Питання щодо подання декларацій ФОП та сплати ЄСВ
1. чи можна подати декларацію пусту загальносистемника з додатком 1 з 01.01.25 по 30.06.2025р. 2).подати декларацію річну на другій групі з додатком 1 і вказати сплати ЄСВ тільки за грудень2025р .Ваша правильна порада -чекаю дякую.
1. ФОП повинен подати декларацію про майновий стан та доходи за 2025 рік як звітну декларацію з Додатком ЄСВ 1 у якому відобразити нарахування по ЄСВ за період січень – червень 2025 року.
У пункті 8 такої декларації вказується період перебування на ЗС – 01.01.2025 – 30.06.2025. У такій декларації крім доходу на ЗС потрібно також вказати інші доходи, які ФОП отримав як фізособа. Це передбачено у п. 177.11 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4292
Також потрібно вказати дохід отриманий на 2 групі ЄП у рядку 11.1.
2. За період перебування на 2 групі ЄП потрібно подати звітну декларацію за формою F0103407. У цій декларації потрібно вказати дохід отриманий на 2 групі ЄП і внески з ЄП та ВЗ за липень – грудень 2025 року.
У Додатку 1 потрібно у пункті 8 вказати період 01.07.2025 – 31.12.2025 року. У розділі 9 потрібно вказати нарахування по ЄСВ за липень – грудень 2025 року.
Якщо Ви подали звітну + довідкову декларацію і не вказати у Додаток 1, що він є звітний + довідковий, то у звітній декларації ще один Додаток 1 за 2025 рік подати не можливо.
В такому випадку потрібно подавати декларацію без Додатку 1. А після цього написати податківцям, щоб визнали таку звітну + довідкову декларацію з Додатком 1 помилковою і присвоїли їй статус «Історія подання». Після того як цю декларацію визнають помилковою, ФОП зможе подати уточнюючу декларацію для 2 групи за 2025 рік і подати Додаток 1 у якому відобразити нарахування по ЄСВ за липень – грудень
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Чи змінились строки подання лікарняних до оплати
Як правильно подати розрахунок коригування при помилковій реєстрації ПДВ
Обчислення податку на нерухомість: нюанси оренди та класифікації
Нарахування ЄСВ та ПДФО на компенсацію за відпустку
Чи потрібно на компенсацію за невикористану відпуску нараховувати ЄСВ та відображати її в додатку Д 1? З якою ознакою доходу таку виплату відображати в додатку Д 4…

Облік продажу сертифікатів та податкові нюанси для туроператора
Заповнення графи 3.2.2: продаж яєць курячих виробником в Україні
Облік фінансової допомоги у Додатку 4ДФ для юрособи та ФОП
Запитання щодо звітності ТЦК про транспортні засоби та військових
2.Якщо на балансі немає транспортного засобу потрібно здавати нульовий звіт?
3. Якщо немає військовозобов'язаних потрібно здавати нульовий звіт? Дякую…
Чи потрібно підписувати наказ про підвищення окладу працівників
Уточнення податку на прибуток: заповнення рядків і штрафи 3%
дякую…
Штрафи та пені за невиконання валютних зобов'язань резидентами
Оренда землі: чи потрібно платити податок підприємству
Розрахунок матеріальної допомоги на оздоровлення: важливі нюанси
Як розраховується матеріальна допомога на оздоровлення? Які суми не враховуються до розрахунку? Ділити на календарні чи на відпрацьовані робочі дні…

