ГА
Галина
24.05.2023 | 13:16
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
В травні 2022 були повернуті передплати за техніку та зареєстровані коригуючи на мінус.
Ряд. 9 декл.ПДВ = --211410,00 ,ряд.10-11 = 46402. Розшифровка дод.2 кол.4 за 05.22 = 257812,00. У 08.2022 зареєстровані уточнюючи розрахунки за 05.22 та 06.22р. В наслідок чого від'ємне значення в 05.22 збільшується на 261525,00,а в 06.22р зменшується на цю суму. Як це в подальшому(08,09...міс.) впливає на розшифровку кол.4 додатку 2 :
05.22 = 257812
06.22 = 261525,або 05.22 = 519337
06.22 = 0 ? Чи потрібно робити УР уточнюючий додаток 2?
Уточнення: Вітаю! Дякую за відповідь,але це відповідь не зовсім на моє питання,особливо останні речення. Як це в подальшому(08,09...міс.) впливає на розшифровку кол.4 додатку 2 : 05.22 = 257812 06.22 = 261525,або 05.22 = 519337 06.22 = 0 ? Чи потрібно робити УР
Ряд. 9 декл.ПДВ = --211410,00 ,ряд.10-11 = 46402. Розшифровка дод.2 кол.4 за 05.22 = 257812,00. У 08.2022 зареєстровані уточнюючи розрахунки за 05.22 та 06.22р. В наслідок чого від'ємне значення в 05.22 збільшується на 261525,00,а в 06.22р зменшується на цю суму. Як це в подальшому(08,09...міс.) впливає на розшифровку кол.4 додатку 2 :
05.22 = 257812
06.22 = 261525,або 05.22 = 519337
06.22 = 0 ? Чи потрібно робити УР уточнюючий додаток 2?
Уточнення: Вітаю! Дякую за відповідь,але це відповідь не зовсім на моє питання,особливо останні речення. Як це в подальшому(08,09...міс.) впливає на розшифровку кол.4 додатку 2 : 05.22 = 257812 06.22 = 261525,або 05.22 = 519337 06.22 = 0 ? Чи потрібно робити УР
ТК
Таїса, консультант
експерт
25.05.2023 | 09:51
Відповідь надано
Ваше питання стосується хронології зазначення від'ємного значення від'ємного значення ПДВ, яке переноситься до складу податкового кредиту наступних періодів (рядок 21 Декларації з ПДВ). Згідно з роз'ясненням ДПС України, “Порядком Згідно з роз'ясненням ДПС України, “Порядком № 21 не встановлено хронології відображення від’ємного значення ПДВ звітного (податкового) періоду в додатку 2 до Декларації. При цьому, при заповненні додатка 2 доцільно застосовувати принцип хронології формування від’ємного значення, згідно з яким податкові зобов’язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення – від найдавнішого до найновішого. Застосовування такого принципу не є обов’язковим, а має рекомендаційний характер. Платник податку при заповненні додатка 2 до Декларації має право самостійно визначати послідовність відображення від’ємного значення ПДВ, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, в розрізі періодів його виникнення.
При заповненні таблиці 1 додатка 2 до Декларації слід враховувати значення рядка 21 (сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду) Декларації. Графи таблиці 1 додатка 2 до Декларації доцільно заповнювати у хронологічному порядку виникнення від’ємного значення, відображеного у графі 4 таблиці 1 додатка 2 до Декларації починаючи із звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом " (категорія ЗІР 101.24 відповідь на питання “В якому порядку заповнюється додаток 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» до податкової декларації з ПДВ?). Зазначення у Вашому випадку періоду 02.2023 є цілком обґрунтованим, оскільки Ви скористалися правом включення ПН з датою від жовтня 2022 р. до складу податкового кредиту лютого 2023 року, тобто протягом 365 кал./днів з дати складання ПН. Раді допомогти, звертайтесь ще
При заповненні таблиці 1 додатка 2 до Декларації слід враховувати значення рядка 21 (сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду) Декларації. Графи таблиці 1 додатка 2 до Декларації доцільно заповнювати у хронологічному порядку виникнення від’ємного значення, відображеного у графі 4 таблиці 1 додатка 2 до Декларації починаючи із звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом " (категорія ЗІР 101.24 відповідь на питання “В якому порядку заповнюється додаток 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)» до податкової декларації з ПДВ?). Зазначення у Вашому випадку періоду 02.2023 є цілком обґрунтованим, оскільки Ви скористалися правом включення ПН з датою від жовтня 2022 р. до складу податкового кредиту лютого 2023 року, тобто протягом 365 кал./днів з дати складання ПН. Раді допомогти, звертайтесь ще
ІР
Ірина
06.08.2026 | 17:06
Відповідь надано
Порядок нарахування премій та їх вплив на середню зарплату
Добрий день!
Запитання стосовно "Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під часу". Нарахували премію працівникам в липні за підсумками роботи за 2 квартал. Розумію, що для визначення середньої зарплати, вона буде…
Запитання стосовно "Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під часу". Нарахували премію працівникам в липні за підсумками роботи за 2 квартал. Розумію, що для визначення середньої зарплати, вона буде…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:44
КО
Коновалова Людмила Віталіівна
06.08.2026 | 16:44
Відповідь надано
Звітність про відрахування: коли і як правильно надсилати
Який звіт і коли щомісяця надсилати виконавцю звіт про здійснені відрахування та виплати за формою інстр з організації примусового виконнаня рішень Мінюст ,,, Зразок зповнення можно…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:45
ОВ
Оксана Василівна
06.08.2026 | 16:42
Відповідь надано
Оподаткування послуг нерезидента: ПДВ, репатріація, ПДФО та ВЗ
Добрий день.
Отримали послуги (ютуб блогер- реклама) від нерезидента Чеської республіки ФОП, чи потрібно реєструвати ПДВ, Податок на репатріацію чи потрібно сплачувати? Можливо потрібно платити ПДФО та ВЗ…
Отримали послуги (ютуб блогер- реклама) від нерезидента Чеської республіки ФОП, чи потрібно реєструвати ПДВ, Податок на репатріацію чи потрібно сплачувати? Можливо потрібно платити ПДФО та ВЗ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:39
ТЕ
Тетяна
06.08.2026 | 16:32
Відповідь надано
Зміни у звіті ЄСВ: відсутність рядка про працівників
ТОВ. Підкажіть,будь ласка, з звіті по ЄСВ за 07.26 вже відсутня строка "облікова кількість працівників"?. Можливо є ще зміни на яки треба звернути увагу…
ОК
Ольга, консультант
експерт
06.08.2026 | 18:52
ТЕ
Тетяна
06.08.2026 | 16:26
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік доходу від інвестиційного заохочення: методи та нюанси
Доброго дня. Підприємство уклало з банком договір фінансового лізингу на с/г техніку виробництва країн ЄС. Подало заявку щодо отримання інвестиційного заохочення по Програмі КМСБ СхП, яка створена ЄБРР. Отримане інвестиційне заохочення платник має право використовувати у своїй…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2026 | 18:40
ЭЮ
Элла Юріївна
06.08.2026 | 16:25
Відповідь надано
Облік працівника з неповним робочим днем для звітності ЄСВ
Добрий день. На підприємстві працівник працює неповний робочий день 4 години. Питання-1) як працівника з неповним робочим днем рахувати для СКШП? 2) як працівника з неповним робочим днем рахувати для звітності по ЄСВ в рядку 091 та 092? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:35
НА
Наталья
06.08.2026 | 16:14
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Процедура оформлення наказу на модернізацію програмного забезпечення НМА
Вітаю. Купили програмне забезпечення,поставили на баланс. Потребує допрацювання. Окремими договорами визначено вартість робіт т специфікацію. В липні прийнто роботи, підписано акти. В серпні робимо модернізацію комп.програми, збільшуємо первісну вартість на ці суми. Чи маю я в…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:11
ЭЮ
Элла Юріївна
06.08.2026 | 16:12
Відповідь надано
Запитання щодо чисельності спеціалістів по гіг-контракту в ЄСВ
Добрий день. Питання по новому звіту по ЄСВ для резідента ДіяСіті -1) чи вказувати чисельність спеціалістів по гіг-контракту в рядок 092 ? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:29
ЛБ
Бринзанська Леся
06.08.2026 | 15:47
Відповідь надано
Дата оформлення авансового звіту для імпортованих послуг підприємства
Вітаю. ТОВ отримує імпорт послуг, оплата проходить з корпоративної картки підприємства. Для приклада: Сума списана згідно виписки 06/08/26 у призначенні платежу "51** **** **** **66 04.08.2026 18:02:56 Цифровi товари: ANTHROPIC* CLAUDE
SUB, 548 Market Street". Дата інвойса…
SUB, 548 Market Street". Дата інвойса…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:16
ОЗ
Захаренко Оксана
06.08.2026 | 15:37
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно вказувати туристичний збір у рахунку
Вітаю. Чи потрібно обов'язково у рахунку на тимчасове розміщення вказувати окремо туристичний збір? Можна його взагалі не вказувати? А просто сплачувати у бюджет…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:47
ЛБ
Бєляєва Любов Володимирівна
06.08.2026 | 15:19
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Питання щодо касового обліку для ФОП та ТОВ стоматології
Вітаю! Є ФОП 3 група 5%, КВЕД 70.22. Він же є власником і керівником ТОВ 3 група 5%, КВЕД 86.23. Зараз буде запускати стоматологічний кабінет. Питання по касі: Що треба знати? З чого починати? Яким застосунком користуватися, якщо ПРРО? Які початкові налаштування? Які Заяви до…
ОК
Олександра, консультант
експерт
06.08.2026 | 20:29
АЛ
Лиманець Анжела
06.08.2026 | 15:19
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Правомірність податкової перевірки та строки нарахування штрафів
Добрий день! Податкова видаала наказ на проведення планової перевірки в серпні 2026 р. за період з 04.2018 р. по 06.2026 р.. Чи правомірні дії податкової, та за який переод будуть нараховуватися штрафні санкції? Дякую за співпрацю…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:46
ІВ
Інна Володимирівна
06.08.2026 | 15:16
Відповідь надано
Є відповідь АІ
ДФС запитала документи: чи виключити ФОП з 4-ДФ
ТОВ отримало запит від ДФС на надання документів по ФОП, які показані з кодом 157 в 4-ДФ. Чи може ТОВ в подальшому більше не показувати в 4 ДФ таких фопів? Які аргументи можна навести для цього…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:27
ТГ
Гуменюк Тетяна
06.08.2026 | 15:10
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Продаж автомобіля в бухгалтерському обліку та звітності підприємства
Вітаю. З 01.01.26р. тов перейшло на заг.систему оподаткування з ПДВ. займались вантажоперевезенням (до цього були на ЄП 3 група без ПДВ). Планувалась інша діяльність, продаж товарів. На сьогодні діяльність не ведеться, оплачується тільки оренда і отримуються вхідні податкові. На…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:10
ЮЛ
Юлія
06.08.2026 | 14:57
Відповідь надано
Податкові наслідки корпоративу: ЄСВ, ПДФО, ВЗ та ПДВ
Доброго дня.
Планується проведення літнього корпоративу з виїхдом. Сплачують за: послуги з харчування( постачання готових страв для подій), послуги проживання (діяльність готелів і подібних зособів тимчасового розміщування), послуги перевезення людей.
Підкажіть які…
Планується проведення літнього корпоративу з виїхдом. Сплачують за: послуги з харчування( постачання готових страв для подій), послуги проживання (діяльність готелів і подібних зособів тимчасового розміщування), послуги перевезення людей.
Підкажіть які…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 18:31
ВА
Валентина
06.08.2026 | 14:55
Відповідь надано
Чи потрібно подавати звіт по квоті для інвалідів
Вітаю. Я так і не зрозуміла : чи потрібно подавати звіт по 4% квоти по інвалідам, якщо ми витримуємо норматив? Де знайти електронну форму ? А якщо в паперовому вигляді, то куди подавати ? До 10.08.26р. залишилось 4 дні... Дякую…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:05
ОЛ
Олена
06.08.2026 | 14:55
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік витрат на маркетингові послуги: підписка на PR-сервіс
Доброго дня, магазин продажу одягу, по договору Виконавець надає Замовнику доступ до Платформи (комп’ютерної програми “Програмний продукт “Сервіс моніторингу та аналізу згадувань у засобах масової інформації та соціальних медіа LOOQME”) Це підписка на PR-сервіс, яким…
ОК
Ольга, консультант
експерт
06.08.2026 | 16:36
СВ
Світлана
06.08.2026 | 14:48
Відповідь надано
Різниця в написанні адреси: можливі наслідки для ліцензії
Добрий день!
Якщо на чеку ПРРО адреса друкується великими літерами (після подання 20-ОПП з кодом 3), а у Витязі з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилянтів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин…
Якщо на чеку ПРРО адреса друкується великими літерами (після подання 20-ОПП з кодом 3), а у Витязі з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилянтів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:29
ІР
Ірина
06.08.2026 | 14:41
Відповідь надано
Бронювання засновника з часткою 2%: можливості та процедура
Вітаю! У нашого ТОВ новий засновник, частка у статуті - 2%. Він не є кінцевим бенефіціарним власником. Чи можна забронювати даного засновника? Яким чином…
ТК
Таміла, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:57
СВ
Светлана
06.08.2026 | 14:35
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Порушення підпису акта без зазначення довіреності в договорі
Добрий день, якщо в договорі вказана довіреність на підставі якої підписує працівник, але в акті виконаних робіт тільки ПІБ ( довіреність не вказана), це є порушенням?
Можуть визнати акт не правомірним…
Можуть визнати акт не правомірним…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:22

