій підприємницький статус) і не здійснювати перерахування коштів (надання фіндопомоги) зі свого підприємницького рахунку. Або – з рахунку фізособи, або – готівкою.
ФОП може заперечувати проти такої позиції ДПС наводячи відповідні аргументи:
• Надання в позику власних коштів не може вважатися фін. посередництвом, оскільки йдеться про власні кошти, а не про залучення і перерозподіл фінансових коштів ( ч. 3 ст. 333 ГКУ).
• Видача безвідсоткової позики не несе в собі ознак фінансової послуги (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III), оскільки не спрямована на отримання прибутку.
Однак, податківці зазвичай не звертають увагу та такі заперечення та аргументи ФОП, тому якщо ФОП на ЄП все ж таки надасть ПФД, то доводити свою правоту швидше за все доведеться у суді, якщо ДПС виявить таке порушення та анулює реєстрацію такому ФОП платника ЄП заднім числом.
Тому, краще оформити договір про надання ПФД між фізособою і ТОВ на ЗС. Така ПФД не включається до доходу фізособи на дату її повернення. Також такі кошти не включаються до доходу ТОВ на ЗС і не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно п. 185.1 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n4483
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Помилка при сплаті: ПДВ замість військового збору, як виправити
Перевірка правильності реквізитів ФОП та найманих працівників
3)ВЗ Деснянський р-н ФОП - це вірно?
UA868999980313131029000026001
4) ВЗ Дніпровський р-н - це…
Укладання допуг за програмування: наслідки для ПДВ і розподілу
Розподіл ПДВ для пільгових операцій: нюанси приміщень юрособи
Є відповідь АІ
Розбіжності в декларації ПДВ: аргументація правильності декларування РК
Розподіл ПДВ: пільгові операції та їх вплив на наступні місяці
Є відповідь АІ
Коригування ПДВ: наслідки за запізніле виписування нульового коригування
Є відповідь АІ
Чи потрібно сплачувати ЄСВ ФОП за червень 2026 року
Є відповідь АІ
Коригування ПДВ: проводки та витрати при нестачі товару
ППР форми «В4» — щодо зменшення від’ємного значення ПДВ на суму 315 950,00 грн у
зв’язку з виявленою нестачею товару.
ППР форми «ПН» — щодо обов’язку скласти та зареєструвати зведену…
Є відповідь АІ
Різниця в сумах ПДВ: чи варто панікувати при експорті
Додаткові відпустки за роботу з комп'ютером: хто має право
Відновлення РК: можливість подання УР до декларації 2020 року
Є відповідь АІ
Що робити з боргом перед ФОП при його закритті
Є відповідь АІ
Вплив сумісництва на бронювання військовозобов'язаного працівника ФОП
Розрахунок середньої зарплати для відпускних у кадровій справі
Працівник працює з 22.10.24, був у відпустці за свій рахунок з з 1.02.26-20.02.26 ( 20 кал днів)
Йде у відпустку з 3.07.26-27.07.26.
Наприклад оклад 10000. Як рахувати середню з\п для виплати відпускних…
Є відповідь АІ
Чи буде штраф за помилкову реєстрацію ПДВ у декларації
Питання:
Пн на суму 550000,00 від 05.06.26 помилково зареєтрували на 55000,00. 01.07.26 р. виявили помилку та склали Рк на збільшення. Якщо зареєтрувати Рк до 18.07.26р. і включити Пн і Рк у декларацію червня чи буде якийсь штраф…
Коригування податкової накладної при переплаті за товар: рекомендації
Є відповідь АІ


