Оподаткування витрат працівника при відрядженні корпоративною картою
Непідтверджені документально витрати з корпоративної картки мали бути повернені працівником на поточний рахунок, готівкою в касу підприємства або утримані із його зарплати за заявою, а у разі неповернення - визнаються додатковим благом працівника.
Відзвітуватись працівник має до закінчення місяця, наступного після місяця завершення відрядження (пп. 170.9.3 ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n21072). У місяці звітування має відбутись або повернення коштів або визнання додаткового блага.
Якщо буде повернення коштів- додаткового блага не буде. Якщо повернення не буде- нараховуйте ПДФО з натуральним коефіцієнтом та ВЗ без коефіцієнта, бо працівник ці кошти витратив на якісь покупки й це вже негрошова форма додаткового блага.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Чи вноситься інформація про заброньованого бенефіціара в облік
Чи потрібно подавати звіт про транспортні засоби без техніки
Помилкове зарахування коштів: як вирішити ситуацію з ПДВ
Підвищення зарплати для збереження критичності військового обліку
Питання оформлення землі та переходу на іншу групу ФГ
Чи потрібно реєструвати "нульовий" РК при зміні номенклатури
Згідно договору отримали п/о за продукцію А 12.05 в сумі 100 000,00 грн (виставили рахунок №4), зареєстрували ПН. 20.05. реалізували продукцію А на суму 50000,00 грн, а також додатково продукцію Б на суму 1000,00 грн, 29.05. реалізували продукцію А на 50…
Виписка податкової накладної при експортному авансі для ТОВ
Терміни подання об'єднаного звіту для ФОП у червні 2026 року
Чи потрібно підприємству реєструватись в ТЦК без військовозобов'язаних
Форма трудового договору для найманих працівників у ФОП
Документи для прийняття на роботу інваліда: що потрібно
Алгоритм переходу ФОП з 5% на 3% з ПДВ
Обов'язковість звіту про транспорт для юрособи без автотранспорту
Запис про зміну прізвища: порядок дій та дати для оформлення
Коригування фінансового результату при сплаті внеску на інвалідів
Переход ФОП на ПДВ: питання реєстрації та оподаткування доходів
Питання:
1. Термін подання заяви на реєстрацію платником ПДВ + номер бланка.
2. ФОП в червні надав послуги, а оплату отримає в липні. з 1 липня2026 буде являтися платником ПДВ. Чи потрібно реєструвати…

