Заповнення додатку ЄСВ для ФОП з різними доходами 2025 року
Якщо ФОП на ЗС був найманим працівником і ЄСВ за ного сплатив роботодавець не менше ніж 22 % від МЗП, то такий ФОП звільнений від сплати ЄСВ «за себе», не залежно від того який чистий дохід він отримав у цьому місяці.
Це передбачено у п. 6 ст. 4 Закону про ЄСВ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n57
Тому якщо у листопаді та грудні роботодавець сплатив ЄСВ з зарплати 8000 грн, то ФОП не сплачує ЄСВ 22 % з доходу 190 тис гривень і 167 тис гривень отриманого за ці місяці. ФОП взагалі не сплачує ЄСВ за листопад та грудень 2025 року.
У Додатку ЄСВ 1 потрібно вказати так: у листопаді у графі 3 – 190 тис грн, у графі 4 – 0.00, у графі 5 – 22, у графі 6 – 0.00, у грудні у графі 3 – 167 тис грн, у графі 4 – 0.00, у графі 5 – 22, у графі 6 – 0.00.
Якщо у лютому 2025 року ФОП на ЗС отримав збиток і вирішив не сплачувати ЄСВ за цей місяць добровільно, то у графі 3 за цей місяць потрібно вказати 0.00, у графі 4 – 0.00, у графі 5 – 22, у графі 6 – 0.00.
ФОП на ЗС має право не сплачувати ЄСВ у місяцях коли він не отримував доходу (ч. 2 п. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#n169
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Нова форма звіту по інвалідам для ТОВ ще не доступна
Суборенда земельної ділянки: чи включати податки до плати
Введення в експлуатацію МНМА, придбаного з ПДВ: нюанси
Як правильно округлити зарплату працівника до копійок
Алгоритм зміни програмного забезпечення РРО без ануляції каси
Порядок відображення звільнення та нового працевлаштування працівника
Штрафи за протерміновану звітність: ЄСВ, ПДФО та військовий збір
Чому калькулятор враховує неправильний період для розрахунку
Чи відповідає код 1229.7 для начальника служби безпеки
Відображення боргу через передачу основних засобів директору підприємства
Обов'язки ФОП щодо акцизу на столові вина в роздріб
в мене така ситуація: ФОП, працює з 2025 і продає столові вина (етиловий до 15%) в роздріб в кафе, є каса постер, де проводять по коду УКТЗЕД, але ніякого акцизу не показував, звіти не подавалися. з акцизом не працювала, але виправте мене, якщо я розумію не…
Податкові наслідки нестачі товару: ПДВ та ППР роз'яснення
ППР форми «В4» — щодо зменшення від’ємного значення ПДВ на суму 315 950,00 грн у зв’язку з виявленою нестачею товару.
ППР форми «ПН» — щодо обов’язку скласти та зареєструвати…
Відображення працевлаштування інваліда у звітах та нормативі
Якщо приймаємо інваліда ІІ гр. по зору-то закриваємо 2 особи по нормативу?
В яких звітах і як це відображати?
Податковий розрахунок об'єднаної звітності -там показувати 1 особу чи 2?
У звіті по працевлаштуванню інвалідів (якого ще немає) -там можливо…

