Переплата ЄСВ для ФОП: необхідність подачі додаткових документів
Ні, додатково звітність подавати не потрібно
Станом на 01.01.2026 року така сума дійсно буде обліковуватися як переплата, адже вона спишеться в бюджет лише за підсумками подання річної декларації.
Так як кінцевий термін подання звітності для ФОП 2 групи - 02.03.2026 року за 2025 рік, то до цього часу в стані розрахунків з бюджетом цю суму показує у вигляді переплати, навіть якщо звітність подали раніше.
Якщо ви відкриєте безпосередньо саму інтегровану картку в розгорнутому вигляді, то нарахування по вашій декларації будуть вказані в графі Нараховано 11.03.2026 року. Таку дату чомусь вказує податкова на підставі поданої річної звітності.
Тому якщо в самій обліковій картці такі нарахування присутні, то після 11.03.2026 року таке відображення переплати оновиться і зникне.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Нова форма звіту по інвалідам для ТОВ ще не доступна
Суборенда земельної ділянки: чи включати податки до плати
Введення в експлуатацію МНМА, придбаного з ПДВ: нюанси
Як правильно округлити зарплату працівника до копійок
Алгоритм зміни програмного забезпечення РРО без ануляції каси
Порядок відображення звільнення та нового працевлаштування працівника
Штрафи за протерміновану звітність: ЄСВ, ПДФО та військовий збір
Чому калькулятор враховує неправильний період для розрахунку
Чи відповідає код 1229.7 для начальника служби безпеки
Відображення боргу через передачу основних засобів директору підприємства
Обов'язки ФОП щодо акцизу на столові вина в роздріб
в мене така ситуація: ФОП, працює з 2025 і продає столові вина (етиловий до 15%) в роздріб в кафе, є каса постер, де проводять по коду УКТЗЕД, але ніякого акцизу не показував, звіти не подавалися. з акцизом не працювала, але виправте мене, якщо я розумію не…
Податкові наслідки нестачі товару: ПДВ та ППР роз'яснення
ППР форми «В4» — щодо зменшення від’ємного значення ПДВ на суму 315 950,00 грн у зв’язку з виявленою нестачею товару.
ППР форми «ПН» — щодо обов’язку скласти та зареєструвати…
Відображення працевлаштування інваліда у звітах та нормативі
Якщо приймаємо інваліда ІІ гр. по зору-то закриваємо 2 особи по нормативу?
В яких звітах і як це відображати?
Податковий розрахунок об'єднаної звітності -там показувати 1 особу чи 2?
У звіті по працевлаштуванню інвалідів (якого ще немає) -там можливо…

