Замовити рекламу
Наприклад
військовий збір
бронювання
індексація
декларація з ПДВ
зарплата
лікарняні
Головна
Новини та статті
Документи
Відеонавчання
Консультації
Інструменти
ГоловнаГоловна
Особистий кабінетKабінет
Мої консультаціїМої консультації
АІ-КонсультантАІ-Консультант
НОВЕ
Новини та статтіНовини та статті
ГОЛОВНА ПОДІЯ ЛІТАТОП-ПОДІЯ ЛІТА
Безкоштовні вебінариБезкоштовні вебінари
ВідеонавчанняВідеонавчання
ПрофесіїПрофесії
КонсультаціїКонсультації
ДокументиДокументи
ІнструментиІнструменти
Нове
ДовідникиДовідники
РозвагиРозваги
Нове
КалендарКалендар
Виїзні семінариВиїзні семінари
Теми
homeБухгалтерський облік
homeЛікарняні, декретні
homeВідпустки
homeВідрядження, підзвітні кошти
homeВійськовий облік, бронювання
Контакти0 800 600 722 (безкоштовно)+380 98 314 02 97info@7eminar.com Про нас
  • Головна
  • Консультації
  • Особистий консультант
  • Перехід на загальну систему: питання реєстрації ПДВ та доходу
<b>📊 План рахунків бухгалтерського обліку</b>

📊 План рахунків бухгалтерського обліку

Усе про застосування рахунків для підприємств, організацій та їхніх підрозділів — в одному довіднику.

Відкрити
ТА
Татьяна
06.01.2026 | 13:13
ПДВ
Відповідь надано

Перехід на загальну систему: питання реєстрації ПДВ та доходу

Добрий день, підкажіть як складється практика стосовно обов'язкової реєстрації ПДВ при переході з єдиного податку 3 групи 5% на загальну систему? Думка податкової, що у випадку перевищення доходу 1 млн.грн за попередні 12 місяців - обов'язкова реєстрація платником ПДВ. Але вже є судові рішення, де робиться висновок, що дохід за період перебування на 3 групі не враховується до доходу що підлягає оподаткуванню, згідно кодексу і підрахунок доходу починається з дати переходу на загальну систему.
ЮК
Юрій, консультант
експерт
06.01.2026 | 17:30
Очікує відповідь

Так, ми теж розуміємо, що ситуація неоднозначна.



Згідно з п.183.4 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n4409 ), «у разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV цього Кодексу, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом. Якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статті 182 цього Кодексу, реєстраційна заява подається у строк, визначений пунктом 183.3 цієї статті».



Тобто з наведених норм випливає, що суб’єкт господарювання, який перейшов із спрощеної системи на загальну, повинен враховувати при прийнятті/або неприйнятті рішення щодо реєстрації платником ПДВ, повинен враховувати обсяги операцій, які відбувалися під час перебування на спрощеній системі.



З цього податківці роблять наступний висновок – навіть у разі, якщо саме на момент переходу на загальну систему поки немає обсягу операцій 1000000 грн. за попередні 12 кал/місяці – все одно слід рахувати такий показник, при цьому враховувати у т.ч. і обсяги операцій під час перебування на СП.



Наприклад – станом на 01.01.26 р. у ТОВ, яке перейшло з ЄП на ЗСО, обсяг операцій за січень – грудень 2025 р. не перевищує 1000000 грн.



Але далі податківці наполягають на тому, що при розрахунку суми 1000000 грн. потрібно брати обсяги операцій: за лютий 2025 р. – січень 2026 р., березень 2025 р. – лютий 2026 р., тощо. Тобто враховувати і період перебування на СП.



Вважаємо, що потрібно зафіксувати чітки правила саме в ПКУ. Адже судови рішення стосуються тільки окремих платників.


Раді допомогти, звертайтесь ще!

ТЕ
Тетяна
26.06.2026 | 11:48
Зарплата
Відповідь надано

Оформлення матеріальної допомоги: податки та необхідні документи для співробітників

Доброго дня, якщо видавати матеріальну допомогу співробітнику, з якої суми сплачуються податки та які документи потрібні для оформлення…

6

ГК
Галина, консультант
експерт
26.06.2026 | 12:41

Все залежить від того, яку матеріальну допомогу будете надавати.


Уточніть, будь ласка.


Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ТЕ
Тетяна
26.06.2026 | 10:58
Податок на прибуток
Відповідь надано

Чи можна підтвердити доставку товару без ТТН у накладних

Доставка товару для юрособи проводиться за рахунок постачальника або іншої логістичної організації.1. Чи можна, для того щоб не використовувати ТТН і підтвердити доставку товару,в прихідних накладних відобразити данні , які стосуються перевезення ?
2. Якщо можна, то які…

9

ЛК
Лідія, консультант
експерт
26.06.2026 | 12:11

Ні

При перевезенні вантажу автомобільним транспортом ТТН є обов'язковим документом. При цьому, якщо перевезення здійснюється через логістичну компанію, яка…Ще

ОА
Абрамова Олена Леонідівна
26.06.2026 | 10:56
Транспорт, ТТН
Відповідь надано

Перевірка податковою: чи потрібні ТТН для подорожніх листів

Доброго дня, якщо у подоржньому листу не прописувати дані ТТН і їх не прикладати до подоржніх листів. Буде це порушення при перевірки податкової? Які документи потрібно прикладати до подоржнього листа, щоб підтвердити списання палива на підприємстві…

3

ОК
Ольга, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:26

ТТН у подорожньому листі (або його аналогу) — не обов'язковий реквізит, оскільки єдиної державної форми цього листа не існує (усі старі типові бланки…Ще

ЛЮ
Любов
26.06.2026 | 10:55
Інше
Відповідь надано

Чи потрібно подавати звіт при відсутності порушень нормативу

Вітаю,на підприємстві 7чол./квітень,травень,червень/ порушення нормативу не має,чи потрібно подавати звіт? За 1 кв-л ситуація таж сама,звіт не подавала це порушення…

6

ОК
Ольга, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:07

Подавати звітність потрібно всім роботодавцям.

Згідно з роз’ясненнями податкової, звіт мають подавати ВСІ роботодавці. Навіть якщо роботодавець не…Ще

ОА
Абрамова Олена Леонідівна
26.06.2026 | 10:53
Транспорт, ТТН
Відповідь надано

Порушення заповнення ТТН: ризики від застосування кілограмів замість тонн

Доброго дня, якщо у ТТН замість маса бруто тона ( там де відомості про вантаж і поле де написано прописом) писати кілограми, це буде значне порушення заповнення ТТН? Які податкові ризики можуть бути…

4

ОК
Ольга, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:19

Вказувати масу в кілограмах є допустимим.

Про це зазначали у інформаційній довідці Мінрозвитку та Держтрансбезпеки (…Ще

ІР
Ірина
26.06.2026 | 10:47
Відрядження
Відповідь надано

Відрядження: суперечності між курсами НБУ та комерційним банком

Вітаю. Було проведено «Звіт про використання коштів» по відрядженню за кордон. Оплати за готель відбувалася за допомогою особистої гривневої картки в Євро. Аванс було надано в гривнях. Курс для Звіту було взято курсом НБУ на дату затвердження звіту. В банківській виписці видно…

0

АК
Антон, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:59

Ні, проблеми в цьому немає, адже Ви правильно застосували курс НБУ на дату затвердження звіту працівника згідно з п. 5 НП(С)БО 21, оскільки витрати були…Ще

ТЕ
Тетяна
26.06.2026 | 09:55
Бухоблік та фінзвітність
Відповідь надано

Облік витрат на розробку нових продуктів: куди списувати

Доброго дня. Компанія виготовляє певний вид продукції. Але є певні розробки нових продуктів, випуск яких під питанням. Тобто підприємство несе на розробку таких нових продуктів витрати (зарплата, матеріали, оплата послуг сторонніх організацій). При цьому після завершення…

5

ЛК
Лідія, консультант
експерт
26.06.2026 | 12:17

В п.9 ПСБО 8 "Нематеріальні активи" є норма, коли такі витрати є витратами періоду.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#o45Також в п.20 ПСБО 16…Ще

ІР
Ірина
26.06.2026 | 09:51
Відрядження
Відповідь надано

Чи достатні документи для звіту про відрядження співробітника

Вітаю. Співробітник, коли звітувався за відрядження надав електронні інвойси (FLIXBUS) де вказана вартість квитка «Інвойс для бронювання», ще є інвойс «Збір за обслуговування» (50грн)+ самі електронні квитки + виписку з банку з особистої картки, де є цей платіж загальною сумою…

1

АК
Антон, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:54

Так, наведені документи є підтвердженням витрат на проїзд згідно з пп. "а" пп. 170.9.1 ПКУ, а надана виписка з карткового рахунку підтверджує здійснення…Ще

ТА
Таїсія
26.06.2026 | 09:27
Кадри
Відповідь надано

Запит щодо наявності звіту по інвалідах у кадровій справі

чи є вде звіт по інвалідах…

24

АК
Аліна, консультант
експерт
26.06.2026 | 10:45

Поки що немає.


Про це ми писали тут https://7eminar.ua/news/18894-aktualna-forma-zvitu-po-invalidax-ci-je-vze-forma


Раді допомогти, звертайтесь ще!Ще

ЗЛ
Злата
25.06.2026 | 20:43
ЄСВ, ПДФО, ВЗ
Відповідь надано

Оподаткування ПДФО та ВЗ при добровільному медичному страхуванні працівників

Чи оподатковується ПДФО та ВЗ суми, які п-во платить по працівниках за договором добровільного медичного страхування в межах 30% від доходу працівникав наступному випадку: договір страхування укладено на 1 рік, при достроковому розірванні договору страхові платежі повертаються…

4

ОК
Ольга, консультант
експерт
26.06.2026 | 01:04

Так, податківці можуть донарахувати ПДФО та ВЗ на суму страхових внесків.

Договір добровільного медичного страхування має відповідати вимогам пп.14.1.52-1…Ще

ТА
Татьяна
25.06.2026 | 19:52
ПДВ
Відповідь надано

ПДВ на послуги нерезидента: обов'язки та можливі варіанти уникнення

ТОВ на єдиному податку оплачує послуги нерезиденту, за оренду сервера, який знаходиться в іншій країні. Сама ТОВ працює в Україні та отримує дохід за послуги надані в Україні. В інвойсі нерезидент пише назву послуги "розміщення ресурсів іт систем" або "IT апаратне забезпечення…

7

СК
Світлана, консультант
експерт
26.06.2026 | 14:09

При оплаті послуг нерезиденту за оренду сервера (хостинг) ТОВ на єдиному податку, навіть якщо воно не є платником ПДВ, виникає обов'язок щодо нарахування…Ще

ІР
Ірина
25.06.2026 | 18:51
РРО/ПРРО, каса
Відповідь надано

Чи є помилкою автоматичне введення штрих-коду в ПРРО

ФОП 2 група, салон краси. В чек в ПРРО тягне шрих код при наданні послуг. Це не помилка…

7

ОК
Олександра, консультант
експерт
25.06.2026 | 21:29

Ні, це не помилка.

Норми діючого законодавства щодо зазначення штрихового коду товару в фіскальному чеку носять лише рекомендаційний характер, але за…Ще

ІР
Ірина
25.06.2026 | 18:45
Зарплата
Відповідь надано

Помилки у податковому розрахунку: штрафи та уточнення зарплати

Подала податковий розрахунок в якому переплутала суми податків ПДФО і ВЗ,потрібно подавати уточнюючу чи буде за це штраф якщо податки сплачені правильно але помилка в податковому розрахунку?І яка сума штрафу?І ще таке питання якщопри нарахуванні ЗП програма округлила суму з…
1

9

НК
Наталя, консультант
експерт
25.06.2026 | 23:25

Відповіді на питання:

1) Так, потрібно подати уточнюючий звіт. В 4ДФ виправлення здійснюється за допомогою ознак 1/0 (видалення/ додавання рядка).

2) Так…Ще

АЛ
Альона
25.06.2026 | 18:28
ФОП
Відповідь надано

Оплата оренди ФОП: можливості з особистої картки або готівкою

Добрий день, ФОП треба оплатити за оренду по договору.
Чи можна оплатити з особистої картки? Або готівкою через касу, але у ФОП готівки на оренду по ПРРО не назбиралося…

5

ОК
Олександра, консультант
експерт
25.06.2026 | 21:28

Так, ФОП може сплатити за оренду як з особистого рахунку, так і через касу банка. Згідно до ст. 320 ЦКУ (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1750)…Ще

ОЛ
Ольга
25.06.2026 | 17:50
ПДВ
Відповідь надано

Коригування ПДВ: порядок дій при поверненні товарів покупцем

Вітаю. Питання щодо Розрахунку коригування. Податкова накладна була виписана по першій події - по оплаті 13.04.26 на всю суму. Реалізації були зроблені пізніше в квітні ( 3 шт - 20.04.26) і в травні (1 шт. - 11.05.2026) на загальну суму, яка не перевищує оплату. У червні…

6

СК
Світлана, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:19

Вам потрібно виписати РК датою повернення товару саме до податкової накладної від 13.04.2026, яка була виписана на всю суму оплати. Саме ця ПН є первинним…Ще

ГМ
Маслова Ганна Сергіївна
25.06.2026 | 17:47
Кадри
Відповідь надано

Конфлікт підписів: заявка та наказ на відпустку співробітника

Добрий день! Співробітник написав заяву на відпуску 08.06.2026 р. на ім'я фінансового директора (по документообігу фінансовий директор призначений підписантом кадрових документів), а наказ на відпустку цього співробітника датований 15.06.26 підписав директор підприємства…

8

НК
Наталя, консультант
експерт
25.06.2026 | 23:08

Ні, порушення немає. Наказ підписує керівник, який на момент видання наказу є підписантом.

Директор підприємства відповідно до статуту та внутрішніх…Ще

ГО
Годлевський Михайло Вікторович
25.06.2026 | 17:27
Спрощена система
Відповідь надано

Запитання щодо оподаткування депозитних процентів для ТОВ на єдиному податку

Добрий день! ТОВ є платником єдиного податку 3-тя група (ставка 5%, без ПДВ) та планує розмістити тимчасово вільні власні кошти на депозитному рахунку в банку.
Просимо надати роз'яснення з таких питань:
1. Чи включаються проценти, нараховані та отримані ТОВ за…

14

ОК
Оксана, консультант
експерт
26.06.2026 | 13:20

Так, проценти, отримані ТОВ – платником єдиного податку III групи (ставка 5%, без ПДВ) за договором банківського депозиту, включаються до доходу…Ще

НА
Наталія
25.06.2026 | 17:09
ПДВ
Відповідь надано

Показник сплати ПДВ: аналіз відставання від середньогалузевих норм

За даними Критеріїв відповідності дотримання законодавства, за 1 квартал по нашому ТОВ Показник рівня сплати податку на додану вартість дорівнює/перевищує середній показник у відповідній галузі (крім платників, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України…

2

СК
Світлана, консультант
експерт
26.06.2026 | 12:57

Показник рівня сплати ПДВ, який відображається в Електронному кабінеті у розділі «Критерії добровільного дотримання законодавства», є ключовим…Ще

КМ
Макарова Каріна Миколаївна
25.06.2026 | 17:08
ФОП
Відповідь надано

Наслідки розфіксації звіту ФОП для єдиного податку і ЄСВ

ФОП здав річну Декларацію по єдиному податку з ЄСВ додатком за 2025 рік вчасно. Тепер маємо зробити зміни в ЄСВ додатку (через уточнюючий це зробити не можливо).Щоб внести ці зміни ми просимо про розфіксацію через центральний офіс нашого звіту і будемо подавати по новій. Які для…

6

ОК
Олександра, консультант
експерт
25.06.2026 | 21:23

Якщо декларцію, що була подана раніше буде визнано не дійсною, то деклаарція, що подається як звітна по новій вважатиметьсмя як несвоєчасно подана. За це…Ще

ТР
Руденко Тетяна Костянтинівна
25.06.2026 | 16:52
ПДВ
Відповідь надано

Постачання автомобілів без ПДВ: сертифікат кінцевого споживача потрібен

Юр особа, платник ПДВ, закуповує автомобілі у імпортерів на території України. Далі ці авто переобладнує в спеціальні автомобілі-майстерні та постачає військовим по держ. контрактам. Постачання військовим відбувається без ПДВ згідно абзацу д) пп.4 п. 32 розділу 2 Перехідних…

4

СК
Світлана, консультант
експерт
26.06.2026 | 12:47

Якщо автомобілі, які ви купуєте у імпортера наведені у пп. 4 п. 32 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8035, тоід імпорте…Ще

  • 1
  • 2
  • …
  • 26964

Навігатор КВЕД-2027! Перевірте відповідність КВЕД-2010 – NACE 2.1-UA!

Спробувати

Популярне

Все про нові правила бронювання-2026: критичність, зарплатний критерій, сумісники та ВОДПідсумки тижня 15.06-19.06.2026Податковий розрахунок перезавантажено: нові форми, правила і практика складання для ФОП і юросіб
Усі популярні відео

Календар бухгалтера

Календар бухгалтера
  • Про нас
  • Долучитися до нашої команди лекторів
  • Долучитися до нашої команди редакторів
  • Долучитися до нашої команди консультантів
  • Замовити рекламу
Телефон
0 800 600 722 (безкоштовно по Україні)+380 98 314 02 97 Адреса: 04112 м. Київ, вул. Олени Теліги, 4
Emailinfo@7eminar.com
Наші соцмережі

Договір-оферта Політика конфіденційності

ТОВ "7ЕМІНАР УА", 2026 Всі права захищені

Використання та розповсюдження матеріалів дозволяється лише за умови отримання попередньої письмової згоди від редакції сайту 7eminar.ua

Головна Відео Консультації Документи