Коригування помилкових нарахувань лікарняних у звіті 4ДФ
Помилку можна виправити через внесення від’ємних значень в Д1
За п.1 розд. IV наказу МФУ від 13.01.2015р. № 4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n1099 внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускається лише у разі відображення:
- сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних (податкових) періодах;
- сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Отже, технічно виправити помилку в нарахуванні лікарняних жовтня в Д1 листопада через від’ємне значення можливо. В такий спосіб програмне забезпечення підтягне виправлення листопада до жовтня для коректного відображення страхового стажу та ум нарахування доходу та ЄСВ.
В 4 ДФ такої можливості не має. Якщо перерахунок проводиться в листопаді за жовтень, то відображати це потрібно в 4 ДФ листопада одним рядком із зарплатою листопада.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Чи потрібно утримувати ПДФО і ВЗ при виплатах ФОП
Чи потрібно нараховувати індексацію зарплати директору за червень
Як подавати об'єднану звітність ФОП: нові форми та терміни
Як уникнути штрафів за не нараховану індексацію зарплати
Консультант ШІ на вашому сайті - запевнив що є обнулення в січні 2026 року по індексаціїї це…
Яка зарплата враховується при бронюванні військового обліку
Як виправити помилку в звітності ФОП за серпень-вересень
За серпень-вересень 2025 року в обєднаній звітності не було подано дані по оплатам для ФОП з ознакою 157. Підкажіть, як виправити помилку в даному звіті в додатку 4ДФ за серпень-вересень 2025р. Чи вірно я розумію, що так як в даній звітності в шапці відсутні дані…
Процедура повернення товару ФОП: що потрібно знати продавцю
Чи потрібно укладати додаткові угоди щодо обліку ПДВ
Наше ТОВ веде облік та нарахування ПДВ в розрізі рахунків та Актів виконаних робіт. Чи повинно наше ТОВ у звязку з цим укладати Додаткові угоди до Договорів з нашими покупцями, в яких маємо такий медод ведення обліку ПДВ прописати? Інакше відсутність такої ДУ…
Оплата ЄСВ для ФОП: обов'язки при працевлаштуванні на підприємство
Залучення директора до роботи у вихідний день під час війни
Як прописати режим роботи для невеликого колективу працівників
Чи потрібно ФОП першої групи платити ЕСВ під час декрету
Виписка подорожнього листа раз на місяць: ризики для ПДВ
Ведення трудових книжок: обов'язок чи право працівників підприємства
Розрахунок середньої зарплати для компенсації за невикористану відпустку
Вирахування ЄСВ при прогулі: як правильно здійснити розрахунок
Нарахування ЄСВ для сумісника з інвалідністю при звільненні
Як правильно скласти ПН на реалізацію автомобіля Хонда
Рахунок № 1 Хонда - 1шт за 1 200 000,00 з ПДВ Тойота - 1 шт 1 800 000,00 з ПДВ Разом 3 000 000,00 з ПДВ (все в одному рахунку)
18.05.2025 Отримаємо попередню оплату 2 000 000,00 - один платіж!!!!! складаємо податкова накладна №1
Хонда…

