НА
Наталія
17.05.2023 | 13:21
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, розібратись з уточнюючим по ЄСВ за 4-й кв. 2022 р. В листопаді 22 р. в додатку Д1 по працівнику з інвалідністю код категорії ЗО (гр. 8) стоїть одиничка. Відповідно в гр. 20 сума єдоного внеску нарахована 22%. Як подати уточнюючий ?
Уточнення: Продовження мого питання про уточнюючий по ЄСВ за 4- кв.22. Все так і зроблено, але отримана червона квитанція з такими помилками: У податковому розрахунку за місяць 2 кв. рядок 3.2.1 рядок на суми з/плати нарахованої працюючим особам
Уточнення: з інвалідністю (22%) не дорівнює сумі, що розрахована як сума з рядка 2.2*22%. У податковому розрахунку рядок 3.2.1 на суми з/плати нарахованої працюючим особам з інвалідністю (22%) не заповнено за місяць 2 кварталу, а в рядку 3.2 наявна сума
Уточнення: Заповніть рядок 3.2.1. Розрахунок загрузився автоматично з наявного додатку Д 1. Заповнені такі рядки: 2.1 мінус 34200,00 ; 2.2 34200,00; 3.1 мінус 7524,00; 3.2 7524,00.
Уточнення: Чи я правильно розумію, що потрібно ще заповноти рядок 3.2.1 на суму 7524,00.
Уточнення: Продовження мого питання про уточнюючий по ЄСВ за 4- кв.22. Все так і зроблено, але отримана червона квитанція з такими помилками: У податковому розрахунку за місяць 2 кв. рядок 3.2.1 рядок на суми з/плати нарахованої працюючим особам
Уточнення: з інвалідністю (22%) не дорівнює сумі, що розрахована як сума з рядка 2.2*22%. У податковому розрахунку рядок 3.2.1 на суми з/плати нарахованої працюючим особам з інвалідністю (22%) не заповнено за місяць 2 кварталу, а в рядку 3.2 наявна сума
Уточнення: Заповніть рядок 3.2.1. Розрахунок загрузився автоматично з наявного додатку Д 1. Заповнені такі рядки: 2.1 мінус 34200,00 ; 2.2 34200,00; 3.1 мінус 7524,00; 3.2 7524,00.
Уточнення: Чи я правильно розумію, що потрібно ще заповноти рядок 3.2.1 на суму 7524,00.
ТК
Таїса, консультант
експерт
17.05.2023 | 21:55
Відповідь надано
Щоб виправити помилку щодо неправильного застосування у минулому періоді ставки ЄСВ до доходів працівника (22% замість 8,41%), внаслідок чого нарахували завищену суму ЄСВ, Вам слід подати два уточнюючі розрахунки (для виправлення окремо несумової і сумової помилки) за 4 квартал 2022 року з Д1 за листопад: у першому - за допомогою ознаки (0,1) у графі 25 слід замінити код КЗО з "1" на "2", а сумові показники не виправляти (тобто у Д1 до першого уточнюючого Розрахунку слід повторити рядок з КЗО "1" у такому вигляді, як вказали його у Д1 до Звітного Розрахунку, і в графі 25 зазначити ознаку "1" - на вилучення рядка. У наступному рядку слід повторити той самий рядок, проте код КЗО "1" замінити на код КЗО "2", нарахування у графах 16, 17, 20 не змінювати, і в графі 25 зазначити ознаку "0" - на введення рядка). Після подання першого уточнюючого розрахунку нарахування залишаться такі самі, однак код КЗО зміниться з "1" на "2", тобто виправиться несумова помилка. У другому уточнюючому розрахунку за допомогою КТН "3" у графі 9 слід зменшити сумові показники у графі 20 (показники граф 16 і 17 не зазначаються, оскільки доходи були зазначені у Д1 за листопад правильно, їх зменшувати не потрібно) на суму різниці в сумі ЄСВ між ставками 22% і 8,41%. При цьому в такому рядку на зменшення у графі 8 вже зазначається код КЗО "2" як для особи з інвалідністю - за результатами подання першого уточнюючого розрахунку. За допомогою другого уточнюючого Ви виправите сумову помилку. Про правильність зазначеного способу виправлення одночасно сумових і несумових помилок зазначали і податківці у ЗІР, див. за посиланням (zir.tax.gov.ua/main/bz/view/. Раді допомогти, звертайтесь ще
ГЕ
Геннадий
30.04.2026 | 12:51
Відповідь надано
Подання квартальної звітності підприємцями: нові форми та терміни
Доброго дня! Як подавати квартальну об'єднану звітність за 1 квартал 2026 р. підприємцям і незалежним професіоналам ? Чи з'явилась нова форма чи слід звітувати щомісячно за січень, лютий, березень 2026 р…
АК
Анастасія, консультант
експерт
30.04.2026 | 12:56
ЛЮ
Любовь
30.04.2026 | 12:41
Відповідь надано
Дисконтування кредиту під 7%: консультації та рекомендації для компаній
Доброго дня! Компанія на загальній системі має кредит в банку державний під 7% на 5 ть років, чи потрібно дисконтувати, яким чином, чи є консультації ректорів на тему дисконтування? Дякую…
ТК
Тамара, консультант
експерт
30.04.2026 | 14:24
НА
Наталія
30.04.2026 | 12:17
Відповідь надано
ПДВ на дрони: пільги для ЗСУ та ТОВ з урахуванням озброєння
Вітаю
Якщо один той самий дрон продається прямим контрактом на ЗСУ то використовуємо пільку по п.4 (14060514), а якщо на ТОВ, БФ то пільга п.5 (14060555)
(за умови що дрон без озброєння)…
Якщо один той самий дрон продається прямим контрактом на ЗСУ то використовуємо пільку по п.4 (14060514), а якщо на ТОВ, БФ то пільга п.5 (14060555)
(за умови що дрон без озброєння)…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.04.2026 | 13:11
ТЕ
Тетяна
30.04.2026 | 12:14
Відповідь надано
Чи потрібна звітність по інвалідам при виконанні нормативу
Добрий день. Чи потрібно подавати звітність з нормативу по інвалідам, якщо норматив виконано…
АК
Анастасія, консультант
експерт
30.04.2026 | 12:24
ТА
Тамара
30.04.2026 | 12:12
Відповідь надано
Облік адміністративного збору за реєстрацію прав на нерухомість
Добрий день. На якому рахунку обліковувати -22012600 Адмiнiстративний збiр за держ реєстрацiю речових прав на нерухоме майно. Дякую…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
30.04.2026 | 12:30
ЛА
Лариса
30.04.2026 | 12:11
Відповідь надано
Відпустка у зв'язку з народженням дитини: що потрібно знати
Работник с 01.04.26по 15.04.26 согласно заявления был в оплачиваемом очеред отпуске. с 16.04.26по 30.04.26 согласно заявлению был в отпуске за свой счет. 27.04.26 у него родился ребенок по медецин. показ есть проблемы подскажите может ли он взять отпуск в связи с рождением…
ГК
Галина, консультант
експерт
30.04.2026 | 13:06
НС
Сивоненко Надія
30.04.2026 | 12:08
Відповідь надано
Дії з амортизованими основними засобами: документи та проводки
Добрий день, основний засіб повністю амортизований в 2025 році,які наші далі дії? які проводки робити , які документи потрібні?Один основний засіб не використовується, а інший основний засіб ще використовується…
ВК
Валентина, консультант
експерт
30.04.2026 | 13:33
СН
Сніжана
30.04.2026 | 11:52
Відповідь надано
Чи потрібно реєструвати податкову накладну при поверненні коштів
Підкажіть, будь ласка: на рахунок нашого ТОВ (платник ПДВ) надійшли кошти від іншого ТОВ, але через кілька днів у тому ж місяці вони були повернуті як помилково перераховані. Якщо у нас буде оформлена бухгалтерська справка про помилкове надходження, чи потрібно, незважаючи на…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.04.2026 | 12:57
АЖ
Жданова Анна Львовна
30.04.2026 | 11:18
Відповідь надано
Коригування ПДВ: уточнюючий розрахунок та реєстрація РК у декларації
Зробили РК у квітні (вже зареєтрована) на збільнення НО у лютому. Подаємо уточнюючий розрахунок за лютий коригуємо строку 7.1. Чи потрібно робити додаток 1 і заповнювати таб1.2? Якщо зробили УР то цю РК у декларації квітня показувати вже не потрібно…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.04.2026 | 11:58
ЮЛ
Юліана
30.04.2026 | 11:02
Відповідь надано
Чи варто чекати нову форму для Об'єднаного звіту ФОП
ФОПу-загальнику зараз неможливо відправити Об'єднаний звіт за старою квартальною формою. На сайті є таке повідомлення: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/1005925.html. Як ви вважаєте - треба ще чекати нову квартальну форму чи можна зробити старі місячні звіти і відправити за…
АК
Анастасія, консультант
експерт
30.04.2026 | 12:10
ОК
Оксана
30.04.2026 | 10:52
Відповідь надано
Чи потрібно подавати єдину звітність ФОП без найманих працівників
Чи подає єдину звітність ФОП без найманих працівників…
АК
Анастасія, консультант
експерт
30.04.2026 | 12:11
S.
S.G.A. Zhytomyr
30.04.2026 | 10:50
Відповідь надано
Чи враховувати різні класи важкості для нормативу по інвалідам
Вітаю! Під час проведення атестації робочих місць проводились дослідження важкості та напруженості праці. По одній і тій же професії присвоєно різні класи: по важкості присвоєно -2 клас а по напруженості -3 клас і навпаки. Чи можна цих робітників не враховувати у розрахунок…
НК
Наталя, консультант
експерт
30.04.2026 | 14:35
ВІ
Вікторія
30.04.2026 | 10:50
Відповідь надано
Звітність до ТЦК: обов'язок при відсутності транспортних засобів
ТОВ, транспортні засоби на балансі відсутні. Чи повинні подавати звітність до ТЦК про наявність транспортних засобів…
АК
Анастасія, консультант
експерт
30.04.2026 | 12:16
ЛА
Лариса
30.04.2026 | 10:39
Відповідь надано
Чи потрібен аудит і публікація звітності для ТОВ у ресторанному бізнесі
Вітаю. ТОВ на загальній системі оподаткування, середнє, не має іноземних інвестицій, сфера діяльності – ресторанний бізнес. Чи потрібно проводити аудит такого підприємства і оприлюднювати річну звітність…
ЛК
Лідія, консультант
експерт
30.04.2026 | 12:18
ВЧ
Чумак Валентина Василівна
30.04.2026 | 10:36
Відповідь надано
Питання про сплату військового збору після зміни адреси ФОП
Добрий день! ФОП 3 група платник ЄП 5% змінив адресу (відповідно змінено ДПІ) із м.Київ на м.Житомир. Питання: куди потрібно сплачувати Військовий збір 1% за новим місцем реєстрації чи за старим (у кабінеті рахунки показує за старою адресою)…
НК
Наталя, консультант
експерт
30.04.2026 | 14:29
НА
Наталія
30.04.2026 | 10:17
Відповідь надано
ПДВ та курсові різниці: питання щодо авансу нерезиденту
Вітаю, підприємство платник ПДВ сплатило 20тис дол. (еквівалент по курсу НБУ 846тис грн +20% ПДВ 169тис.грн)) аванс за послуги нерезиденту в грудні 25р. (податкові накладні по ПЗ та ПК відображенів грудні 25р. по 1-й події). Отримано акт виконаних робіт від неризидента…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.04.2026 | 11:35
НА
Наталія
30.04.2026 | 10:13
Відповідь надано
Оприбуткування коштів у касу без РРО для фізосіб
Доброго дня! ТОВ (Платник єдиного податку 4-ї групи) розпродає залишки ячменю зі складу фізичним особам. Чи можна оприбутковувати кошти в касу підприємства? Касовий апарат не потрібен? Дякую…
ОК
Олександра, консультант
експерт
30.04.2026 | 12:53
ОЛ
Ольга
30.04.2026 | 10:02
Відповідь надано
Проблеми з розрахунком коригування ПДВ та ІПН покупця
Добрий день, робила РК на зайво зареєстровану ПН, не прийняли, що не так?
Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-22.50)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення (100000000000)
Документ не…
Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-22.50)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення (100000000000)
Документ не…
СК
Світлана, консультант
експерт
30.04.2026 | 11:20
АЛ
Александра
30.04.2026 | 10:02
Відповідь надано
ПДВ: дії при негативному ліміті та реєстрації податкової накладної
ТОВ в березні 2026р не зареєст ПН. При здачі декл по ПДВ цю ПН включила. В МЕДКУ ліміт по ПДВ став відємний. Які мої дії? Треба тепер поповнити рахунок ПДВ в 2 рази більше? Чи потрібно після реєст ПН здавати щось додатково…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
30.04.2026 | 10:35
ЕК
Екатерина
30.04.2026 | 09:47
Відповідь надано
Відшкодування втрат внаслідок пошкодження вікон: бухгалтерський облік
На предприятии взрівной волной в зданиях (здания наша собственность) повыбивало все окна, куда обращаться на восстановление окон, как отобразить в бух учете…
ОК
Ольга, консультант
експерт
30.04.2026 | 11:00

