ІФ
фединяк ІРИНА володимирівна
08.02.2023 | 12:36
Відповідь надано
Заголовок тимчасово відсутній
ПІДПРИЄМСТВО ЗАКРИВАЄТЬСЯ .СПИСУЄМО ЗАЛИШОК МАТЕРІАЛІВ І ОСНОВНІ ЗАСОБИ.ПДВ НА ОСНОВНІ ЗАСОБИ НАРАХОВУЄМО НА ЗАЛИШКОВУ ВАРТІСТЬ.РОЗЯСНІТЬ ЯК ПРАВИЛЬНО ЗАПОВНИТИ ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ( ШАПКУ НАКЛАДНОЇ І ЯК ПИСАТИ ПРИЧИНУ У ДРУГОМУ РЯДОЧКУ -ОПИС ПОСЛУГИ) НА СПИСАНІ МАТЕРІАЛИ САМІ НА СЕБЕ ,ЩОБ ЗАПЛАТИТИ ПДВ.
ТК
Таїса, консультант
експерт
08.02.2023 | 21:29
Очікує відповідь
Відповідь на запитання: ЗІР (101.16): "Який порядок заповнення податкової накладної, що складається при анулюванні реєстрації платника податку за операціями з визначення податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності?
Відповідь: У податковій накладній, складеній з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях, у межах господарської діяльності у верхній лівій частині у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та зазначається тип причини «10».
У графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний індивідуальний податковий номер «600000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється, поле «код» не заповнюється.
Розділ Б податкової накладної заповнюється в такому порядку:
в графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» – зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, на підставі яких формувався податковий кредит;
в графі 4 «Умовне позначення українське» – вказується «грн»;
в графі 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ – вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок, згідно з основною ставкою податку та ставками податку 7 і 14 відс., які застосовуються при нарахуванні податкових зобов’язань;
у графі 11 зазначається сума ПДВ.
Графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 – 9, 12 в такому випадку не заповнюються."
Раді допомогти, звертайтесь ще
Відповідь: У податковій накладній, складеній з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях, у межах господарської діяльності у верхній лівій частині у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та зазначається тип причини «10».
У графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний індивідуальний податковий номер «600000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється, поле «код» не заповнюється.
Розділ Б податкової накладної заповнюється в такому порядку:
в графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» – зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, на підставі яких формувався податковий кредит;
в графі 4 «Умовне позначення українське» – вказується «грн»;
в графі 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ – вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок, згідно з основною ставкою податку та ставками податку 7 і 14 відс., які застосовуються при нарахуванні податкових зобов’язань;
у графі 11 зазначається сума ПДВ.
Графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 – 9, 12 в такому випадку не заповнюються."
Раді допомогти, звертайтесь ще
ІР
Ірина
06.08.2026 | 17:06
Відповідь надано
Порядок нарахування премій та їх вплив на середню зарплату
Добрий день!
Запитання стосовно "Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під часу". Нарахували премію працівникам в липні за підсумками роботи за 2 квартал. Розумію, що для визначення середньої зарплати, вона буде…
Запитання стосовно "Премії (в тому числі за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під часу". Нарахували премію працівникам в липні за підсумками роботи за 2 квартал. Розумію, що для визначення середньої зарплати, вона буде…
ТК
Тетяна, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:44
ОВ
Оксана Василівна
06.08.2026 | 16:42
Відповідь надано
Оподаткування послуг нерезидента: ПДВ, репатріація, ПДФО та ВЗ
Добрий день.
Отримали послуги (ютуб блогер- реклама) від нерезидента Чеської республіки ФОП, чи потрібно реєструвати ПДВ, Податок на репатріацію чи потрібно сплачувати? Можливо потрібно платити ПДФО та ВЗ…
Отримали послуги (ютуб блогер- реклама) від нерезидента Чеської республіки ФОП, чи потрібно реєструвати ПДВ, Податок на репатріацію чи потрібно сплачувати? Можливо потрібно платити ПДФО та ВЗ…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:39
ТЕ
Тетяна
06.08.2026 | 16:32
Відповідь надано
Зміни у звіті ЄСВ: відсутність рядка про працівників
ТОВ. Підкажіть,будь ласка, з звіті по ЄСВ за 07.26 вже відсутня строка "облікова кількість працівників"?. Можливо є ще зміни на яки треба звернути увагу…
ОК
Ольга, консультант
експерт
06.08.2026 | 18:52
ТЕ
Тетяна
06.08.2026 | 16:26
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік доходу від інвестиційного заохочення: методи та нюанси
Доброго дня. Підприємство уклало з банком договір фінансового лізингу на с/г техніку виробництва країн ЄС. Подало заявку щодо отримання інвестиційного заохочення по Програмі КМСБ СхП, яка створена ЄБРР. Отримане інвестиційне заохочення платник має право використовувати у своїй…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2026 | 18:40
ЭЮ
Элла Юріївна
06.08.2026 | 16:25
Відповідь надано
Облік працівника з неповним робочим днем для звітності ЄСВ
Добрий день. На підприємстві працівник працює неповний робочий день 4 години. Питання-1) як працівника з неповним робочим днем рахувати для СКШП? 2) як працівника з неповним робочим днем рахувати для звітності по ЄСВ в рядку 091 та 092? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:35
НА
Наталья
06.08.2026 | 16:14
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Процедура оформлення наказу на модернізацію програмного забезпечення НМА
Вітаю. Купили програмне забезпечення,поставили на баланс. Потребує допрацювання. Окремими договорами визначено вартість робіт т специфікацію. В липні прийнто роботи, підписано акти. В серпні робимо модернізацію комп.програми, збільшуємо первісну вартість на ці суми. Чи маю я в…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:11
ЭЮ
Элла Юріївна
06.08.2026 | 16:12
Відповідь надано
Запитання щодо чисельності спеціалістів по гіг-контракту в ЄСВ
Добрий день. Питання по новому звіту по ЄСВ для резідента ДіяСіті -1) чи вказувати чисельність спеціалістів по гіг-контракту в рядок 092 ? Дякую…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:29
ЛБ
Бринзанська Леся
06.08.2026 | 15:47
Відповідь надано
Дата оформлення авансового звіту для імпортованих послуг підприємства
Вітаю. ТОВ отримує імпорт послуг, оплата проходить з корпоративної картки підприємства. Для приклада: Сума списана згідно виписки 06/08/26 у призначенні платежу "51** **** **** **66 04.08.2026 18:02:56 Цифровi товари: ANTHROPIC* CLAUDE
SUB, 548 Market Street". Дата інвойса…
SUB, 548 Market Street". Дата інвойса…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:16
ІВ
Інна Володимирівна
06.08.2026 | 15:16
Відповідь надано
Є відповідь АІ
ДФС запитала документи: чи виключити ФОП з 4-ДФ
ТОВ отримало запит від ДФС на надання документів по ФОП, які показані з кодом 157 в 4-ДФ. Чи може ТОВ в подальшому більше не показувати в 4 ДФ таких фопів? Які аргументи можна навести для цього…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:27
ТГ
Гуменюк Тетяна
06.08.2026 | 15:10
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Продаж автомобіля в бухгалтерському обліку та звітності підприємства
Вітаю. З 01.01.26р. тов перейшло на заг.систему оподаткування з ПДВ. займались вантажоперевезенням (до цього були на ЄП 3 група без ПДВ). Планувалась інша діяльність, продаж товарів. На сьогодні діяльність не ведеться, оплачується тільки оренда і отримуються вхідні податкові. На…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:10
ЮЛ
Юлія
06.08.2026 | 14:57
Відповідь надано
Податкові наслідки корпоративу: ЄСВ, ПДФО, ВЗ та ПДВ
Доброго дня.
Планується проведення літнього корпоративу з виїхдом. Сплачують за: послуги з харчування( постачання готових страв для подій), послуги проживання (діяльність готелів і подібних зособів тимчасового розміщування), послуги перевезення людей.
Підкажіть які…
Планується проведення літнього корпоративу з виїхдом. Сплачують за: послуги з харчування( постачання готових страв для подій), послуги проживання (діяльність готелів і подібних зособів тимчасового розміщування), послуги перевезення людей.
Підкажіть які…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 18:31
ВА
Валентина
06.08.2026 | 14:55
Відповідь надано
Чи потрібно подавати звіт по квоті для інвалідів
Вітаю. Я так і не зрозуміла : чи потрібно подавати звіт по 4% квоти по інвалідам, якщо ми витримуємо норматив? Де знайти електронну форму ? А якщо в паперовому вигляді, то куди подавати ? До 10.08.26р. залишилось 4 дні... Дякую…
АК
Ангеліна, консультант
експерт
06.08.2026 | 17:05
ОЛ
Олена
06.08.2026 | 14:55
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Облік витрат на маркетингові послуги: підписка на PR-сервіс
Доброго дня, магазин продажу одягу, по договору Виконавець надає Замовнику доступ до Платформи (комп’ютерної програми “Програмний продукт “Сервіс моніторингу та аналізу згадувань у засобах масової інформації та соціальних медіа LOOQME”) Це підписка на PR-сервіс, яким…
ОК
Ольга, консультант
експерт
06.08.2026 | 16:36
СВ
Світлана
06.08.2026 | 14:48
Відповідь надано
Різниця в написанні адреси: можливі наслідки для ліцензії
Добрий день!
Якщо на чеку ПРРО адреса друкується великими літерами (після подання 20-ОПП з кодом 3), а у Витязі з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилянтів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин…
Якщо на чеку ПРРО адреса друкується великими літерами (після подання 20-ОПП з кодом 3), а у Витязі з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилянтів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:29
СВ
Светлана
06.08.2026 | 14:35
Відповідь надано
Є відповідь АІ
Порушення підпису акта без зазначення довіреності в договорі
Добрий день, якщо в договорі вказана довіреність на підставі якої підписує працівник, але в акті виконаних робіт тільки ПІБ ( довіреність не вказана), це є порушенням?
Можуть визнати акт не правомірним…
Можуть визнати акт не правомірним…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:22
LL
LLC
06.08.2026 | 14:08
Відповідь надано
Чи потрібно підприємцю подавати звіт після переходу на 3-тю групу
Якщо підприємець з 1 липня 2026 року перейшов на 3-тю групу, чи потрібно йому подавати звіт до 10-го серпня…
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.08.2026 | 15:01
НА
Надія
06.08.2026 | 14:07
Відповідь надано
Витрати ФОП на особисті потреби: законність та штрафи за це
Доброго дня. Маю до Вас запитання.
Фізична особа, яка зареєстрована ФОП, на постійній основі із корпоративної картки, яка належить ФОП знімає готівкові кошти для власних потреб.
Чи має законні права це робити? Якщо ні, то які передбачені штрафні санкції…
Фізична особа, яка зареєстрована ФОП, на постійній основі із корпоративної картки, яка належить ФОП знімає готівкові кошти для власних потреб.
Чи має законні права це робити? Якщо ні, то які передбачені штрафні санкції…
ІК
Ірина, консультант
експерт
06.08.2026 | 18:43
ТК
Камєнєва Тамара Михайлівна
06.08.2026 | 14:07
Відповідь надано
Оформлення ТТН при поверненні товару: вказівки для продавця
Вітаю, перший покупець повертає товар з оформленням ТТН на другого покупця продавця. Як правильно оформити ТТН та де вказати Продавця? благодарю…
ОК
Ольга, консультант
експерт
06.08.2026 | 15:40
НА
Наталія
06.08.2026 | 13:59
Відповідь надано
Питання про зарахування попередньої оплати внеску на інвалідність
Доброго дня ! Нарахували внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю в першому кварталі 100% і заплатили , а потрібно 50% в другому нарахували 50% , чи зараховується попередня оплата по внеску…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:07
ІР
Ірина
06.08.2026 | 13:57
Відповідь надано
Обов'язки з розмитнення та ПДВ для ТОВ і ФОП
Якщо ввожиться із Китаю певний товар його потрібно розмитнити, якщо ввозиться на ТОВ і ТОВ платник ПДВ відполвідно потрібно оплатити 20% ПДВ від розмитненого податку на свій елктронний рахунок ПДВ так? А якщо цей товар ввозить ФОП на єдиному податку чи виникає в нього той самий…
СК
Стефанія, консультант
експерт
06.08.2026 | 19:20


