Помилка у звіті з ЄСВ: правильно подати уточнюючу Д1
У звіті з ЄСВ за 09/2025р у Д 1 помилка , а саме:
в гр.. 15 Заг-на сума 151434,73 в.гр. 16 сума 15134,73 на яку нарах-но ЄСВ 1272,83 (прав-на сума код категорії -2)
Подано уточнюючу,а саме 1-й рядок в гр.25 (1):
в гр.. 15 Заг-на сума 151434,73 в.гр. 16 сума 15134,73 на яку нар-но ЄСВ 1272,83
2-й рядок в гр.25(0)
в гр.. 15 Заг-на сума 15134,73
в.гр. 16 сума 15134,73 на яку нарах-но ЄСВ 1272,83
Усього гр16 сума -136300 нарах-но ЄСВ 0
Уточ-й звіт не при-то
Помилка: Перев-те прав-сть запов-я рядків у Д 1 з типом "Уточн-й". Для кож-го рядка з ознакою "1" має бути відпов-й рядок з ознакою "0.
Питання:Як правильно подати Д1 в Уточню-у звіті за 09/2025?Дякую за допомогу.
В Додатку 1 для виправлення сумових помилок використовують КТН 2 та КТН 3.
Ознаки "0" та "1" в уточнюючому звіті використовують для виправлення несумових Якщо потрібно збільшити заробітну плату - використовують КТН 2, якщо зменшити - КТН 3 в графі 9.
Зверніть увагу, Ви неправильно зазначили нумерацією граф. У Вас помилка в графі 16, а графи 17 та 20 заповнені правильно.
Тож, Вам потрібно зменшити суму в графі 16 Додатку 1. Для цього додається рядок:
гр.9 - "3", гр.10 - місяць за який виправляєте помилку. гр.16 - сума, на яку зменшуєте зарплату, гр.17 - 20 - порожні. Також слід заповнити гр.21-24. Графу 25 не заповнюйте
гр.8 - "2", гр. 9- "3", гр.10 - "09.2025", гр.16 - "300", гр.17, гр.20 - "0".
Помилку можна виправити в уточнюючому звіті і в звітному розрахунку за жовтень. Алгоритм виправлення однаковий.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Є відповідь АІ
Включення РК на скасування ПДВ у декларацію за серпень
Є відповідь АІ
Нарахування ПДВ при здачі металобрухту від списання ОЗ
Як правильно оформити матеріальну допомогу для підвищення зарплати
Правомірність повернення коштів за мінусом винагороди в угоді
Розрахунок ПДФО та ВЗ за витратами на робочу візу
Є відповідь АІ
Наслідки несвоєчасної реєстрації податкової накладної для ПДВ
Є відповідь АІ
Можливість подання уточнюючого балансу під час митної перевірки
Є відповідь АІ
Уточнення звіту: помилка у сумі виплаченого доходу ФОП
Є відповідь АІ
Чи можливо повторно надати благодійну допомогу підприємству
Ставки ЄСВ і ПДФО для працівника-сумісника з інвалідністю
Є відповідь АІ
Комісії за невикористання кредитної лінії: облік витрат у періодах
Визначення мінімальної бази оподаткування ПДВ при реалізації товару
ТОВ (Юр. особа – платник податку на прибуток та ПДВ) реалізує товар по ціні нижче собівартості. Собівартість товару складається з ціни постачальника + додаткові витрати на транспортування цього…
Правомірність реєстрації податкових накладних при поверненні товарів
Обмеження по ЄСВ при звільненні працівника та компенсації відпустки
Є відповідь АІ
Як нарахувати компенсацію невикористаної відпустки за декретом
Дата виписки податкової накладної при відвантаженні товару на бюджетників
Є відповідь АІ
Порядок прийняття працівників на 0,5 ставки за сумісництвом
Наслідки несвоєчасної реєстрації ПН та уточнення декларації ПДВ
ПДВ: терміни реєстрації РК та корекція заокруглень по 6432
2)За рахунок заокруглень виписки ПН на аванс та заключну суму по…

