Заголовок тимчасово відсутній
ЮО платник єдиного податку за ставкою 5% знайшов помилку в 1 півріччі. 2022 року.
Зробив уточнюючу податкову декларацію. Чи потрібно уточнювати далі за 9 місяців і за рік? Якщо так то як це зробити? Дякую
Так, потрібно ланцюжком виправити помилки в наступних звітних періодах : 9 місяців та Рік 2022.
Для цього юридичній особі потрібно подати Уточнюючі декларації за 9 місяців та рік 2022 р. Кожну наступну Уточнюючу декларацію потрібно формувати із врахуванням виправлень у попередній Уточнюючі декларації.
Отже,при формуванні Уточнюючої декларації за 9 місяців 2023 р. за основу беруться дані з Уточнюючої декларації за півріччя 2022, для заповнення рядка 01 береться правильна сума доходу із Уточнюючої декларації за півріччя 2022+ додається доход за 3 квартал 2022 р., і отримана сума зазначається в рядку 01. Потім від цієї суми йдуть всі наступні розрахунки. Рядок 9 розділу ІІІ (податок за минулий період) уточнюючої декларації за 9 місяців береться із рядка 8 уточнюючої декларації за півріччя 2022 р. Якщо Ви все зробили правильно, то в рядках 15 та 16 повинні бути нулі.
При такому виправленні в Уточнюючих деклараціях за 9 місяців та рік не повинно бути донарахувань по єдиному податку. Тобто сума єдиного до збільшення (р.15) або до зменшення (р.16) повинна бути з сумами тільки один раз- в Уточнюючій за півріччя 2022 р. , на цю суму будуть скоригований єдиний податок до сплати в інтегрованій картці платника податків.
В такий же споcіб формується Уточнююча декларація за Рік 2022.
ВІдео про подання Уточнюючої декларації юридичними особами- платниками єдиного податку https://7eminar.ua/events/3575/7828
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Нарахування ЄСВ за лікарняним після припинення трудових відносин
Уточнення декларацій з ПДВ: чи потрібно переглядати всі звіти
якщо зараз уточнити декларацію за грудень 2023 року і включити дану ПН, то потрібно уточняти всі декларації з ПДВ по даний час…
Можливість включення ПН до податкового кредиту через коригування
Покрокова інструкція для заповнення балансу та звіту фінрезультатів
Виникнення реєстраційних коду при поверненні товару та коштів
3. Тут я заплуталась . Друга подія через деякий час Продавець…
Момент визнання доходу при реалізації товару: нюанси бухобліку
Є відповідь АІ
Чи потрібно відображати незареєстрований РК у декларації з ПДВ
Є відповідь АІ
Порядок складання первинних документів для нарахування відпускних
Дякую…
Є відповідь АІ
Порядок оформлення лікарняних: підписи та документи для виплати
Як правильно складати лікарняні:
1)Сам лікарняний з сайту ПФУ
2) протокол прийняття рішень 3) розрахунок середньої зп для нарахування 4) заявка розрахунок
5) прийняття заявки 6)…
Проблеми з подачею декларації ПДВ після анулювання реєстрації
1. Як подати декларацію з ПДВ за серпень, якщо її не пропускає система?
3. Коли та за якими…
Є відповідь АІ
Оплата від соціальних виплат: нюанси для ФОП 2 групи
Повернення авансу: нова назва покупця в податкових документах
Виправлення помилки в звітності щодо донарахування ЄСВ за липень
Нарахування компенсації: відпустки, звільнення та облік днів
Чи має право на ПСП працівник з неповним робочим днем
Є відповідь АІ
Правила оренди приміщення ФОП на загальній системі оподаткування
Є відповідь АІ
Зразок договору оренди приміщення для магазину ФОП 2 групи
Є відповідь АІ
Коригування звітів: як правильно відобразити зміни в ЄСВ
Дії компанії щодо неявки військовозобов’язаного працівника на роботу
Є відповідь АІ

