Як виправити помилку в обліку відпустки та ЄСВ
Для виправлення відпускних в Д1 діє особлива норма. Згідно п.1 розд IV Порядку №4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15/ed20210101#n368 внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускається лише у разі відображення:
сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних (податкових) періодах;
сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Таким чином, в поточному звіті за квітень в Д1 можете здійснити виправлення наступним чином:
1) якщо відпустку відобразили разом з зарплатою- сторнуємо повністю суму відпускних: гр.8- КЗО 1, гр.10- 12.2025, гр.16, гр.17- мінус сума відпускних та в гр.20 з мінусом ЄСВ з цієї суми,
або якщо відобразили одним рядком відпускні за 2 місяці- сторуємо відпускні січня: гр.8- КЗО 1, гр.9- КТН 10, гр.10-12.2025, гр.16, гр.17- мінус відпускні січня, гр.20- з мінусом ЄСВ з цієї суми,
2) відображаємо відпускні правильно- за кожен місяць окремо (або тільки за січень), гр.8- КЗО 1, гр.10-01.2026 (та 12.2025), гр.16, гр.17- сума відпускних за кожен місяць окремо, гр.20- ЄСВ з цих сум,
3) сторно донарахування ЄСВ за січень: гр.8- КЗО 1, гр.9- КТН 3, гр.10- 01.2026, гр.18- з плюсом сторно бази донарахування, гр.20- ЄСВ з цієї суми.
Рекомендую відео від експерта: https://7eminar.ua/events/4898/11167.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь АІ схвалено експертом
Перевезення ПММ: працевлаштування водія за сумісництвом можливе
Є відповідь АІ
Правильне відображення нарахувань у 4ДФ за липень 2026 року
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Помилка в заповненні професійної назви та коду в Д5
Є відповідь АІ
Помилкова ПН: анулювання через невірний ІПН покупця
Є відповідь АІ
Виправлення помилки в Додатку 1 ОЗ через технічний збій
Підкажіть, будь ласка, яким чином можна виправити наступну помилку в Додатку 1 ОЗ. Співробітника прийнято з 01.06.2026, кадровий наказ від 29.05.2026. Через технічний збій при формуванні ОЗ за травень 2026 співробітник вивантажився в Додаток 1, і в полі кіл-ть…
Питання компенсації щорічної відпустки при звільненні працівника
Визнання доходу від прощення боргу та податкові нюанси
Вірно розумію ,що тіло кредиту та відсотки визнаються доходом на дату підписання Угоди про прощення боргу?
Якщо в 2025 року ТОВ мало об'єкт оподаткування з податку на…
Є відповідь АІ
Чи включати неоподатковувані доходи у звіт по ПДФО
Зміна юридичної адреси: чи потрібно повідомляти ТЦК
Є відповідь АІ
Формат призначення платежу для оренди комунальної землі
Наслідки ліквідації нерезидента для платника податку на прибуток
Виправлення облікових даних у ТЦК: можливі наслідки та штрафи
Є відповідь АІ
Продаж основних засобів ТОВ: ціна, ПДВ та залишкова вартість
Правила обліку ПДВ при купівлі квитка на потяг працівником
Чи можна включити заблокований ПДВ у декларацію за липень
Є відповідь АІ
Як правильно списувати моторну олію в бухгалтерському обліку
Подача декларації з акцизного податку: чи необхідно вашому підприємству
Оформлення на роботу інваліда 2 групи для нормативу підприємства
Ризики ПДВ при складанні податкових накладних на аванс
Сільськогосподарське підприємство надало сільськогосподарські послуги на суму 500 000,00 грн у серпні місяці, але 28.07.2026 отримало аванс 150 000,00 грн. Відповідно по 1 події виникає податкове зобов'язання на цих 150 000,00 грн. І бухгалтер на цих 150 000…


