Заголовок тимчасово відсутній
Припустимо, що було імпортовано товарів на 100, ПДВ на митниці - 20, і половину товарів продано на ЄП 2%.
Дт 377 Кт 311 - 20 (перераховано ПДВ на митницю), Дт 281 Кт 632 - 100 (оприбутковано товари), Дт 281 Кт 377 - 20 (ПДВ включено до вартості товарів), Дт 902 Кт 281 - 60 (списано собівартість під час продажу половини товарів).
Після 01.08.2023: сторно Дт 281 Кт 377 - 20 (ПДВ сторновано), Дт 641 Кт 377 - 20 (визнано податковий кредит), Дт 949 Кт 641 - 10 (нараховано ПДВ на товари, використані на спрощеній системі), сторно Дт 949 Кт 281 - 10 (сторновано витрати в частині собівартості проданих товарів).
Останнє проведення потребує пояснень, адже насправді слід було б сторнувати Дт 902 Кт 281 (якщо продаж була в 2023) або Дт 281 Кт 44 (якщо продаж була в 2022). Але вважаємо, що краще так не робити - врешті решт, ми не виправляємо помилки, а відображаємо податковий кредит зараз, і зараз нараховуємо ПДВ.
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Нова форма звіту по інвалідам для ТОВ ще не доступна
Суборенда земельної ділянки: чи включати податки до плати
Введення в експлуатацію МНМА, придбаного з ПДВ: нюанси
Розрахунок компенсації при звільненні працівника з відпустки
Як правильно округлити зарплату працівника до копійок
Алгоритм зміни програмного забезпечення РРО без ануляції каси
Порядок відображення звільнення та нового працевлаштування працівника
Штрафи за протерміновану звітність: ЄСВ, ПДФО та військовий збір
Чому калькулятор враховує неправильний період для розрахунку
Виправлення помилки у штатному розписі: код та назва посади
Чи відповідає код 1229.7 для начальника служби безпеки
Відображення боргу через передачу основних засобів директору підприємства
Обов'язки ФОП щодо акцизу на столові вина в роздріб
в мене така ситуація: ФОП, працює з 2025 і продає столові вина (етиловий до 15%) в роздріб в кафе, є каса постер, де проводять по коду УКТЗЕД, але ніякого акцизу не показував, звіти не подавалися. з акцизом не працювала, але виправте мене, якщо я розумію не…
Чи потрібно відкликати директора з відпустки для підписання
Податкові наслідки нестачі товару: ПДВ та ППР роз'яснення
ППР форми «В4» — щодо зменшення від’ємного значення ПДВ на суму 315 950,00 грн у зв’язку з виявленою нестачею товару.
ППР форми «ПН» — щодо обов’язку скласти та зареєструвати…
Відображення працевлаштування інваліда у звітах та нормативі
Якщо приймаємо інваліда ІІ гр. по зору-то закриваємо 2 особи по нормативу?
В яких звітах і як це відображати?
Податковий розрахунок об'єднаної звітності -там показувати 1 особу чи 2?
У звіті по працевлаштуванню інвалідів (якого ще немає) -там можливо…

