Заголовок тимчасово відсутній
Орендодавець зареєстрував ПН на гарантійний платіж. Якщо ж зараховуємо гарантійний платіж в рахунок заборгованості по оплаті оренди (по всім актам по оренді зареєстровані ПН), то як правильно зробити РК, адже виходить, що фактично в нас задвоєні ПН? І якими проведеннями в обліку відобразити.
Дякую.
Якщо це був як платіж за останній місяць оренди, то взагалі не потрібно було нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ при складені акту наданих послуг – адже ж були нараховані зобов’язання з ПДВ при зарахуванні коштів на рахунок в банку (п.п.187.1 «а» ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4528 ).
Тому слід скласти та зареєструвати РК з кодом 103 «Повернення товару або авансових платежів» на анулювання ПН, яка складена згідно з акту наданих послуг за останній місяць. Реєструє такий РК отримувач, якщо він є платником ПДВ, або постачальник, якщо такий РК до ПН, складеної на неплатника – це зафіксовано в п.192.1 ПКУ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4621 ) .
В бухгалтерському обліку операції зазначаються наступним чином (цифри умовні) : при отримані п/оплати за останній місяць: Дт 311 – Кт 361 на суму 12000 та Дт643 – Кт6412 на суму 2000; нарахування оренди за останній місяць оренди: Дт361 – Кт703 на суму 12000 та Дт 703 – Кт643 на суму 2000, Дт643 – Кт6412 на суму 2000; коригування податкових зобов’язань з ПДВ: Дт643 – Кт6412 на суму 2000 «сторно».
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Звірка військового обліку: документи та працівники для подання ТЦК
А ще які документи треба до тцк тов подати на звірку? Бо хочемо через пошту…
Відповідь АІ схвалено експертом
Як правильно подати звіт про внесок на підтримку осіб з інвалідністю
Необхідність формування резерву для ювілейних відпусток працівників підприємства
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати звіт J0500701 для ОСББ без працівників
Чи потрібно подавати звіт J0500701 без найманих працівників
Податківці вимагають дисконтувати фінансову допомогу для оподаткування
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Включення мобілізованих та працівників у відпустці до Додатку 4ДФ
входять всі працівники з якими укладені трудові договори,включаючи мобілізованих?,працівники,які цілий місяць у відпустці без збереження зарплати(воєнний стан)? Чи тільки ті,які показані у Додатку 4ДФ…
Перехід з "Дія Сіті Стартап" на "Дія Сіті": необхідні дії
Помилки при заповненні звіту про працевлаштування осіб з інвалідністю
Норматив робочих місць получається 2, середньооблікова кількість штатних осіб з інвалідністю 6, різниця між…
Облік кредиту на поповнення обігових коштів за програмою 5-7-9
Отримали кредит в банку на поповнення обігових коштів по програмі 5-7-9. Відсотки частину повертає держава. Кредит на 3 роки. Суть кредиту такий що в нас є ліміт коштів які ми можемо використовувати на протязі 3 років, з кожним місяцем ліміт кредиту…
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Чи потрібно здавати звіти ТОВ за вересень 2026 року
Перехід підприємства до нової категорії: звітність та податки
Відповідь АІ схвалено експертом
Чи потрібно здавати пусту декларацію з ПДВ при відсутності операцій
Є відповідь АІ
Зразок заповнення звіту щодо працевлаштування осіб з інвалідністю
Відповідь АІ схвалено і доповнено експертом
Коригування фінрезультату при достроковому розірванні договору оренди
Випадки оформлення чеків при післяоплаті через Нову Пошту
Чи може ТОВ продавати товар своєму ФОП-партнеру
ТОВ займається оптовою торгівлею жіночної білизни, є імпортером товару. Директор та власник ТОВ в той же час є ФОПом, який займається роздрібною торгівлею жіночої білизни. Чи може ТОВ продати товар ФОПу?
Дякую…
Відшкодування витрат на податки під час закордонного відрядження
Відповідь АІ схвалено експертом


