Заголовок тимчасово відсутній
На нашу думку, все залежить від умов договору - Вашого з нерезидентом і Вашог з контрагентом.
Якщо ввезення деталі відбулося в режимі імпорту на безоплатній основі, але ця деталь призначається не для Вас, а для контрагента, якому Ви робите ремонт, то на нашу думку, в обліку могло бути так:
Дт 377 Кт 311 - заплатили митниці за митні платежі
Дт 23 Кт 377 - мито
Дт 6412 Кт 377 - податковий кредит з ПДВ по ввезеній деталі
Дт 025 - прийняли деталь для гарантійної заміни
Дт 23 Кт 20, 66,65,63 - собівартість послуг з гарантійного ремонту
Дт 362 Кт 703 - виконаний гарантійний ремонт для контрагента за рахунок нерезидента
Дт 703 Кт 6412 - ПДВ з послуг гарантійного ремонту. Місце постачання таких послуг - Україна (п. 186.2.1 ПКУ, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4496).
Кт 025 - списали деталь по гарантійній заміні
Дт 949 Кт 6412 - по імпортному ПДВ - нараховуємо умовні ПЗ за п. 198.5 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n4931), адже деталь використана не у власній діяльності підприємства (бо не належить підприємству).
Додатково - ЗІР (101.04, https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=27630).
Додатково рекомендуємо отримати ІПК по цій ситуації
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Є відповідь АІ
Включення РК на скасування ПДВ у декларацію за серпень
Чи обкладається ПДВ викуп частини паю в кооперативі
Є відповідь АІ
Нарахування ПДВ при здачі металобрухту від списання ОЗ
Чи потрібно два ПРРО для одного пристрою монобанку
Податкові наслідки безоплатної передачі товару нерезиденту: важливі питання
Відправляємо безоплатно товар нерезиденту. ВМД оформлюється з кодом 039. Які податкові для нас наслідки? Чи вважається це доходом нерезидента? Чи сплачується податок на репатріацію? Чи буде зніматися в додатку РІ вартість відправленого товару…
Як правильно оформити матеріальну допомогу для підвищення зарплати
Виправлення помилкового нарахування зарплати працівнику, що пропав безвісти
Правомірність повернення коштів за мінусом винагороди в угоді
Розрахунок ПДФО та ВЗ за витратами на робочу візу
Є відповідь АІ
Наслідки несвоєчасної реєстрації податкової накладної для ПДВ
Є відповідь АІ
Підприємницька діяльність: сумісництво працівника та податкові наслідки
Які можуть бути податкові наслідки…
Є відповідь АІ
Можливість подання уточнюючого балансу під час митної перевірки
Є відповідь АІ
Уточнення звіту: помилка у сумі виплаченого доходу ФОП
Є відповідь АІ
Звітність стартапу після виходу за критерії: що врахувати
Підкажіть, будь ласка, підприємство отримало резиденство Дія Сіті на умовах стартапу в червні 2026 року. В липні та серпні підприємство вийшло за критерії умов стартапу. З липня має більше 50 гіг-контрактерів та з серпня перевищило дохід 10 млн.грн. Як в…
Є відповідь АІ
Чи можливо повторно надати благодійну допомогу підприємству
Ставки ЄСВ і ПДФО для працівника-сумісника з інвалідністю
Є відповідь АІ
Комісії за невикористання кредитної лінії: облік витрат у періодах
Визначення мінімальної бази оподаткування ПДВ при реалізації товару
ТОВ (Юр. особа – платник податку на прибуток та ПДВ) реалізує товар по ціні нижче собівартості. Собівартість товару складається з ціни постачальника + додаткові витрати на транспортування цього…
Є відповідь АІ
Хто з роботодавців зобов'язаний подавати Звіт про норматив
У статті «Кому треба подавати Звіт про норматив 4% до 09.11: розбираємо всі випадки» спочатку зазначено, що обов’язок виникає, якщо середньооблікова кількість штатних працівників за звітний…

