ВІ
Вікторія
26.06.2023 | 09:36
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Доброго дня. Податкова виписала штраф, підприємство його оплатило. Після винний працівник вніс кошти у сумі штрафу на рахунок підприємства. Підкажіть, будь ласка, які проведення в бухобліку потрібно зробити. Дякую
ТК
Таїса, консультант
експерт
26.06.2023 | 14:37
Очікує відповідь
Суми штрафних (фінансових) санкцій та пені, нараховані за наслідками перевірок контролюючими органами та іншими органами державної влади, визнаються витратами згідно з правилами бухгалтерського обліку при визначенні фінансового результату до оподаткування. При цьому у податковому обліку на суму таких штрафних (фінансових) санкцій та пені платник податку повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування.
Див https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/615678.html#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%2C%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D1%85%20(%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85,%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
В бухобліку нараування штрафів 1 Нараховано штрафні санкції Д-т 948 К-т 641
2 Нараховано пеню Д-т 948 К-т 641
3 Сплачено пеню і штрафні санкції Д-т 641 К-т 311
Якщо ви виставили працівнику претензію і він вам оплатив суму штрафу, то, на наш погляд, проведення Д-т 374 К-т 715; Д-т 311 К-т 374
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Див https://if.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/615678.html#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%2C%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D1%85%20(%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85,%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
В бухобліку нараування штрафів 1 Нараховано штрафні санкції Д-т 948 К-т 641
2 Нараховано пеню Д-т 948 К-т 641
3 Сплачено пеню і штрафні санкції Д-т 641 К-т 311
Якщо ви виставили працівнику претензію і він вам оплатив суму штрафу, то, на наш погляд, проведення Д-т 374 К-т 715; Д-т 311 К-т 374
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.
ТЕ
Тетяна
11.03.2026 | 23:37
Відповідь надано
Штраф за уточнюючий звіт з ЄСВ: важливі нюанси та рекомендації
Вітаю! У об"єднаному звіті з ЄСВ за січень не подали дод. 5 ,забули вказати …
NM
Mysiura Nadiia
11.03.2026 | 23:22
Відповідь надано
Визначення окладу для компенсації невикористаної відпустки працівника
Працівник звільняється 16.03.2026.
Доходу немає з 2022 року, працівник перебував …
Доходу немає з 2022 року, працівник перебував …
ГГ
Головіна Ганна Сергіївна
11.03.2026 | 18:27
Відповідь надано
Перехід з 2 групи на 3: звітність та терміни подання
Доброго дня. ФОП 2 група хоче перейти з 01.04.2026 на 3 групу. Чи …
ОВ
Оксана Василівна
11.03.2026 | 17:58
Відповідь надано
Чи можна включити штрафні санкції у витрати підприємства
Вітаю. підприємство з оборотом понад 40 мільонів отримало штрафні санкції в сумі 102000,00 грн …
ОЛ
Олена
11.03.2026 | 17:57
Відповідь надано
Виплата працівнику з інвалідністю та нормативи за І квартал
Доброго дня! Працівник з інвалідність з окладом 8648,00 грн, працює повний робочий день. В …
МТ
Тищенко Маргарита
11.03.2026 | 17:47
Відповідь надано
Включення розрахунків коригування у декларацію з ПДВ: нюанси
При здачі податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2026 року були включені …
ТЕ
Тетяна
11.03.2026 | 17:41
Відповідь надано
Виправлення помилок у звіті по зарплаті та податках
Доброго дня! Нараховано зп працівнику за 02м 5620,55 зг. робоч. таб. та відпустку (03 …
СВ
Світлана
11.03.2026 | 17:34
Відповідь надано
Правильне заповнення колонок 10 та 11 у 20-ОПП
КОЛ.10, 11 заяви 20-опп як вірно заповнити, якщо адреса вулиця Соборна19/21. в …
ТІ
Тітаренко Оксана Миколаївна
11.03.2026 | 17:33
Відповідь надано
Чи потрібно ФОП 2 групи сплачувати ЄСВ під час декрету
Доброго дня , чи сплачую фоп 2 група за себе єсв під час вагітності, та в …
ЛЮ
Людмила
11.03.2026 | 17:32
Відповідь надано
Помилка в звітності: невідповідність кодів професій та назв
Добрий день. Подаємо уточнюючу об'єднану звітність за 2025 році, де не було показано звільненння …
SV
Svetasha
11.03.2026 | 17:32
Відповідь надано
Перенесення відпустки при лікарняному: облік та звітність бухгалтерії
Працівник з січня по 13.02.26 був на лікарняному. Взяв щорічну оплачувану відпустку 14 …
ОН
Нікітішина Ольга
11.03.2026 | 17:27
Відповідь надано
Умовний продаж товару при анулюванні платника ПДВ: нюанси
Вітаю. Підприємство вирішило добровільно анулювати платника ПДВ. На залишку є товар. Робимо умовний продаж, по …
ЛЮ
Людмила
11.03.2026 | 17:27
Відповідь надано
Виплата заробітної плати: 10 днів чи 10/22 календарних
Вітаю. ФОП ЄП 3 гр, 5%. ФОП має найманих працівників. В березні 22 робочих дні …
МД
Дмитрук Микола
11.03.2026 | 17:25
Відповідь надано
Оподаткування ПДВ для міжнародних перевезень та послуг нерезидента
Добрий день.Цікавить таке питання: ТОВ, платник ПДВ, яке займається міжнародними пасажирськими перевезеннями, уклало договір …
ОЛ
Олена
11.03.2026 | 17:19
Відповідь надано
Помилка в звіті: чи вплине штраф на статус резидента
Доброго вечора! Ми резиденти дія сіті, помилково у січні та лютому 25 року показали в …
АЖ
Жданова Анна Львовна
11.03.2026 | 17:06
Відповідь надано
Як оформити РК до компенсуючої ПН при передачі сертифікатів
ТОВ (платник податку на прибуток з податковими різницями та платникПДВ) придбали по безготівці подарукнові сертифікати …
СВ
Світлана
11.03.2026 | 17:05
Відповідь надано
Коли включати заблоковану податкову накладну до декларації ПДВ
Вітаю. Податкова накладна (далі-ПН) виписана 11.02.26 та подана на реєстрацію 04.03 …
СВ
Світлана
11.03.2026 | 17:04
Відповідь надано
Включення податкової накладної до декларації: терміни та нюанси
Вітаю. Податкова накладна (далі-ПН) виписана 11.02.26 та подана на реєстрацію 04.03 …


