Як заповнити звіт форма 1-ВП для коктейлів
Оскільки текіла і джин були сировиною для виготовлення коктейлів, їх не потрібно:
- показувати в графі 7 «Отримано від інших підприємств» — бо це не готова продукція “вашого виду”;
включати в підсумкові обсяги виробництва. - Їх облік ведеться у внутрішньому виробничому обліку (заявка на списання сировини, рецептура тощо), але не у формі 1-ВП.
https://7eminar.ua/news/3385-zvit-pro-obsyagi-virobnictva-ta-obigu-u-tomu-cisli-importu
Текіла (100 дал) НЕ відображається у Звіті № 1-ВП як "вироблена" чи "реалізована" вами продукція.
Саме ваші Коктейлі (як готовий продукт, що отримав новий код УКТ ЗЕД у процесі змішування/розливу) є об’єктом звітування у формі № 1-ВП.
Для цілей прикладу припустимо, що ви звітуєте про коктейль як Лікеро-горілчаний виріб (Код продукції 60) або інший відповідний код з групи 2208. Вам потрібно буде заповнити окремий рядок для кожного виду виготовленого коктейлю (наприклад, один рядок для "Маргарити" 14,9% і один рядок для "Абрикосового" 29,5%)
Таким чином, у Звіті № 1-ВП відображається лише оборот 60 дал Коктейлів, тоді як рух 100 дал Текіли залишається за межами цього звіту.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Є відповідь АІ
Включення РК на скасування ПДВ у декларацію за серпень
Чи обкладається ПДВ викуп частини паю в кооперативі
Є відповідь АІ
Нарахування ПДВ при здачі металобрухту від списання ОЗ
Є відповідь АІ
Виправлення об'єднаного звіту: перенесення відпусток у серпні
Чи потрібно два ПРРО для одного пристрою монобанку
Податкові наслідки безоплатної передачі товару нерезиденту: важливі питання
Відправляємо безоплатно товар нерезиденту. ВМД оформлюється з кодом 039. Які податкові для нас наслідки? Чи вважається це доходом нерезидента? Чи сплачується податок на репатріацію? Чи буде зніматися в додатку РІ вартість відправленого товару…
Як правильно оформити матеріальну допомогу для підвищення зарплати
Виправлення помилкового нарахування зарплати працівнику, що пропав безвісти
Правомірність повернення коштів за мінусом винагороди в угоді
Розрахунок ПДФО та ВЗ за витратами на робочу візу
Є відповідь АІ
Наслідки несвоєчасної реєстрації податкової накладної для ПДВ
Є відповідь АІ
Підприємницька діяльність: сумісництво працівника та податкові наслідки
Які можуть бути податкові наслідки…
Є відповідь АІ
Можливість подання уточнюючого балансу під час митної перевірки
Є відповідь АІ
Уточнення звіту: помилка у сумі виплаченого доходу ФОП
Є відповідь АІ
Звітність стартапу після виходу за критерії: що врахувати
Підкажіть, будь ласка, підприємство отримало резиденство Дія Сіті на умовах стартапу в червні 2026 року. В липні та серпні підприємство вийшло за критерії умов стартапу. З липня має більше 50 гіг-контрактерів та з серпня перевищило дохід 10 млн.грн. Як в…
Є відповідь АІ
Чи можливо повторно надати благодійну допомогу підприємству
Ставки ЄСВ і ПДФО для працівника-сумісника з інвалідністю
Є відповідь АІ
Комісії за невикористання кредитної лінії: облік витрат у періодах
Визначення мінімальної бази оподаткування ПДВ при реалізації товару
ТОВ (Юр. особа – платник податку на прибуток та ПДВ) реалізує товар по ціні нижче собівартості. Собівартість товару складається з ціни постачальника + додаткові витрати на транспортування цього…
Є відповідь АІ
Хто з роботодавців зобов'язаний подавати Звіт про норматив
У статті «Кому треба подавати Звіт про норматив 4% до 09.11: розбираємо всі випадки» спочатку зазначено, що обов’язок виникає, якщо середньооблікова кількість штатних працівників за звітний…

