Проблеми з відображенням декларації акцизного податку в кабінеті
Декларацию по акцизному налогу за сентябрь 2025 подали через Медок и она принята. Есть квитанции от 14.10.2025
Но до настоящего времени она не видна в нашем Электронном кабинете.
Что делать? И должна ли она быть отражена и в электронном кабинете плательщика?
Спасибо
Так, декларація, подана через M.E.Doc, має відображатися в Електронному кабінеті. Затримка у відображенні, ймовірно, має технічний характер. Оскільки ви отримали квитанції про прийняття, ваша декларація вважається поданою вчасно, і хвилюватися не варто.
Часто виникають технічні затримки (від кількох годин до кількох робочих днів) при синхронізації даних між різними системами ДПС. Оскільки ви подали декларацію 14.10.2025, а сьогодні 18.10.2025, невелика затримка є цілком імовірною.
Оскільки у вас є квитанції про прийняття, ви захищені від штрафів за несвоєчасне подання звітності, які передбачені Податковим кодексом України, п. 120.1 (340 грн за перше порушення).
. Якщо декларація так і не з'явиться до 20-21 жовтня, ви можете звернутися до служби підтримки ДПС (напрямок - стан обробки електронної звітності) При зверненні обов'язково вкажіть реєстраційний номер та час отримання квитанцій — це ваше підтвердження своєчасного звітування.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Є відповідь АІ
Включення РК на скасування ПДВ у декларацію за серпень
Чи обкладається ПДВ викуп частини паю в кооперативі
Є відповідь АІ
Нарахування ПДВ при здачі металобрухту від списання ОЗ
Є відповідь АІ
Виправлення об'єднаного звіту: перенесення відпусток у серпні
Чи потрібно два ПРРО для одного пристрою монобанку
Податкові наслідки безоплатної передачі товару нерезиденту: важливі питання
Відправляємо безоплатно товар нерезиденту. ВМД оформлюється з кодом 039. Які податкові для нас наслідки? Чи вважається це доходом нерезидента? Чи сплачується податок на репатріацію? Чи буде зніматися в додатку РІ вартість відправленого товару…
Як правильно оформити матеріальну допомогу для підвищення зарплати
Виправлення помилкового нарахування зарплати працівнику, що пропав безвісти
Правомірність повернення коштів за мінусом винагороди в угоді
Розрахунок ПДФО та ВЗ за витратами на робочу візу
Є відповідь АІ
Наслідки несвоєчасної реєстрації податкової накладної для ПДВ
Є відповідь АІ
Підприємницька діяльність: сумісництво працівника та податкові наслідки
Які можуть бути податкові наслідки…
Є відповідь АІ
Можливість подання уточнюючого балансу під час митної перевірки
Є відповідь АІ
Уточнення звіту: помилка у сумі виплаченого доходу ФОП
Є відповідь АІ
Звітність стартапу після виходу за критерії: що врахувати
Підкажіть, будь ласка, підприємство отримало резиденство Дія Сіті на умовах стартапу в червні 2026 року. В липні та серпні підприємство вийшло за критерії умов стартапу. З липня має більше 50 гіг-контрактерів та з серпня перевищило дохід 10 млн.грн. Як в…
Є відповідь АІ
Чи можливо повторно надати благодійну допомогу підприємству
Ставки ЄСВ і ПДФО для працівника-сумісника з інвалідністю
Є відповідь АІ
Комісії за невикористання кредитної лінії: облік витрат у періодах
Визначення мінімальної бази оподаткування ПДВ при реалізації товару
ТОВ (Юр. особа – платник податку на прибуток та ПДВ) реалізує товар по ціні нижче собівартості. Собівартість товару складається з ціни постачальника + додаткові витрати на транспортування цього…
Є відповідь АІ
Хто з роботодавців зобов'язаний подавати Звіт про норматив
У статті «Кому треба подавати Звіт про норматив 4% до 09.11: розбираємо всі випадки» спочатку зазначено, що обов’язок виникає, якщо середньооблікова кількість штатних працівників за звітний…

