Заголовок тимчасово відсутній
Вам потрібно підготувати уточнюючі Об’єднані звіти з додаток 1 за 3 та 4 квартал 2023 року. Пояснимо детальніше.
Для виправлення помилок формують Обєднаний звіт (Податковий розрахунок) з типом «Уточнюючий» за той період, в якому допущено помилку та додають «коригуючий» додаток Д1 до нього.
Перед поданням уточнюючого розрахунку потрібно кваліфікувати помилку. Оскільки помилка лише у не відображенні відпустки без збереження - це несумова помилка.
Для виправлення несумових помилок використовують ознаки «0,1» у коригуючій графі 25. У розглянутій ситуації, потрібно за кожен місяць показати дані працівниці без доходу, але з відпусткою без збереження та даними про перебування у трудових відносинах, а у графі 25 зазначити «0» (рядок на введення).
Тобто, завдяки ознаці доходу «0» у графі 25, Ви "підтягне" пропущені дані про відпустку без збереження по працівниці.
Що стосується штрафних санкцій, то на нашу думку, їх не має бути.
Приміром, у теорії може бути адмінштраф за ст.165-1 КУпАП «за подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування» - від 30 до 40 НМДГ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1586
Але і даний штраф може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі триваючого правопорушення – два місяці з дня його виявлення.
https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&id=30265
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Нарахування ЄСВ за лікарняним після припинення трудових відносин
Уточнення декларацій з ПДВ: чи потрібно переглядати всі звіти
якщо зараз уточнити декларацію за грудень 2023 року і включити дану ПН, то потрібно уточняти всі декларації з ПДВ по даний час…
Можливість включення ПН до податкового кредиту через коригування
Покрокова інструкція для заповнення балансу та звіту фінрезультатів
Виникнення реєстраційних коду при поверненні товару та коштів
3. Тут я заплуталась . Друга подія через деякий час Продавець…
Є відповідь АІ
Чи потрібно відображати незареєстрований РК у декларації з ПДВ
Проблеми з подачею декларації ПДВ після анулювання реєстрації
1. Як подати декларацію з ПДВ за серпень, якщо її не пропускає система?
3. Коли та за якими…
Є відповідь АІ
Оплата від соціальних виплат: нюанси для ФОП 2 групи
Повернення авансу: нова назва покупця в податкових документах
Виправлення помилки в звітності щодо донарахування ЄСВ за липень
Нарахування компенсації: відпустки, звільнення та облік днів
Чи має право на ПСП працівник з неповним робочим днем
Є відповідь АІ
Правила оренди приміщення ФОП на загальній системі оподаткування
Є відповідь АІ
Зразок договору оренди приміщення для магазину ФОП 2 групи
Є відповідь АІ
Коригування звітів: як правильно відобразити зміни в ЄСВ
Дії компанії щодо неявки військовозобов’язаного працівника на роботу
Є відповідь АІ
Включення декретної допомоги до об'єднаної звітності: нюанси
Є відповідь АІ
Чи потрібно подавати пустий звіт з ПДВ без діяльності
Є відповідь АІ
Чи потрібно звітувати по акцизу за серпень 2026
Є відповідь АІ

