Точна відповідність
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
Нові
Нові
Популярні
За вподобаннями
За весь час
За тиждень
За місяць
За рік
За весь час
ПДВ
Очистити фільтр
ІР
Ірина
24.03.2026 | 16:23
Відповідь надано
Виправлення помилок у ПДВ: рекомендації для ФОП та підрядників
ФОП на загальній системі платник ПДВ уклав договір з підрядником платником ПДВ на реконструкцію внутрішніх електро мереж для приєднання електроустановок житлового будинку (після здачі в експлуатацію буде переєстровано як нежитлове приміщення), фоп здійснив авансові платежі в…
ІН
Інга
24.03.2026 | 16:14
Відповідь надано
Коригування ПДВ при використанні палет як зворотної тари
Вітаю. Ми ТОВ- покупець, надаємо Постачальнику через Акт прийому- передачі металеві палеті для транспортування на них проданого нам профілю. Постачальник при відвантажуванні товару надає ТТН на профіль та Акт на повернення палет, на яких відправлений профіль. Право власності на…
ДО
Оксана Д
24.03.2026 | 16:12
Відповідь надано
Оформлення повернення простроченої продукції: документи та нюанси
ТОВ займатиметься виробництвом ковбасних виробів. Як правильно оформляти повернення товару (прострочена продукція повертається згідно договору) частково списується частково йде у переробку? Якими документами оформити…
ІР
Ірина
24.03.2026 | 16:09
Відповідь надано
Визначення коду послуги для ПДВ при передоплаті підприємству
Підприємство-Виконавець надало послугу Замовнику: Послуги з виготовлення комплекту деталей металевих корпус Strong. В рахунку-фактурі саме таке формулювання. Замовник передав металеві листи, Виконавець їх порізав, погнув, покрасив та передав Замовнику по акту готові вироби. За…
ДЕ
Делидова Ирина
24.03.2026 | 15:54
Відповідь надано
Коригування від'ємного ПДВ: як правильно відобразити у звіті
ТОВ має від'ємне значення по ПДВ по конкретному контрагенту, яке з 31.08.2024 року включається з місяця в місяць, умовно це 120000 грн, якщо у грудні 2025 року по ньому було коригування на 20 000 грн, як вірно відобразити у додатку 2 за січень 2026 від'ємне значення, якщо…
НП
Півень Наталія
24.03.2026 | 15:39
Відповідь надано
Коригування ПДВ при поверненні коштів за зменшену кількість товару
Добрий день. Покупець 23.02 оплатив рахунок на товар. На дату відвантаження 11.03 складено додаткову угоду на зменшення кількості по деяким позиціям товару, та виписано ВН згідно Дод угоди. 24.03 покупець надіслав лист на повернення коштів.1) Як скласти РК до ПН- причина кориг…
АО
Олиевская Алла
24.03.2026 | 15:37
Відповідь надано
Правила виписування компенсуючих ПН при відсутності документів
ТОВ отримала ПН , зареєстровану в Реєстрі , включило її в ПК грудня 2025 року , але більше нема ніяких документів , підтверджуючих цю операцію. Хочема зняти її з кредиту. Які правила виписування компенсуючих ПН? Спасибі…
КА
Катерина
24.03.2026 | 14:17
Відповідь надано
Чи повинен субпідрядник складати ПН з ПДВ при технагляді
Вітаю! ТОВ платник ПДВ надає послугу технагляду Замовнику, яка звільнена від ПДВ згідно до п. 197.11. ТОВ, згідно договору субпідряду, доручив виконання послуг частково ТОВ платнику ПДВ. Субпідрядник повинен скласти ПН з ПДВ…
ЛИ
Лисканич Христина
24.03.2026 | 13:53
Відповідь надано
Облік ПДВ та комісії при оплаті реклами через Facebook
Добрий день, ТОВ загальна система, платник ПДВ, високодохідник. ТОВ почав оплату реклами через фейсбук, оплата здійснюється через корпоративну картку, відповідно кошти у гривні з поточного рахунку списуються з запізненням на 2-3 дні ніж була операція за карткою, а також з…
ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
24.03.2026 | 12:57
Відповідь надано
Чи потрібно нараховувати ПДВ при недостачі товару від ФОП
Юр особа, платник ПДВ, за результатами інвентаризації виявили недостачу товару. Цей товар оприбутковували від ФОП, неплатників ПДВ. Чи треба нараховувати ПДВ в такому випадку…
ОК
Оксана Милик
24.03.2026 | 12:55
Відповідь надано
Особливості обліку ПДВ для медичних послуг на загальній системі
ТОВ, загальна система, мед послуги, звільнені від ПДВ.
Останній день місяця реєструємо зведену ПН зг 198,5,
На весь кредит реєструємо ПН, і завжди в декларації =0.
10,03 ми оплатили за послуги 12 тис, на нас зареєстрували ПН на 12000 (ПДВ 2тис).
15,03 нам…
Останній день місяця реєструємо зведену ПН зг 198,5,
На весь кредит реєструємо ПН, і завжди в декларації =0.
10,03 ми оплатили за послуги 12 тис, на нас зареєстрували ПН на 12000 (ПДВ 2тис).
15,03 нам…
ЖЛ
Жемчужна Людмила
24.03.2026 | 12:30
Відповідь надано
Повернення протермінованої продукції: кількість та код в РК
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, якщо нам покупці роблять 1 повернення протермінованої продукції, що стосується різних замовленнь (в УТП), тож в УТП теж проводити декілька повернень (виходить часткових до замовлень) чи можно одне повернення робити? Буду дуже вдячна! від…
ПЛ
Плужник Любов Герасимовна
24.03.2026 | 12:18
Відповідь надано
Чи можна повторно подати документи на відшкодування ПДВ
Добрий день ! У 2023 році підприємство подало документи на відшкодування ПДВ. Податкова чемно попросила забрати документи подані на відшкодування ПДВ. На даний час стоїть питання таки подати знову уже в 2026 році документи на відшкодування ПДВ. Запитання. Чи має право…
ОД
Долинюк Ольга Ярославівна
24.03.2026 | 12:06
Відповідь надано
Чи можна включити заблоковану податкову накладну в кредит
Добрий день. податкова накладна від покупця була заблокована 21.01.2023 року. 03.02.2026 року прийшла квитанція про реєстрацію цієї накладної за рішенням суду. чи можу я її включати в лютому в податковий кредит. Чи 365 днів з дня заблокування вийшов, і ця сума вже не може бути…
ОЛ
Олена
24.03.2026 | 11:58
Відповідь надано
Термін включення ПДВ у податковий кредит під час блокування
Доброго дня. Податкова накладна постальником була виписана по першій події 05.11.2021, вчасно відправлена на реєстрацію 29.11.2021 але її заблокували, постачальник подавав документи на розблокування, але отримав рішення про відмову. Який граничний термін включення був у такої…
ЄП
Пархоменко Євгенія Олександрівна
24.03.2026 | 11:39
Відповідь надано
Розподіл вхідного ПДВ при отриманні неоподаткованих послуг: нюанси
Вітаю. Якщо отримуємо послугу з ПДВ. Через те що продаємо неоподатковану послугу ПДВ ,частково розподіляємо вхідний ПДВ.
Питання: у витрати ми ставимо повністю послугу без ПДВ, чи все ж таки ту частину ПДВ, на яку виписували зведену податкову теж списуємо на витрати, тобто…
Питання: у витрати ми ставимо повністю послугу без ПДВ, чи все ж таки ту частину ПДВ, на яку виписували зведену податкову теж списуємо на витрати, тобто…


