Виправлення заниження ПДВ: уточнюючі за кілька періодів
Якщо ми Вас вірно зрозуміли, помилка при формуванні від'ємного значення ПДВ в березні 2025 року (рядок 21 декларації ) вплинула на суму ПДВ до сплати декларації за червень 2025 року (рядок 18 декларації ).
Та на показники рядків 18 та/або 20.2 інших декларацій це не вплинуло.
Саме тому потрібно надати УР тільки до декларації з ПДВ за червень 2025 р. (заповнюється рядок 16.2 з мінусом)
Це випливає з вимог п.6 розд.VІ Порядку № 21 ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16#n247 ): «у разі виправлення значення рядка 21 декларації, яке у майбутніх періодах впливатиме на значення рядка 18 чи рядка 20.2, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 21 декларації впливало на значення рядка 18 чи рядка 20.2»
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Яка дата подання звіту: фактична чи звітна
ФОП подає звіт за січень, лютий, березень за місячною формою для звітування. В самому звіті яку ставити "дата подання", наприклад за березень 2026 - дату 20.04.2026 чи фактичну 09.05.2026 (Звіт будемо відправляти 09.05.2026)? Чи має це значення…

