ІН
Інга
07.03.2023 | 14:06
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
Уточнення: «Податок на прибуток за 2021 рік, сплачений в 2022 році, в фінансовій звітності 2022 року по рядку 2300 не відображається» підкажіть, будь ласка, 1.в якому саме рядку фінансовій звітності за 2022рік відображається сплачений податок на прибуток за 2021рік? 2. Яка саме сума відображається в рядку 2300 Податок на прибуток в фінансовій звітності? Дякую за відповідь.

Марина, консультант
експерт
08.03.2023 | 00:30
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: 1. Бухгалтерська проводка по нарахуванню податку на прибуток за 2021 рік робиться останнім днем 2021 року і приймає участь у розрахунку чистого прибутку (збитку) за 2021 рік. В "Звіті про фінансові результати за 2022 рік " по формі № 2-м (№ 2-мс) в жодному із рядків не відображається податок на прибуток за 2021 рік, сплачений в 2022 році. Сума податку на прибуток, нарахованого за 2021 рік, але не сплаченого в 2021 році, показується загальною сумою разом із кредиторською заборгованістю по іншими податкам у графі 3 "На початок звітного року" рядка 1620 Балансу за формою № 1-мс за 2022 рік, потім підприємство в 2022 році його сплачує, і в графі 4 "На кінець звітного періоду" рядка 1620 буде обліковуватись вже кредиторська заборгованість з бюджетом станом на 31.12.2022 р., у тому числі по податку по податку на прибуток, нарахованого за 2022 рік, який буде сплачений в 2023 році. В Балансі по формі № 1-м податок на прибуток відокремлюється із загальної суми всіх податків та показується окремо по рядку 1621. 2. В рядку 2300 буде відображатись сума податку на прибуток , розрахована в Податковій декларації з податку на прибуток за 2022 рік. Наприклад, в попередньому питанні згідно наданої Вами інформації по рядку 2290 зазначалась сума 759,3 тис.грн. , яка переноситься в рядок 02 Податкової декларації з податку на прибуток. Про збитки або інші різниці в питанні інформації не було, тому по рядку 03РІ прочерк, і об'єкт оподаткування по рядку 04 декларації дорівнює 759300 грн. Тоді в рядку 06 декларації розраховуємо податок на прибуток за 2022 рік у сумі 136700 грн, який переноситься в рядок 2300 форми № 2-м (№ 2-мс). За умовами другого Вашого питання у підприємства є збиток за минулі роки, при цьому податок на прибуток у 2021 році все одно нараховувався. Можливо, підприємство на прохання податкової в декларації за 2021 рік не задекларувало збитки, тому був нарахований податок на прибуток. Якщо це так, то такий збиток є незадекларованим і для того, щоб його використати, потрібно уточнювати попередні періоди. Якщо збиток у сумі 500000 грн. є задекларованим, то за умовами другого Вашого питання в Податковій декларації з податку на прибуток за результатами 2022 року прибуток 2022 року не перекриває збитки минулих років, а значить в рядку 04 буде від'ємне значення об'єкта оподаткування, в рядку 06 податок на прибуток не нараховується, в рядку 2300 звіту № 2-м (№ 2-мс) ставиться прочерк. Можливо, Вам буде у нагоді матеріалу 2 уроку відеокурсу по заповненню декларації з податку на прибуток 7eminar.ua/events/2237/3390 Раді допомогти, звертайтесь ще
ІБ
Богословська Ірина
14.08.2026 | 12:47
Відповідь надано
Нарахування амортизації: прямолінійний метод чи виправлення помилок
Доброго дня. У ТОВ на рах 112 обліковується елекрична дриль за 3000 грн та кондиціонер за 15000. Метод амортизаціі - прямолінійний (термін використання)-4 роки. Чи є це помилкою нараховувати амортизацію прямолінійно? так нараховується вж рік. Якщо це помилка, і треба 100 % або…
ТК
Тамара, консультант
експерт
14.08.2026 | 13:20
НА
НАТАЛІЯ
14.08.2026 | 12:46
Відповідь надано
Бланк договору франчайзі для фізичних осіб-підприємців: деталі оформлення
договір франчайзі між фопами бланк…
АК
Аліна, консультант
експерт
14.08.2026 | 12:48
ОК
Оксана
14.08.2026 | 12:27
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Інструкція для працівників: як діяти під час тривоги
Хотим ознакомить работников ,что при тревоги они негайно шли в укритті.Как єто правильно сделать…
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.08.2026 | 13:06
СВ
Світлана
14.08.2026 | 12:05
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як анулювати ВН і внести зміни до ПДВ декларації
Добрий день, у червні виписали ВН згідно неї ПН. у серпні покупці повідомили що неспроможні від цієї фірми зробити оплату, потрібно переробити на іншу фірму. Як вийти з цієї ситуації, як анулювати ВН, зробити РК до ПН та зміни до декларації з ПДВ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.08.2026 | 13:05
АК
Костенко Антоніна Степанівна
14.08.2026 | 11:38
Відповідь надано
Уточнення декларації на прибуток: заповнення додатку АВ для дивідендів
Доброго дня. В деклараі на прибуток за 1 півріччя не заповнений додоток АВ (дивіденди виплачені фіз особі). Чи потрібно робити уточнюючу? Якщо так, то як вірно заповнити деклараію?
Дякую…
Дякую…
ТК
Тамара, консультант
експерт
14.08.2026 | 13:14
ЛЕ
Леся
14.08.2026 | 11:27
Відповідь надано
Оформлення віддаленої роботи головного бухгалтера під час війни
Добрий день. Маємо таку ситуацію, у зв'язку з постійними обстрілами в країні, головний бухгалтер має намір поїхати за закорон і працювати повністю віддалено. Як вірно можна все це оформити і з правом підпису теж, щоб не виникло проблем у разі якоїсь перевірки або запитів від…
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.08.2026 | 12:09
НА
Надія
14.08.2026 | 11:09
Відповідь надано
Повернення ЄСВ за зайво нараховану допомогу: що робити
За результатами перевірки ПФУ встановлено, що в протоколі працівнику не вірно було зазначено страховий стаж за останні 12 місяців (12 замість 4). Бухгалтером проведено розрахунок середньоденної зарплати за фактичний період. Переплата склала 8575,67 грн. в т.ч. за рахунок ПФУ –…
ІК
Ірина, консультант
експерт
14.08.2026 | 11:42
ВІ
Вікторія
14.08.2026 | 10:51
Відповідь надано
Виправлення помилки в податковій накладній для платника ПДВ
Добрий день. Помилково була зареєстрована податкова накладна на неплатника ПДВ. Пізніше було вияснено що покупець є платником ПДВ. Як виправити помилку…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
14.08.2026 | 11:25
НА
Наталія
14.08.2026 | 10:41
Відповідь надано
Зміна місця реєстрації ТОВ: звітність та сплата податків
Вітаю! ТОВ зареєстровано в м.Суми до 31.08.2026. А 01.09.2026 зміне реєстрацію на м.Київ. Як подавать звітність та платить ЄСВ,НДФЛ,ВЗ…
ІК
Ірина, консультант
експерт
14.08.2026 | 13:22
КК
Костинюк Катерина Богданівна
14.08.2026 | 08:54
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як виправити помилки в об'єднаному звіті за квітень 2026
доброго дня .. бухгалтер виявив помилки у додатку д5 за квітень 2026 р. .. подав уточнюючу 13.08 але звіт не прийнятий текст квитанції "Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність значень обов’язкового реквізиту щодо звітного…
ІК
Ірина, консультант
експерт
14.08.2026 | 12:46
ВГ
Головаха Валентина Володимирівна
14.08.2026 | 08:34
Відповідь надано
Виправлення помилки в Об'єднаному звіті щодо мобілізованого директора
Вітаю ! ТОВ в штаті є директор , який на даний час мобілізований , при подачі Об'єднаного звіту за липень 2026р. допустили помилку в головному документі , а саме в рядку 101 зазначили кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення одну…
ІК
Ірина, консультант
експерт
14.08.2026 | 11:46
ОЛ
Ольга
13.08.2026 | 23:08
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Як правильно подати 20-ОПП після зміни статусу транспорту
Підприємство подавало 20-ОПП і в наіменуванні було вантажний автотранспорт в колонці реєстраційний номер було указано 12 одиниць. В той час так роз'яснювала податкова. Тепер 1 одиницю передаєм в оренду, а 11 одиниць тимчасово не використовуються. Як подати 20-ОПП зараз…
ОК
Оксана, консультант
експерт
14.08.2026 | 12:24
ОК
Костіна Олена Василівна
13.08.2026 | 22:17
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Чи потрібно вказувати вартість товару в ТТН обов'язково
Добрий вечір. Чи обов'язково в ТТН вказувати вартість товару…
ОК
Ольга, консультант
експерт
14.08.2026 | 06:52
СВ
Світлана
13.08.2026 | 18:55
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Оформлення зміни відповідальної особи за службовим авто у відрядженні
доброго дня.НПО має службове авто.відповідальна особа і користується ним директор. заступник голови установи(працює на громад.заставі) іде у відрядження на цьому службовому авто і заправляється на заправках.як правильно змінити відповідальну особу за автотранспорт на час…
СК
Стефанія, консультант
експерт
14.08.2026 | 03:19
АН
Анна
13.08.2026 | 18:10
Відповідь надано
Нарахування ПДВ на складські та авіа послуги нерезидента
Компанія платник ПДВ, придбала складські послуги, послуги зберігання ,авіа послуги у нерезидента і продає їх резиденту України.Чи потрібно нараховувати на ці послуги ПДВ…
СК
Світлана, консультант
експерт
14.08.2026 | 10:58
ОЛ
Ольга
13.08.2026 | 17:26
Відповідь надано
Як правильно розрахувати лікарняні та сплатити податки
Доброго дня.
Працівник резидента Дія Сіті прийнятий на роботу 01.06.2026 р.
ЄСВ за червень сплачено з мінімальної заробітної плати 8 647,00 грн.
Лікарняний офомлений з 26.07 по 31.07 та продовження з 01.08 по 05.08.2026 р.
Як розрахувати лікарняні за…
Працівник резидента Дія Сіті прийнятий на роботу 01.06.2026 р.
ЄСВ за червень сплачено з мінімальної заробітної плати 8 647,00 грн.
Лікарняний офомлений з 26.07 по 31.07 та продовження з 01.08 по 05.08.2026 р.
Як розрахувати лікарняні за…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
14.08.2026 | 00:03
ЛЮ
Людмила
13.08.2026 | 17:14
Відповідь надано
Визначення лікарняного: чи враховувати попередній лікарняний у розрахунках
Вітаю, працівник, зовнішній сумісник, був на лікарняномк з 31.03.26 по 09.04.26. Приніс довідку про з/п з основного місця роботи. Розрахунковий період березень 2025 - лютий 2026. В березні 2025 він 15 к.д. перебував на лікарняному (з 03.03.25 по 21.03.25). В оплаті цього…
ІК
Ірина, консультант
експерт
13.08.2026 | 19:55
ЛІ
Лілія
13.08.2026 | 17:13
Відповідь надано
Чи може ФОП 2 групи отримати грант для кафе
Чи може отримати грант фоп 2 група квед 56.10 діяльність кафе, однак в одному закладі де є діяльність ще одного фоп загальна система продаж алкоголя і кальянів…
ІК
Ірина, консультант
експерт
13.08.2026 | 17:53
АЛ
Літвінова Ангеліна Ігорівна
13.08.2026 | 17:08
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Виправлення помилки у звітності щодо кількості застрахованих осіб
Доброго дня.
Як виправити помилку юридичній особі в об'єднаній звітності в рядку 101 "Кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення". Помилково було зазначено 1. Таких осіб не було…
Як виправити помилку юридичній особі в об'єднаній звітності в рядку 101 "Кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення". Помилково було зазначено 1. Таких осіб не було…
ІК
Ірина, консультант
експерт
13.08.2026 | 21:25
ВА
Валерия
13.08.2026 | 17:07
Відповідь надано
Додаткова оплата директору під час лікарняного головного бухгалтера
Доброго дня. Головний бухгалтер уходить на лікарняний по вагітності та пологах. Якщо в посадовій інструкції прописано що за вітсутності головного бухгалтера його обовязки виконує директор, чи обов'язково директору треба доплачувати?В якому розмірі (як його визначити) та як…
ІК
Ірина, консультант
експерт
14.08.2026 | 10:52

