Як уточнити звіт з ЄСВ після подання помісячно
Якщо податковий розрахунок за 4 квартал 2024 був поданий, але не містив Д1, необхідно подавати уточнюючі за кожен місяць окремо (жовтень, листопад, грудень 2024 року) або дані про зарплату за ці місяці внести у поточний звіт (за листопад 2025 року, наприклад).
Виправлення помилок у податковому розрахунку проводимо згідно з розділом V Порядку № 4 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#n1364).
Вам потрібно подати "уточнюючий" податковий розрахунок за актуальною наразі місячною формою за відповідний місяць (окремо за жовтень, листопад і грудень 2024) з Д1, в якому буде заповнено по 1 рядку.
Приклад виправлення за жовтень:
код особи 1 (гр. 08), тип нарахування 2 (гр. 09), 10-2024 (гр. 10), 31 день (гр.14), гр. 16 = гр. 17 = сума зарплати за жовтень, гр. 20 ЄСВ 22% від суми зарплати.
Із гр. 20 Д1 ЄСВ за типом нарахування "2" (ставка 22%) переноситься у р. 4.1 та 4 податкового розрахунку.
Замість подання уточнюючих податкових розрахунків можна внести 3 додаткові рядки (заповнені аналогічно до уточнюючих) до Д1 за листопад 2025 і так само перенести дані до р. 4.1 та 4 податкового розрахунку за листопад 2025.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Відповідь від 15 хвилин!
Підключіть сервіс «Особистий консультант» та отримайте рішення всіх ваших робочих завдань від найкращих експертів-практиків країни.

Розрахунок компенсації відпустки при звільненні працівника з окладом
Питання щодо реєстрації в електронному кабінеті фінансового моніторингу
Питання по наказу Мінфіну від …
Документи для купівлі автомобілів та запчастин у фізосіб ФОП
ФОП 3 групи здійснює діяльність СТО, а також закуповує автомобілі …
Терміни подачі звітності до ДПС щодо інвалідів: роз’яснення
Виправлення помилок у подачі відомостей про працівника-сумісника
Уточнююча декларація: як правильно зазначити звітні періоди
Чи дозволено завіряти копії документів печаткою власної організації
Перевірка КВЕД для інформаційних послуг з пошуку клієнтів
Оформлення безоплатно отриманих товарів: документи та облік ПДВ
ТОВ — платник ПДВ отримало товари на безоплатній основі. Підкажіть, будь …
Проведення кредитної ноти в БАС для ЗЕД операцій
Чи варто подавати повідомлення 20-ОПП для платника ПДВ
ТОВ на загальній системі оподаткування та є платником ПДВ. Повідомлення …


